Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если стоимостной баланс менее 300 МРП...
    промежуточный ликвидационный баланс, и ликвидационный баланс , это одно и тоже?
    бух баланс
    Бух баланс
    Бух.баланс
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Баланс     
    Женя бух
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 15, 2008 18:17:43 Сообщить модератору   

    Всем привет помагите мне пожалуйста мне надо баланс сделоть как его делоть раскажити пожалуйста кто его делал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Дек 16, 2008 22:33:15 Сообщить модератору   

    Попробуйте начать с отчетов в 1С, там в регламентированных есть баланс, распечатайте его и проанилизируйте правильность, если данные в 1С заносились правильно и корректно, то баланс должен быть правильным.

    А вообще что значит
    Женя бух говорит:
    кто его делал
    ? Разве Вы его никогда не составляли? Баланс - это же основа основ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Дек 18, 2008 15:13:36   

    здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Дек 18, 2008 15:15:59 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить?


    Если баланс не идет в 1С, то в первую очередь обратите внимание на операции введенные вручную и бухгалтерские справки, возможно там некорректные проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Дек 18, 2008 15:19:35   

    операциями вручную я не пользуюсь,а через бух справку я првожу (у нас кредит и проценты по кредиту я там провожу 7211-4030)-ежемесечно,и еще пеню я там провожу 7212-3130-ну и все,как думаете что то из этого не верно? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Дек 18, 2008 15:28:15   

    Если баланс "не идёт", то где-то ошибка, а если "идёт" - то две ошибки....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Дек 18, 2008 15:31:24   

    не совсем понело что вы имеете ввиду,на счет две ошибки,ну хоть подскажите где ошибку искать и как исправить,про бух. справку я писала выше, в ней все верно??просто я понятия не имею гдг што искать и как исповить? не разу не сталкивалась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Дек 18, 2008 15:41:01   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    если баланс не идет

    Обратите внимание в оборотно-сальдовой ведомости на равенство актива и пассива на начало года.Возможно, при переносе остатков с прошлого года, допушены ошибки.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Одуванчик
    Резидент Баланса
    Спасибки: +64 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Дек 18, 2008 15:45:38   

    [quote="Мара"]Если баланс "не идёт", то где-то ошибка, а если "идёт" - то две ошибки....[/quote]
    Very Happy
    Можно это записать в фразы наверху...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Дек 18, 2008 15:51:20   

    МАКС

    Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по 00 счету, в балансе он его не указывает..у меня как из-за него не шло....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Дек 18, 2008 15:54:55 Сообщить модератору   

    А мне не совсем понятна проводка
    *МАКС* говорит:
    7211-4030

    Может я чего-то не пойму? Embarassed
    Вы взяли кредит? Я с кредитами никогда не сталкивалась, но мне эта проводка совсем не понятна. Почему Вы 4030 относите на расходы?
    4030 в кредите это ведь поступление денег.
    4030 в дебите это возврат, разве нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Дек 18, 2008 16:00:02   

    я вместе с этим счетом 4030 выбираю банк в котором взяла кредит (а в банке где субконто договора я забили две позиции 1)договор №111-, и 2)проценты по займу вот во вторую позицию я и выбираю в бух справке со счетом 4030
    'Jenechka'-мне очент неловко но я понела что вы имеете в виде ркскажите пожробнее пожалуйста,я проверила остатки все иде как надо,а баланс не идет Mad

    Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:

    подскажите пожалуйста-у меня в балансе за прошлый год висит сумму с минусом на-прочии краткосрочные активы-а при переносе остатков она на счетк 1251? в балансе у меня нету этой суммы в прочих краткосрочных обязательствах-что делать на какой счет исправить 1251 чтоб все село как надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Дек 18, 2008 16:19:36 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    или у Вас какой-то свой план счетов или я что-то совсем не понимаю.
    Я бы проценты начислила так 7211/7310, оплата процентов 7310/1030.

    А вот это
    *МАКС* говорит:
    7212-3130
    я вообще понять не могу, при чем тут НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Дек 18, 2008 16:30:26   

    *МАКС*
    АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось.

    Добавлено спустя 14 секунд:

    *МАКС*
    АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Дек 18, 2008 16:30:51   

    ндс тут не причем это я прстонаписала все операции проводимые через бух справку,начисление процентов и пеня по ндс начислена через бух справку?
    я до этой работы работала в бухгалтерской компании там глав бух сильный это она так делала 7111-4030-я и не сомневалась ни когда в ее знании бухгадтерии,теперь я вообще не знаю Confused опять голова болеть будет,да еще и конц года и баланс не идет- Confused все суппер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Дек 18, 2008 16:57:26 Сообщить модератору   

    Ой, я совсем сама запуталась, два расхода вместе поставила Confused
    Скорее так 7310/3310 начисление процентов, 3310/1030 оплата.
    esiphi помогите с проводками Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Дек 18, 2008 17:05:22   

    подскажите пожалуйста при переносе остатков я со счета333,1-посадила на счет 1610(после этого баланс пошел) а потом сделела рко закрыла эту сумму-скажите так можно делать ,пожалуйста??????????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    saja
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Дек 18, 2008 17:07:11   

    7310/3380 на сумму начисленных процентов, если краткосрочн.
    3380/3310 или 1030 на сумму оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Дек 18, 2008 17:14:59 Сообщить модератору   

    Если остаток на 333.1 был дебетовым, то Вы его переносите на 1251.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Дек 18, 2008 17:27:59   

    Если остаток на 333.1 был дебетовым, то Вы его переносите на 1251.-у меня остатки так и перенеслись,просто когда я формирую баланс он не идет а когда эту сумму(она красная с минусом)я в остатках с 1251 меняю на 1610-баланс на начало идет? Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Дек 18, 2008 17:37:29 Сообщить модератору   

    На конец 2007 года остаток на счете 333.1 тоже был красный с минусом? Или перенеслось не правильно?
    Если на конец 2007 года остаток был кредитовым (красный с минусом), то Вам нужно по-хорошему, полностью проверить счет 333.1 и долг перед сотрудником перекинуть на счет 682, чтобы красноты не было. Или хотя бы на конец отчетной даты, т.е. 31.12.07. А в 2008 году остаток внести как 00/3396.
    А если краснота появилась только в 2008 году, значит не правильно внесли остаток, надо было 1251/00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Дек 18, 2008 17:56:11   

    спасибо за помощь *САМ*-а на счет процентоа за креди вы считаете это не правильно я делала,тут много мнений было я так и не понла как правильно это нужно отразить в 1с через какую программу,через бух справку можно?-только ддругие счета ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Дек 18, 2008 18:15:02   

    Долг по авансовым отчетам
    *САМ* говорит:
    в 2008 году остаток внести как 00/3396

    Вот так правильно.
    А по процентам за кредит Начисление процентов 7310-3380, по старому плану счетов 831-684. Я вообще-то сразу отношу с расчетного счета на 7310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Дек 18, 2008 18:34:20 Сообщить модератору   

    Если учет введете в 1С, то вы можете скинуть Вашу базу данных для анализа на адрес cosmo2001@rambler.ru конфиденциальность гарантирую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Дек 18, 2008 19:40:39   

    *МАКС* говорит:
    здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить?

    Сделайте "закрытие периода" - ну допустим квартал, и после сформируйте в 1С баланс (за этот же период) - должно все пойти.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Дек 18, 2008 20:15:36   

    последний вопрос-я правильно понела на счет процентов за кредит их сразу с расчетного счета(т.е когода выписку вносишь)сажать на счет7310? и все так все и оставить они сами на затраты сядут их потом на 7211 не надо будет сажать?? А сам кредит на какие счета надо сажать?? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Дек 19, 2008 00:13:03   

    *МАКС*

    Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
    проводки будут такие:

    1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)

    7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)

    3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)

    4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)

    Smile

    Добавлено спустя 36 секунд:

    *МАКС*

    Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
    проводки будут такие:

    1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)

    7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)

    3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)

    4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)

    Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Извините за повтор, что-то все тормозит Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Дек 19, 2008 08:15:23   

    *САМ*
    *САМ* говорит:
    совсем сама запуталась

    Предлагаю следующую корреспонденцию счетов при начислении вознаграждения(%) банку:
    1.Дт 7310-Кт 3380(4160)-100 у.е.(Начисление).
    2.Дт 5510-Кт 7310 -100 у.е.(Перенос на убытки-закрытие периода).
    Дт 5610-Кт 5510 -100 у.е.
    3.Дт 3380(4160)-Кт 1030- 100 у.е.(оплата ).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Дек 19, 2008 12:55:35   

    esiphi
    Скажите, пожалуйста, а эта проводка начисление 7310 - 3380 обязательна?
    Я, например, с выписки проценты за кредит отношу на 7310, т.е. без начисления. Как вы считаете, так можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Дек 19, 2008 13:09:42   

    baknar
    baknar говорит:
    эта проводка начисление 7310 - 3380 обязательна?

    Считаю,что она необходима т.к.Вы видите и контролируете в балансе движение по начислению и оплате вознаграждения.Это типовая корреспонденция счетов.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Дек 19, 2008 13:54:40   

    Ее проводить вручную? Да, вообще-то надо начислять, потому что в 100- ке есть форма по по начисленным вознаграждениям по банковским займам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Дек 19, 2008 13:57:19   

    baknar

    Мало того что нужно самостоятельно начислить проценты по вознаграждениям (сформировать проводки), я еще проверяю начисление этого вознарадения врусную и по мере оплаты % заполняю екселевский файл, может это и не обязательно. но зато я уверена что проценты правильно начислены.. Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Дек 19, 2008 14:04:27 Сказали Спасибо❤   

    baknar
    baknar говорит:
    Ее проводить вручную?

    Мне так удобно и надежно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Дек 22, 2008 17:33:41   

    по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
    проводки будут такие:
    1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)
    7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
    3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
    4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)

    ---я так все и сделала,все сходится,единственное хотела спрсить,скажите пожалуйста а проценты по кредиту в бух справке обязательно надо на счет 7310-3380-нельзя вместо 7310-7211???скажите плиззз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 22, 2008 18:07:29 Сказали Спасибо❤   

    Я думаю, что в этом году вы можете оставить расходы по вознаграждениям на 7211, а уже в следующем начать использовать счет 7310. Ведь он так и называется "Расходы по вознаграждениям".
    Но это только мое личное мнение. Я бы сделала так. Smile

    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:

    Еще хочу добавить, что проценты надо начислять обязательно (7310-3380 или 7211 - 3380). У меня были ситуации когда по графику погашения кредита стоит одна сумма, а по выписке банка прошла другая. Потом они правда скорректировали в следующем месяце, но факт был.
    Поэтому начисляйте по графику погашения, а закрывайте 3380 (оплачивайте) в выписке банка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Дек 22, 2008 18:15:55   

    'Kitten_l'- спасибо Вам,вы мне помогли,прямо камень с души упал!!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Дек 23, 2008 11:48:46   

    по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
    проводки будут такие:
    7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
    3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
    ----Здравствуйте бухгалтера,скажите пожалуйста когда я начислила проценты через бух справку 7310-3380 у меня в оборотке сумма этого процента висит на счете 7310 на конец периода,так и должно быть или после закрытия периода все закроется, подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Дек 23, 2008 11:55:51 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    после закрытия периода все закроется

    Да.
    1.Дт 5510-Кт 7310.
    2.Дт 5610-Кт 5510.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Дек 23, 2008 11:58:41   

    'esiphi'- Спасибо большое,за помощь!! Rose

    Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:

    Ситуация такая-На конец 2007 года остаток на счете 333.1 был красный с минусом-при переносе остатков у меня получилось так 1251-00(сумма тоже с минусом)-я пыталась по другому перенести остатки 00-3396 после чего эта сумма попадает на счет 1251 и деоаю с 1251рко в кассу и сумма вроде исчезла но баланс не идет. Скажите в чем ошибка,не пойму,голова уже болит Confused может проводки не те подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Дек 23, 2008 12:26:36   

    Дт 00 Кт 1251 сумма со знаком минус

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Дек 23, 2008 12:30:38   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    может проводки не те

    Обратите внимание при переносе остатков ,по Дт или Кт числится задолженность по сч.333.1.Возможно в этом причина ошибки.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Дек 23, 2008 12:34:53   

    Дт 00 Кт 1251 сумма со знаком минус - я сделала как вы сказали и теперь эта сумма висит на 1251 без минуса,теперь надо рко на 1251 сделать ? Embarassed

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    нет все верно сумма на 333,1-по дт красная с минусом,вот я ее и перенесла 1251-00 с минусрм и баланс на начало не идет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Дек 23, 2008 12:42:10 Сказали Спасибо❤   

    Вот у вас было на 31/12/07 Дт ____ Кт 333 -100 (условно)
    Переносите также Дт 00 Кт 1251 -100.
    По проводке получается, что работник должен предприятию. Еслы вы делаете выдачу Дт 1251 Кт касса/расч.счет, то увеличиваете его задолженность перед предприятием.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Дек 23, 2008 12:44:28   

    Уважаемые профи! Подскажите, плиз, чего надо сделать в такой ситуации:
    в 1С: 8.1 до Закрытия месяца - Расчеты по налогу на прибыль баланс "идёт", после проведения этого документа с галкой на "Отложенные налоговые активы и обязательства", его начинает "рвать" в пассивах на сумму, рассчитанную при закрытии. Как исправить? Не ставить галку или какие-то ещё проводки нужны? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Дек 23, 2008 12:49:43   

    'Даря' СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!! Rose

    Дт 00 Кт 1251 -100. потом я сделала пко на 100,и деньги оказались в кассе счет 1251 исчез,врде все сходится только ьаланс опять ни на начало ни на конц не идет,может попробовать закрытие периода сделать,а там не подскажите какие галочки нажать нужно? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Дек 23, 2008 13:14:21   

    *МАКС* говорит:
    только ьаланс опять ни на начало ни на конц не идет

    Смысл в том что Вы неправильно перенесли остатки на начало года, у Вас не сходится из-за остатка на счете 000, п идее при переносе остатков сальдо по сч.000 не должно быть. Если же есть - значит неправильно перенесли, есть ошибки. Проверьте еще раз операцию по переносу. Распечатайет ОСВ в старой 1с и в новой 1с и найдите разницу.

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    Marion говорит:
    в 1С: 8.1 до Закрытия месяца - Расчеты по налогу на прибыль баланс "идёт", после проведения этого документа с галкой на "Отложенные налоговые активы и обязательства", его начинает "рвать" в пассивах на сумму, рассчитанную при закрытии. Как исправить?

    Это всё должно быть правильно так как соответствует НСФО-2 раздел 28! Что для Вас -"рвет"? Ведь баланс сходится!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Дек 23, 2008 15:18:49   

    МАКС

    А вы каким числом забивали остатки на начало? Надо последним числом предыдущего года. Иначе у вас на счете 00 будут висеть суммы и из-за них баланс не пойдет.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    А оборотно-сальдовая ведомость идет? Распечатайте ее и вручную сверьте где ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Дек 23, 2008 15:26:42   

    остатки на доту 31.12.2007г-оборотка идет,за период,на конец все сходится,оборотка стого годатоже идет,единственное что не идет в балансе на начало-сумма с того года висела на 333.1(дт)красная с минусом-и в балансе она была в строкепрочие краткосрочные активы,а сейчас я формирую баланс у меня в разделе активы этой суммы как раз нету,и на эту сумму и не идет баланс.На конец тоже не идет-скажите а как правильно делать сначало начислить кпн7710-3110,потом расчет налогов,потом закрытие периода?это верно????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Дек 23, 2008 15:30:57   

    А вы уже посчитали КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Дек 23, 2008 15:35:36   

    *МАКС*
    Зайдите через журналы в операции введенные в ручную и поставьте дату 31.12.2007год и исправьте ошибку предыдущую на 1251, если она красная то дебетовая значит задолженность за работником. И почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz