Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП неплательщик НДС, занимается реали...
    Нужно ли выписывать ЭСФ физическим лицам при реализации импортированных товаров.
    Магазин по продаже продуктов без НДС обязан ли выписывать ЭСФ с 2019 г.?
    При продаже авто без НДС физ.лицу обязательно выписывать счет-фактуру?
    каких цен должен придерживаться ип при продаже товаров?
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли выписывать счет-фактуру при продаже товаров ФЛ     
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Авг 01, 2008 10:17:40   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=130439#130439

    Скажите пожалуйста, надо ли выписывать счет-фактуру частному лицу. например пришел покупатель купил 100 кг сахара,мы выписали накладную, он расплатился, получил на складе товар и ушел. проводки такие: 7010-1330
    1010-6010
    1010-3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 01, 2008 10:39:16   

    Мила29
    По моему мнению,если покупателю не нужна СФ,то зачем ее выписывать.
    Самое главное правильно отразить у себя в учете хоз.операции по реализации товара и начислению НДС,что Вы и сделали.
    При закрытии периода ,будет продолжение отражений в учете хоз.операций:
    5510-7010
    6010-5510
    5510-5610-итоговый доход
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Авг 01, 2008 10:40:12 Сообщить модератору   

    Мила29 говорит:
    надо ли выписывать счет-фактуру

    Если вы стоите на учете как плательщик НДС, то
    на каждую копейку вашей реализации должна быть СФ... Т.е. сумма всей реализации должна соответсвовать сумме всех СФ...
    И не важно частный человек купил или не частный..

    А в проводках пропущен покупатель..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 01, 2008 10:46:27   

    он не пропущен, это специально сделан такой докумен, я считаю зачем затрагивать счет 1210, если деньги поступаю прямо в кассу,дебиторской задолженности ведь как таковой не возникает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *Мадина*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 01, 2008 11:30:12 Сообщить модератору   

    ИМХО,

    Извиняйте, если вопрос некорректный.

    А зачем нужна СФ при наличии чека?

    (справочно: я не представитель автозаправок)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORTUS
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Авг 01, 2008 12:03:13 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Если вы стоите на учете как плательщик НДС, то

    на каждую копейку вашей реализации должна быть СФ... Т.е. сумма всей реализации должна соответсвовать сумме всех СФ...

    И не важно частный человек купил или не частный..

    А мы частным лицам, при наличном расчете с/ф не даем. Чек + накладная - ДА. Ст. 242 НК п.8 подпункт 3). Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 01, 2008 12:04:31   

    ИМХО,
    я с вами полностью согласна Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Авг 01, 2008 12:05:01 Сообщить модератору   

    *Мадина* говорит:
    А зачем нужна СФ при наличии чека?

    Вопрос некорректный. Чтоб это понять, просто задайте себе вопросы:
    Для чего нужна СФ? Для чего нужен чек?

    И тогда вы поймете, один из них не заменяет другой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 01, 2008 12:07:19   

    ой Embarassed ,т.е с ORTUSом я согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *Мадина*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Авг 01, 2008 12:29:39 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Для чего нужна СФ? Для чего нужен чек?

    Я согласна, что по большому счету чеки необходимы для того, чтобы в случае чего можно было предъявить его за приобретенный товар.
    Но, если Кодексом не запрещяется, почему бы и нет.

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    в смысле ИМХО сказал.
    Я не хотела, так почему-то получилось Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Дек 05, 2008 11:31:10 Сообщить модератору   

    ТОО всегда продавало товар только юр.лицам (соответственно, договор, с/ф, накладная, доверенность).
    Впервые надо продать товар физ.лицу. Делаю счет-фактуру и что заполнять в графах ПОКУПАТЕЛЬ? А если без счет-фактуры - то просто провести по кассе как в магазине делают, но как отразится НДС в 1:С - из ПКО? А списание себестоимости? Просто в накладной?
    Очень боюсь ошибиться, подскажите, как это делается на практике...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 05, 2008 11:43:03 Сообщить модератору   

    мы делаем счет фактуру на физическое лицо. завели такого контрагента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 05, 2008 11:55:47   

    Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Дек 05, 2008 12:00:52   

    baknar говорит:
    только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.


    Я считаю тоже что не обязательно нужна, тем более с/ф нужна для зачета по НДС. А зачем НДС покупателю.. Friends

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Дек 05, 2008 12:09:26   

    Jenechka говорит:
    А зачем НДС покупателю..

    Покупателю он и нужен. От реализации у вас ведь формируется доход.Вы выделяете НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пт Дек 05, 2008 12:43:02 Сообщить модератору   

    Вопрос к тем, кто склонен не выписывать счет-фактуру.
    В НК при встречных проверках по НДС от нас требуют данные бух.учета по подтверждению суммы НДС в 300 форме (реализция). Обычно я предоставляю сформированный в 1:С реестр выданных счетов-фактур за нужный период и как правило, обороты в нем идут с формой 300. Получается, если теперь часть реализации оформлять только накладной, реестр утрачивает свою суммовую информативность. А как у вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ая
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Дек 05, 2008 12:47:46 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.


    Счет-фактура Покупателю может и не нужна, но вы должны для себя счет-фактуру провести и она должна быть в реестре с.ф. выданных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Пт Дек 05, 2008 13:14:09 Сообщить модератору   

    Natalya-krg говорит:
    мы делаем счет фактуру на физическое лицо. завели такого контрагента.


    Я тоже склоняюсь к такому варианту.

    Natalya-krg, хочу уточнить все же, что у Вас прописано в такой с/ф по строке ПОКУПАТЕЛЬ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Дек 05, 2008 13:30:15 Сказали Спасибо❤   

    "Физ.лицо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Дек 05, 2008 14:56:49 Сообщить модератору   

    AMA
    Если уж совсем, хотите как положено, то в 1С есть, раздел "Контрагенты", а там перечень "Организации",, "Пенсионные фонды", "Учредители", "Частные лица", вот и заносите в раздел "Частные лица", Ф.И.О., РНН, номер ул. личности и спокойно выдаете с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пт Дек 05, 2008 15:14:05 Сообщить модератору   

    Ах, Vassiliy, да если бы у меня была возможность истребовать все эти доки от ФЛ, то вопрос бы и не возник, т.к. все реквизиты с/ф были бы заполнены, можно смело оформлять и далее отчитываться по ФИО и РНН покупателя.
    А оформлять товар "на деревню дедушке" недозаполненным документом да еще с НДС, как-то страшновато было, вот и спросила.
    Но, как выяснилось, все возможно можно.
    Всем спасибо за помощь!!! И в список тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Дек 05, 2008 15:22:07 Сообщить модератору   

    AMA
    Вам надо, то в принципе фамилию имя и отчество полностью, а РНН можно пробить в ИНИСе, на сайте www.inis.taxkz.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Дек 05, 2008 15:40:40 Сообщить модератору   

    Я так понимаю, счет-фактура нужна не продавцу, а покупателю для того, чтобы отнести в зачет НДС. Если покупателю счет-фактура не нужна, то и не надо ее выписывать. Где написано что оборот по реализации должен совпадать с общей суммой выписанных счетов-фактур?

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Vassiliy говорит:
    AMA
    Вам надо, то в принципе фамилию имя и отчество полностью, а РНН можно пробить в ИНИСе, на сайте www.inis.taxkz.kz

    Какой смысл придумывать лишнюю работу, если покупатель может вообще от фонаря выдумать ФИО? А если это ФЛ - иностранец, что ж ему какой-нибудь пустяк без документов купить нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Дек 05, 2008 15:52:27   

    Vassiliy будьте легче в написании, надо так http://inis.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Дек 05, 2008 15:53:25 Сообщить модератору   

    Kenga
    Каков вопрос, таков ответ. И еще от фонаря лучше не ставить вообще, а то возьмут спросят доблестные органы у Иванова Ивана Ивановича, где твой кран стоимостью 30 млн. тенге, который ты купил по с/ф №0000 от 00.00.00 у ТОО "ХХХ"
    Very Happy
    , тогда уж лучше писать "физ.лицо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Сб Дек 06, 2008 01:11:39 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    "Физ.лицо"

    Very Happy надо и мне так занести, а то я придумала "Частное лицо/реализация населению" :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Дек 06, 2008 12:12:03 Сообщить модератору   

    Тоже вариант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Сб Дек 06, 2008 13:29:43 Сообщить модератору   

    AMA говорит:
    Вопрос к тем, кто склонен не выписывать счет-фактуру.
    В НК при встречных проверках по НДС от нас требуют данные бух.учета по подтверждению суммы НДС в 300 форме (реализция). Обычно я предоставляю сформированный в 1:С реестр выданных счетов-фактур за нужный период и как правило, обороты в нем идут с формой 300. Получается, если теперь часть реализации оформлять только накладной, реестр утрачивает свою суммовую информативность. А как у вас?


    А у нас всегда делается реестр из журнала "Реализация товара" за нужный период. И обороты в нем всегда идут с ф. 300. Информативность - просто супер Smile
    Пропущенные счета-фактуры, никому не нужные, обычно налоговиков не интересуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORTUS
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Сб Дек 06, 2008 21:39:39 Сообщить модератору   

    [quote="baknar"]Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.[/quote]
    Согласна полностью.
    Покупателю - физ.лицу чек + накладную и УСЁ.
    Ст. 242 НК требует реквизиты покупателя, т.е. наименование или ФИО, РНН и адрес обязательно!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Сб Дек 06, 2008 23:45:28 Сообщить модератору   

    ORTUS говорит:
    baknar говорит:
    Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.

    Согласна полностью.
    Покупателю - физ.лицу чек + накладную и УСЁ.
    Ст. 242 НК требует реквизиты покупателя, т.е. наименование или ФИО, РНН и адрес обязательно!!!


    Читаем внимательней -
    Цитата:
    В счете - фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость
    Т.е. эти реквизиты обязательны при отнесении в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zebrakz
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вс Дек 07, 2008 03:31:53 Сообщить модератору   

    Разве по Налоговому Кодексу выдача с/фактуры не обязательна?

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    В смысле у плательщика НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вс Дек 07, 2008 03:50:48 Сообщить модератору   

    zebrakz говорит:
    Разве по Налоговому Кодексу выдача с/фактуры не обязательна?

    Обязаны, если знать кому выписывать. А если к примеру, продуктовый магазин и стоят на учете по НДС, не реально же каждому покупателю выписывать с/ф на приобретенный пакет молока. В этом соучае применяется п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление сета-фактуры не требуется в случаях:
    Цитата:
    в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека.


    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    ДемЕвгения говорит:
    соучае

    Прошу прощения. Следует чтать "случае".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zebrakz
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вс Дек 07, 2008 10:24:00 Сообщить модератору   

    Тогда чисто техическое решение при оптово-розничной реализации подскажите.

    Есть реалиация оптом с выдачей счет-фактур, и в розницу без выдачи таковых, просто с выдачей чеков, так что-ли?

    А проверка корректности выданных с/фактур в 1С ругается, если нет счет-фактуры, а есть только накладная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вс Дек 07, 2008 10:40:23   

    zebrakz говорит:

    Есть реалиация оптом с выдачей счет-фактур, и в розницу без выдачи таковых, просто с выдачей чеков, так что-ли?


    Да я думаю так.

    Ну а 1С пусть себе ругается главное чтоб все проводила, все проводки правильно делала. Это мое мнение мож кто еще что вам подскажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Дек 12, 2008 16:36:39   

    Была на семинаре в Доме Бухгалтера и задала этот вопрос
    Ответ был таков:
    ст. 242 п.3, если физ.лицо предоставит свои реквизиты, т.е. Полностью ФИО, РНН и адрес, то счет факутра выписыватся. Если не предоставляет, то выписывается только накладная, согласно ст.242 п.8 пп3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Сб Дек 13, 2008 18:32:34 Сообщить модератору   

    Отсутствие реквизитов повод для лишних вопросов от налоговых органов. Бомжи товаров не покупают. Считаю, что лучше требовать все данные и выписывать счет-фактуру. Мы лично всегда требуем ФИО, удост. и РНН. Конечно это не относится к супермаркетам и магазинам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Сб Дек 13, 2008 22:10:21 Сообщить модератору   

    А меня лично возмущает, когда я покупаю, например, краску для ремонта своей квартиры, а с меня начинают требовать
    я тут мимо проходил... говорит:
    ФИО, удост. и РНН.

    Так и хочется их послать куда подальше, но воспитание не позволяет. Иногда из принципа ухожу со словами: "Куплю лучше в другом магазине, кто досье на меня не составляет".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Сб Дек 13, 2008 22:43:14 Сообщить модератору   

    Абсолютно согласна.
    Законодательно нигде не прописано, что покупатель - физическое лицо - обязано предоставлять информацию о себе.

    А в программе нужно завести контрагента "Частное лицо", "Физическое лицо", ну или как там вам больше нравится. Остальные реквизиты не заполнять.
    Я думаю, что в бухгалтерской программе формировать счета-фактуры для таких покупателей все-таки стоит. Распечатывать и выдавать на руки не нужно, но сформировать и сохранить не помешает. Ну или хотя бы один счет-фактуру в день на общую сумму реализации физлицам. Хуже не будет, если общий оборот по реализации будет сходиться с итоговой суммой выписаных счетов-фактур.
    Порядок - он всегда лучше. Как в аптеке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вс Дек 14, 2008 01:13:30   

    Elis
    Позвольте не согласиться, если в кодексе есть статья
    242 п.8 п/п 3 оформление счета-фактуры не требуется в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека! Хотите получить счет-фактуру будьте добры предоставить свои данные, согласно той же статьи п.3!
    Кодекс есть кодекс и мы должны его соблюдать!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вс Дек 14, 2008 01:40:03 Сообщить модератору   

    С чем вы не согласились? Тата79, вы меня не поняли, наверное.
    Чек физическому лицу и так предоставят. Потому что он расчитывается за наличный расчет. Или вы считаете, что физлица сплошь и рядом оплачивают за товары по перечислению с рачетного счета?

    Спор идет о том - нужно ли продавцу выписывать счет-фактуру на релизацию физическому лицу, если он ее НЕ требует. Зачем счет-фактура физическому лицу? Она ему даром не нужна, и покупать он хочет без предоставления своих реквизитов. Согласитесь, имеет право.

    А в учете у бухгалтера нестыковка: с одной стороны счет-фактуру выписывать необязаны, с другой стороны - оборот по реализации не бъет с суммой по выданным СФ. И иногда налоговики придираются, вынь да положь им полную расшифровку. К тому же были слухи, что планируется наряду с Реестром полученных СФ сдавать Реестр выданных СФ. Но, правда, в новом Налоговом Кодексе я этого требования не нашла. Наверное пронесло.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вс Дек 14, 2008 02:56:59 Сообщить модератору   

    Рискую показаться занудой, но думаю, что даже если заставят сдавать Реестр выданных СФ, то требования, чтобы общая сумма за период по этому реестру совпадала с оборотом по реализации, облагаемым НДС, не будет.

    Моя уверенность в этом базируется на том, что основным документом, доказывающим факт реализации, является накладная или акт выполненных работ, а СФ - документ, подтверждающий, что покупатель может отнести НДС в зачет.
    Т.е. СФ нужна покупателю, а не продавцу. А если она покупателю не нужна, то продавцу и подавно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вс Дек 14, 2008 11:18:50   

    Elis
    По моему это Вы меня не поняли
    Elis говорит:
    Я думаю, что в бухгалтерской программе формировать счета-фактуры для таких покупателей все-таки стоит. Распечатывать и выдавать на руки не нужно, но сформировать и сохранить не помешает. Ну или хотя бы один счет-фактуру в день на общую сумму реализации физлицам.

    Если вы будете выписывать счет фактуру на "Частное лицо", то просто напросто нарушите ст.242 п.3 НК РК.
    Elis говорит:
    Или вы считаете, что физлица сплошь и рядом оплачивают за товары по перечислению с рачетного счета?

    ОООчень остроумная фраза :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вс Дек 14, 2008 13:09:43 Сообщить модератору   

    ст.242 п.3 НК РК гласит лишь о том, что "основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны:"....
    Т.е. если на документе нет этих реквизитов, то покупатель не может отнести в зачет НДС по такому счету-фактуре. Но сам документ имеет право на существование.

    Но нигде не говорится, что в своем учете поставщик не имеет право зарегистрировать документ без реквизитов "фамилия, имя, отчество либо полное наименование", "адрес" и "идентификационный номер", проще говоря - РНН. И санкций для поставщика, который регистрирует в своем учете подобные документы, не предусмотрено.
    Я же говорю, такой документ в учете создается, но на руки физ.лицу не выдается, ему достаточно только фискального чека.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    us8
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Янв 15, 2009 16:07:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые.

    Подскажите пож-та, где почитать офиц.правила составления реестра с/фактур по реализации, т.е. выданных с/ф.
    Может кто с ними уже знаком? Как он формируется, какие оснвные моменты... и т п.

    заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Чт Янв 15, 2009 16:17:12   

    А как на счет нового НК когда будем составлять реестр к 300,00 по покупателям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    us8
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Чт Янв 15, 2009 16:29:46 Сообщить модератору   

    Судя по форме, реестр с/ф по реализации составляется как 7 приложение к декларации. На сайте www.salyk.kz есть формы, а вот правил заполениея нету...

    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

    если сайт ват.такскз будет также работать, узнать есть ли там правила составления можно будет завтра утром (

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Янв 16, 2009 09:53:04   

    Здравствуйте! При реализации товаров частным лицам в этом году как отражать выдынные счета-фактуры в отчетности, если нет РНН покупателя -частного лица?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Янв 30, 2009 20:09:19   

    Эмма
    Я думаю, что при реализации частным лицам выписывать счет-фактуру нет необходимости, достаточно накладной.

    Хочу задать свой вопрос. Уважаемые специалисты, ваше мнение:
    бухгалтер (кассир) в конце дня принимает у продавца выручку. Составляется ПКО. Что правильно писать в графе "Принято от"? Фамилию продавца или Частное лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Янв 30, 2009 20:43:50 Сообщить модератору   

    Kitten_l
    Вы денежные средства принимаете от материально-ответственного лица соответственно и в ПКО надо писать поступили ден средства от продавца отдела такого то Иванова по Z-отчету ККМ за 00.00.0000, и с ним же берете товарный отчет, для проведения операций по списанию товаров.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    или другой вариант если денежные средства не все из кассы забираете, то в основании пишете согласно записи в книге учета наличных денег проведенных через контрольно-кассовую машину с фискальной памятью за такое то число.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Янв 30, 2009 21:41:16   

    Соответственно в накладной, которая составляется вместе с ПКО, в графе покупатель я тоже пишу фамилию продавца? Ведь контрагент получается продавец (в 1С)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz