» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Molekula
Добавлено: #1  Ср Янв 30, 2008 10:14:38
Заголовок сообщения: Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис

Люди, помогите!!!
Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Чт Янв 31, 2008 11:21:27
Заголовок сообщения:

Вы вообще о чем? Если хотите получить разумный и правильный совет, то тогда поясните все толком.


Автор: Козуля
Добавлено: #3  Пт Дек 19, 2008 17:00:57
Заголовок сообщения:

Я думаю надо сажать на головной потому что НДСа плательщиком является не филиал а головной


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #4  Пт Дек 19, 2008 19:24:39
Заголовок сообщения:

Посмотрите внимательно сч=ф филиала, там обязательно должны быть указаны РНН и св-во по НДС головного, если да, то сажайте на головной


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #5  Пт Дек 19, 2008 19:33:55
Заголовок сообщения:

[quote="Molekula"]Люди, помогите!!!
Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь...[/quote] :Yahoo!: Дождались ответа.
:ROFL: Вопрос 30 января 2008 года.Козуля и S76 через год ответ дали. :lol:



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #6  Пн Дек 22, 2008 09:28:09
Заголовок сообщения:

:D Ну всё же ответили. Отсюда вывод: кто ждет, тот всегда дождется! :D


Автор: Солнцка
Добавлено: #7  Пн Дек 22, 2008 09:59:22
Заголовок сообщения:

Чуть-чуть не в тему, но все равно спрошу. По неисполнению обязательств по договору мы удержали пеню с суммы договора с заказчиков. Теперь они просят счет-фактуру на сумму пени, без НДС. А мы плательщики. И если я ее выпишу где мне потом ее отразить? Это ж не реализация..


Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Пн Дек 22, 2008 10:11:06
Заголовок сообщения:

Смотря какая 1с? А вообще правильно просят - обязаны выставить, только выставляйте без НДС(не облагается).
Проводки такие
Дт1210 Кт6280 на сумму пени



Автор: esiphi
Добавлено: #9  Пн Дек 22, 2008 10:31:26
Заголовок сообщения:

Солнцка
Солнцка говорит:
И если я ее выпишу где мне потом ее отразить? Это ж не реализация..

Мы вместе с Вами обсуждали этот вопрос(о возврате 300 тыс.тенге за минусом 3 тыс.пени-тема "Как начислить пеню по договору"-18.12.2008 г.) и пришли к мнению,что в Вашей ситуации необходима:
2.Дт 3310-Кт 6280-3000 тг.
Давайте продолжим,для того чтобы окончательно отразить данную хоз.операцию в учете:
5. Дт 6280-Кт 5510-3000 тг.(закрытие периода)
6. Дт 5510-Кт 5610-3000 тг.
В ф.100 указанная сумма отразится ,код.100.00.010(ф.2007г.).
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ