Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по административному штрафу
    проводки по административному штрафу
    Проводки при начислении адм.штрафа на должностное лицо.
    Верны ли проводки при оплате адм.штра...
    Может ли ТОО оплатить штраф за должностное лицо
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по административному штрафу на должностное лицо     
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 27, 2008 22:03:12 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=253082#253082

    На предприяетие и директора наложен адм. штраф за несвоевременное представление налоговой отчетности 101,04. Подскажите, как правильно отразить бух.проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Авг 27, 2008 23:48:46 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Подскажите, как правильно отразить бух.проводки?


    Уточните: на должностное лицо и на юридическое лицо, так?
    Должностное лицо штраф платит из своих доходов (за свой счет), на балансе эти платежи не отражаются.
    Штраф на юр лицо начисляете на дату вынесения решения:
    Дебет 7212 - Расходы по адм штрафу не идущие навычеты (сумма штрафа) - Кредит 3110- КПН, вид платежа - штрафы

    При уплате штрафа:
    Дебет 3110 - КПН, вид платежа - штрафы
    Кредит 1010 (из кассы); 1021 (перечисление с банк. счета)

    Оспаривавть не пытались, просить применить ст. 68? Почему так много навешали? Если Вы больше ничего не нарушили, можно пробовать оспорить в суде. В конце концов для кого-то же существует статья 68!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 29, 2008 10:44:09 Сообщить модератору   

    Т.е. должностное лицо платит из своих источников, и по БУ ничего не показывается? А как потом доказать факт, что директор заплатил за себя? Директор же является работником фирмы. В налоговую еще не ходили, просто я заранее просматриваю варианты, но нарушение налицо, что не сдали 101,04, Хорошо, что подсказали, когда пойду в НК, буду полагаться на эту статью.Но что-то мне с директором непонятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 29, 2008 10:47:28   

    Даночка говорит:
    Т.е. должностное лицо платит из своих источников

    Все верно. Из своих источников через кассу физ лиц.
    Даночка говорит:
    доказать факт

    У вас на руках будет квитанция об уплате штрафа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаН
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Дек 09, 2008 12:47:49 Сообщить модератору   

    Подскажите кто нибудь на какой счет четырехзначный поставить Административные штрафы,пени,санкции,налагаемые государственными органами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 09, 2008 12:50:52   

    7212 - расходы не идущие на вычет, если есть приказ директора на оплату штрафа за счет предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Дек 09, 2008 12:51:17   

    ЕкатеринаН
    Все пени, штрафы относятся на административные расходы, не относящиеся на вычеты, 7212

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Дек 09, 2008 12:51:52 Сообщить модератору   

    7210, в аналитике укажите что это пени, штрафы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаН
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Дек 09, 2008 12:54:39 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста какая должна быть проводка в 1с:бухгалтерии если я заплатила административный штраф. Я думаю что я должна сделать проводку по дебету 3190-прочие налоги, по кредиту 1030-расчетный счет. Правильно или нет? Если кто нибудь знает на какой счет ставить административный штраф подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Дек 09, 2008 12:59:54   

    оплата
    Дт 3190 Кт 1030(с р\сч) 1010 (с кассы)
    начисление пени и штрафа
    Дт 7212 Кт 3190 в отдельности пеню и штраф по аналитике к счету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Дек 21, 2009 15:21:31 Сообщить модератору   

    В 2008 году был выставлен штраф на должностное лицо, оплатило предприятие через р/с. Прочитала ветку и вижу, что не нужно было этого делать. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу. Или придется менять отчетность за прошлый год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 21, 2009 15:44:16   

    Delya говорит:
    придется менять отчетность за прошлый год

    Т.к. не имели права ставить на вычеты, хотя можете исправить отчетность: начислить ему премию - это законно и идет на вычеты, налоги надо посчитать и оплатить с пеней.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    Елена Т говорит:
    налоги надо посчитать и оплатить с пеней

    Это про налоги с ЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Дек 21, 2009 15:52:12 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    не имели права ставить на вычеты

    но на вычеты не брала. Предприятие не может оплатить за своего сотрудника, с условием на что возврат будет произведен через год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Дек 21, 2009 15:56:08 Сказали Спасибо❤   

    Delya говорит:
    можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу

    Delya говорит:
    на вычеты не брала

    Тогда можно, на вычеты не брали, а на затраты? Или висит по нему дебит.задолженность?
    Если списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку. Если есть задолженность (тут думаю должен быть договор заема) то по ПКО -погашение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Дек 21, 2009 15:59:41 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку

    да, списала на затраты, сделаю сторно.
    И если по должностному лицу с прошлого года будет висеть дебиторская задолженность, на отчетность прошлого года это никак не повлияет?

    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

    и еще, через 3310 лучше провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Дек 21, 2009 16:51:00   

    3397 лучше, нет не повлияет если текущей датой сделаете проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Дек 21, 2009 16:57:59 Сообщить модератору   

    Посмотрите, пожалуйста, верны ли проводки:
    оплачен штраф за должностное лицо Дт 1253 Кт 1030
    возврат займа Дт 1010 Кт 1253

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Елена Т говорит:
    не повлияет если текущей датой сделаете проводки.

    но я же буду корректировать базу 2008 года, разве получится текущей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 21, 2009 17:00:39   

    Елена Т говорит:
    3397 лучш

    Это же не дебит.задолженностьSurprised , верно, 1253.

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    Нет, корректировку вносите сейчас текущей датой
    Дт1253 Кт5520
    А если хотите исправить базу в 2008г то да придется исправлять фин.отчетность, в том числе в фин.отчетность в ф.100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Дек 21, 2009 17:07:23 Сообщить модератору   

    Поняла, спасибо Вам огромное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Июн 30, 2010 14:45:02   

    Тоже не знала, что директор платит из своего кармана сегодня с утра оплатила штраф на директора с р/с ТОО, что теперь делать? Это тоже нарушение? Как правильно все оформить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Июн 30, 2010 14:50:47   

    поставте ему в доход и всё...

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Елена Т говорит:
    если есть приказ директора на оплату штрафа за счет предприятия.

    В доход для налогообложения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июн 30, 2010 14:55:19   

    Мара, а как текст приказа написать не подскажите?

    Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:

    И если сделать приказ, то проводки вручную не нужно делать, эту сумму штрафа включить в начисление зар.платы? А как закрыть сумму, которая прошла по банку оплаченный штраф за директора?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июн 30, 2010 15:45:20 Сказали Спасибо❤   

    Думаю просто - Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
    Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ.
    А при расчёте зарплаты (по кр. мере у меня в программе) есть такая взм - включать в доход только для налогообложения. При этом проводки не будет. А только расчёт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Июн 30, 2010 15:50:10   

    о.к. спасибо, все понятно Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июн 30, 2010 16:52:29   

    Елена Т говорит:
    Это про налоги с ЗП.

    Налоги все нужно удержать ИПН, ОПВ, СН, СО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Июн 30, 2010 17:00:10 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    что теперь делать?

    Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.
    Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все.
    1250 - 1030 оплата штрафа
    3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы
    или как вариант
    1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой

    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

    Мара говорит:
    Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
    Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ

    Не согласен, обязательств у ТОО нету. Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июн 30, 2010 17:15:57   

    Ведмедь говорит:
    Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п.

    я про это же...
    Ведмедь говорит:
    Не согласен, обязательств у ТОО нету

    в принципе это так, но вроде ж платёжка уходит в НУ. И как бы взм использовать счёт взиморасчётов с НУ. Ну Дб, действительно или в п.о. или в зарплату....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Июн 30, 2010 17:26:08 Сообщить модератору   

    Мара в том то и дело что платежка уходит в НУ от имени ТОО, а штраф платить обязан дирехтор, это совсем другое лицо. По тому, что сделано придется еще и письмо писать в НУ, с просьбой разнести платеж с ТОО на дирехтора. Да еще и документы приложить, что по просьбе руководителя оплатили так.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Июн 30, 2010 17:28:51   

    да - точно адм.штраф садится на РНН дира. Но это всё равно (по мне) не даёт "противопоказаний" отражать платёж: через расчёты с контрагентом НУ (отражать в учёте, в кредите). Только, действительно не стоит ставить в расходы, не идущие на вчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Июн 30, 2010 17:53:37 Сообщить модератору   

    Создать приказ как говорилось выше и отнести на 7212 Не идущ.на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Июн 30, 2010 17:55:16   

    Ведмедь говорит:
    Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.
    Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все.
    1250 - 1030 оплата штрафа
    3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы
    или как вариант
    1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой

    Ведмедь, я должна эту сумму штрафа просто удержать с заработной платы, но с него не буду удерживать налоги, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Июн 30, 2010 17:57:13 Сообщить модератору   

    Салтанат вы же будете удерживать от суммы к выдаче а не начислять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Июн 30, 2010 17:59:28   

    gulzhamal говорит:
    Салтанат вы же будете удерживать от суммы к выдаче а не начислять

    Rolling Eyes ааа да, всем спасибо.

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    gulzhamal говорит:
    Создать приказ как говорилось выше и отнести на 7212 Не идущ.на вычеты.

    ну тогда и на 7212 не относем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Июл 05, 2010 12:29:30   

    Ведмедь говорит:
    1250 - 1030 оплата штрафа

    В программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) делаю плтаежку, документ пишет (Реквизит "Счет учета расчетов с контрагентом БУ" : счет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках.) Как правильно нужно его провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Июл 05, 2010 13:44:17 Сообщить модератору   

    Салтанат используйте счет 3392, потом закроете его удержанием из заработной платы или возвратом наличкой
    Дт 3392 Кт1030 - Получатель НК куда платится штраф
    Дт 3350 Кт3392 - Удержание с ЗП
    или
    Дт 1010 Кт3392 - Взнос наличкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Июл 05, 2010 13:57:22 Сказали Спасибо❤   

    Ведмедь
    Так как первоначально возникает дебиторская задолженность и только потом в конце месяца удерживается из ЗП, то пассивный счет 3392 не подойдет.
    Салтанат говорит:
    чет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках

    Платежка-операция-перечисление ден.средств подотчетнику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Июл 05, 2010 15:49:15   

    О.к спасибо Елена Т.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Июл 22, 2010 14:02:05   

    Ведмедь говорит:
    Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.

    А заявление от директора на кого писать, на самого себя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Июл 22, 2010 14:07:37 Сообщить модератору   

    Заявление писать на ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Июл 22, 2010 14:14:44   

    в шапке просто ТОО "А" написать, не надо писать директору ТОО "А"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Июл 22, 2010 14:33:31 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    в шапке просто ТОО "А" написать

    да.

    ТОО "АААА" от руководителя Иванова И.И.
    Про произвести уплату административного штрафа в сумме 10000 тенге по постановлению о наложении административного взыскания №000000 от 00.00.2010г., по следующим реквизитам:
    Плательщик Иванов И.И., РНН 181310000000, Адрес: ВКО, г.Зыряновск, ул.Советская, д.1
    Получатель: НУ по Зыряновскому району ВКО, РНН 181300005011
    Банк получателя: Комитет Казначейства РК, БИК KKMFKZ2A, счет KZ24070105KSN0000000, КБК 204101
    Уплаченную сумму прошу удержать с моего заработка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Июл 22, 2010 14:33:47   

    Салтанат
    Салтанат говорит:
    в шапке просто ТОО "А" написать, не надо писать директору ТОО "А"?

    В данной ситуации, предлагаю использовать документ "Распоряжение" на имя гл.бухгалтера.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Июл 22, 2010 14:36:04 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    предлагаю использовать документ "Распоряжение"

    Распоряжение считаю не совсем подходит, т.к. это личные интересы простого физического лица, а не производственная деятельность предприятия.

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Ведмедь говорит:
    Про произвести

    Прошу произвести

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Июл 22, 2010 17:13:21   

    Спасибо Ведмедь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Чт Сен 30, 2010 11:48:57   

    Здравствуйте, у меня по сч 3350 и по сч 1250 все закрыто, но когда формирую расчетную ведомость по этому сотруднику (директор) висит конечное сальдо на сумму штрафа (штраф на директора). Как его закрыть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mishel-now
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Апр 20, 2012 12:28:02 Сообщить модератору   

    Наложили штраф из-за того,что не ответили на уведомление о том, что не находились по месту регистрации. В размере 15МРП. Это штраф на должностное лицо, ведь.
    Нужно ли делать платежку или ему со своих денег платить.
    Опыта в штрафах нет, первый раз плачу.
    Если директор скажет подготовит платежку, как объяснит что компания не может заплатить штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Апр 20, 2012 12:51:25 Сказали Спасибо❤   

    Mishel-now, ФЛ должен оплатить штраф сам из своего кармана. Предлагаю сделать платежку и оплатить, а затем пусть ФЛ вернет вам деньги в кассу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Июл 30, 2012 14:48:34 Сообщить модератору   

    могу ли я оплатить штраф сумму с рас/счета на должностное лицо и на компанию, а потом только удержать с должностного лица, когда буду выдавать з/пл?

    Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:

    может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Июл 30, 2012 16:38:43   

    Elena_Mir говорит:
    может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн

    Это будет считаться доходом работника, и соответственно должно быть обложено всеми полагающимися зарплатными налогами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Июл 31, 2012 06:58:40   

    Elena_Mir,
    Предлагаю Вам внимательно прочитать ответы коллег по данной теме.Думаю,что Вы найдете подходящий вариант решения Вашего вопроса.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz