Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в 1С, если за заказчика-филиал оплачивает его головной офис?
    Взаимозачет полученной оплаты за товар головной офис - филиал
    Филиал оплачивает услуги головного оф...
    В базе имеются 2 организации (головно...
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис     
    Molekula
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Янв 30, 2008 10:14:38 Сообщить модератору   

    Люди, помогите!!!
    Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Янв 31, 2008 11:21:27 Сообщить модератору   

    Вы вообще о чем? Если хотите получить разумный и правильный совет, то тогда поясните все толком.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Козуля
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Дек 19, 2008 17:00:57 Сообщить модератору   

    Я думаю надо сажать на головной потому что НДСа плательщиком является не филиал а головной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Дек 19, 2008 19:24:39   

    Посмотрите внимательно сч=ф филиала, там обязательно должны быть указаны РНН и св-во по НДС головного, если да, то сажайте на головной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Дек 19, 2008 19:33:55 Сообщить модератору   

    [quote="Molekula"]Люди, помогите!!!
    Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь...[/quote] Yahoo! Дождались ответа.
    :ROFL: Вопрос 30 января 2008 года.Козуля и S76 через год ответ дали. :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 22, 2008 09:28:09   

    Very Happy Ну всё же ответили. Отсюда вывод: кто ждет, тот всегда дождется! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Дек 22, 2008 09:59:22 Сообщить модератору   

    Чуть-чуть не в тему, но все равно спрошу. По неисполнению обязательств по договору мы удержали пеню с суммы договора с заказчиков. Теперь они просят счет-фактуру на сумму пени, без НДС. А мы плательщики. И если я ее выпишу где мне потом ее отразить? Это ж не реализация..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 22, 2008 10:11:06   

    Смотря какая 1с? А вообще правильно просят - обязаны выставить, только выставляйте без НДС(не облагается).
    Проводки такие
    Дт1210 Кт6280 на сумму пени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Дек 22, 2008 10:31:26   

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    И если я ее выпишу где мне потом ее отразить? Это ж не реализация..

    Мы вместе с Вами обсуждали этот вопрос(о возврате 300 тыс.тенге за минусом 3 тыс.пени-тема "Как начислить пеню по договору"-18.12.2008 г.) и пришли к мнению,что в Вашей ситуации необходима:
    2.Дт 3310-Кт 6280-3000 тг.
    Давайте продолжим,для того чтобы окончательно отразить данную хоз.операцию в учете:
    5. Дт 6280-Кт 5510-3000 тг.(закрытие периода)
    6. Дт 5510-Кт 5610-3000 тг.
    В ф.100 указанная сумма отразится ,код.100.00.010(ф.2007г.).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz