Проводки по административному штрафу на должностное лицо
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Авг 27, 2008 23:48:46
|
Сообщить модератору
|
|
Даночка говорит: |
Подскажите, как правильно отразить бух.проводки? |
Уточните: на должностное лицо и на юридическое лицо, так?
Должностное лицо штраф платит из своих доходов (за свой счет), на балансе эти платежи не отражаются.
Штраф на юр лицо начисляете на дату вынесения решения:
Дебет 7212 - Расходы по адм штрафу не идущие навычеты (сумма штрафа) - Кредит 3110- КПН, вид платежа - штрафы
При уплате штрафа:
Дебет 3110 - КПН, вид платежа - штрафы
Кредит 1010 (из кассы); 1021 (перечисление с банк. счета)
Оспаривавть не пытались, просить применить ст. 68? Почему так много навешали? Если Вы больше ничего не нарушили, можно пробовать оспорить в суде. В конце концов для кого-то же существует статья 68!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Авг 29, 2008 10:44:09
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. должностное лицо платит из своих источников, и по БУ ничего не показывается? А как потом доказать факт, что директор заплатил за себя? Директор же является работником фирмы. В налоговую еще не ходили, просто я заранее просматриваю варианты, но нарушение налицо, что не сдали 101,04, Хорошо, что подсказали, когда пойду в НК, буду полагаться на эту статью.Но что-то мне с директором непонятно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Авг 29, 2008 10:47:28
|
|
|
Даночка говорит: |
Т.е. должностное лицо платит из своих источников |
Все верно. Из своих источников через кассу физ лиц.
Даночка говорит: |
доказать факт |
У вас на руках будет квитанция об уплате штрафа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕкатеринаН
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕкатеринаН
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Дек 09, 2008 12:54:39
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста какая должна быть проводка в 1с:бухгалтерии если я заплатила административный штраф. Я думаю что я должна сделать проводку по дебету 3190-прочие налоги, по кредиту 1030-расчетный счет. Правильно или нет? Если кто нибудь знает на какой счет ставить административный штраф подскажите пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Дек 09, 2008 12:59:54
|
|
|
оплата
Дт 3190 Кт 1030(с р\сч) 1010 (с кассы)
начисление пени и штрафа
Дт 7212 Кт 3190 в отдельности пеню и штраф по аналитике к счету.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Дек 21, 2009 15:21:31
|
Сообщить модератору
|
|
В 2008 году был выставлен штраф на должностное лицо, оплатило предприятие через р/с. Прочитала ветку и вижу, что не нужно было этого делать. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу. Или придется менять отчетность за прошлый год?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Дек 21, 2009 15:44:16
|
|
|
Delya говорит: |
придется менять отчетность за прошлый год |
Т.к. не имели права ставить на вычеты, хотя можете исправить отчетность: начислить ему премию - это законно и идет на вычеты, налоги надо посчитать и оплатить с пеней.
Добавлено спустя 53 секунды:
Елена Т говорит: |
налоги надо посчитать и оплатить с пеней |
Это про налоги с ЗП.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Дек 21, 2009 15:56:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Delya говорит: |
можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу |
Delya говорит: |
на вычеты не брала |
Тогда можно, на вычеты не брали, а на затраты? Или висит по нему дебит.задолженность?
Если списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку. Если есть задолженность (тут думаю должен быть договор заема) то по ПКО -погашение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Дек 21, 2009 15:59:41
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку |
да, списала на затраты, сделаю сторно.
И если по должностному лицу с прошлого года будет висеть дебиторская задолженность, на отчетность прошлого года это никак не повлияет?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и еще, через 3310 лучше провести?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Дек 21, 2009 16:57:59
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрите, пожалуйста, верны ли проводки:
оплачен штраф за должностное лицо Дт 1253 Кт 1030
возврат займа Дт 1010 Кт 1253
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Елена Т говорит: |
не повлияет если текущей датой сделаете проводки. |
но я же буду корректировать базу 2008 года, разве получится текущей?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Дек 21, 2009 17:00:39
|
|
|
Елена Т говорит: |
3397 лучш |
Это же не дебит.задолженность , верно, 1253.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Нет, корректировку вносите сейчас текущей датой
Дт1253 Кт5520
А если хотите исправить базу в 2008г то да придется исправлять фин.отчетность, в том числе в фин.отчетность в ф.100.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Июн 30, 2010 14:45:02
|
|
|
Тоже не знала, что директор платит из своего кармана сегодня с утра оплатила штраф на директора с р/с ТОО, что теперь делать? Это тоже нарушение? Как правильно все оформить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Июн 30, 2010 14:50:47
|
|
|
поставте ему в доход и всё...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Елена Т говорит: |
если есть приказ директора на оплату штрафа за счет предприятия. |
В доход для налогообложения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Июн 30, 2010 14:55:19
|
|
|
Мара, а как текст приказа написать не подскажите?
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
И если сделать приказ, то проводки вручную не нужно делать, эту сумму штрафа включить в начисление зар.платы? А как закрыть сумму, которая прошла по банку оплаченный штраф за директора?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Июн 30, 2010 15:45:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Думаю просто - Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ.
А при расчёте зарплаты (по кр. мере у меня в программе) есть такая взм - включать в доход только для налогообложения. При этом проводки не будет. А только расчёт.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Ср Июн 30, 2010 17:00:10
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат говорит: |
что теперь делать? |
Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.
Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все.
1250 - 1030 оплата штрафа
3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы
или как вариант
1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Мара говорит: |
Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ |
Не согласен, обязательств у ТОО нету. Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Июн 30, 2010 17:15:57
|
|
|
Ведмедь говорит: |
Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п. |
я про это же...
Ведмедь говорит: |
Не согласен, обязательств у ТОО нету |
в принципе это так, но вроде ж платёжка уходит в НУ. И как бы взм использовать счёт взиморасчётов с НУ. Ну Дб, действительно или в п.о. или в зарплату....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Ср Июн 30, 2010 17:26:08
|
Сообщить модератору
|
|
Мара в том то и дело что платежка уходит в НУ от имени ТОО, а штраф платить обязан дирехтор, это совсем другое лицо. По тому, что сделано придется еще и письмо писать в НУ, с просьбой разнести платеж с ТОО на дирехтора. Да еще и документы приложить, что по просьбе руководителя оплатили так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Июн 30, 2010 17:28:51
|
|
|
да - точно адм.штраф садится на РНН дира. Но это всё равно (по мне) не даёт "противопоказаний" отражать платёж: через расчёты с контрагентом НУ (отражать в учёте, в кредите). Только, действительно не стоит ставить в расходы, не идущие на вчет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Июн 30, 2010 17:55:16
|
|
|
Ведмедь говорит: |
Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.
Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все.
1250 - 1030 оплата штрафа
3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы
или как вариант
1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой |
Ведмедь, я должна эту сумму штрафа просто удержать с заработной платы, но с него не буду удерживать налоги, правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Ср Июн 30, 2010 17:59:28
|
|
|
gulzhamal говорит: |
Салтанат вы же будете удерживать от суммы к выдаче а не начислять |
ааа да, всем спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
gulzhamal говорит: |
Создать приказ как говорилось выше и отнести на 7212 Не идущ.на вычеты. |
ну тогда и на 7212 не относем
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Июл 05, 2010 12:29:30
|
|
|
Ведмедь говорит: |
1250 - 1030 оплата штрафа |
В программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) делаю плтаежку, документ пишет (Реквизит "Счет учета расчетов с контрагентом БУ" : счет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках.) Как правильно нужно его провести?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#35 Пн Июл 05, 2010 13:44:17
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат используйте счет 3392, потом закроете его удержанием из заработной платы или возвратом наличкой
Дт 3392 Кт1030 - Получатель НК куда платится штраф
Дт 3350 Кт3392 - Удержание с ЗП
или
Дт 1010 Кт3392 - Взнос наличкой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Пн Июл 05, 2010 13:57:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ведмедь
Так как первоначально возникает дебиторская задолженность и только потом в конце месяца удерживается из ЗП, то пассивный счет 3392 не подойдет.
Салтанат говорит: |
чет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках |
Платежка-операция-перечисление ден.средств подотчетнику.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Чт Июл 22, 2010 14:02:05
|
|
|
Ведмедь говорит: |
Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы. |
А заявление от директора на кого писать, на самого себя?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Чт Июл 22, 2010 14:33:31
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат говорит: |
в шапке просто ТОО "А" написать |
да.
ТОО "АААА" от руководителя Иванова И.И.
Про произвести уплату административного штрафа в сумме 10000 тенге по постановлению о наложении административного взыскания №000000 от 00.00.2010г., по следующим реквизитам:
Плательщик Иванов И.И., РНН 181310000000, Адрес: ВКО, г.Зыряновск, ул.Советская, д.1
Получатель: НУ по Зыряновскому району ВКО, РНН 181300005011
Банк получателя: Комитет Казначейства РК, БИК KKMFKZ2A, счет KZ24070105KSN0000000, КБК 204101
Уплаченную сумму прошу удержать с моего заработка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Чт Июл 22, 2010 14:33:47
|
|
|
Салтанат
Салтанат говорит: |
в шапке просто ТОО "А" написать, не надо писать директору ТОО "А"? |
В данной ситуации, предлагаю использовать документ "Распоряжение" на имя гл.бухгалтера.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#43 Чт Июл 22, 2010 14:36:04
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
предлагаю использовать документ "Распоряжение" |
Распоряжение считаю не совсем подходит, т.к. это личные интересы простого физического лица, а не производственная деятельность предприятия.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ведмедь говорит: |
Про произвести |
Прошу произвести
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Чт Сен 30, 2010 11:48:57
|
|
|
Здравствуйте, у меня по сч 3350 и по сч 1250 все закрыто, но когда формирую расчетную ведомость по этому сотруднику (директор) висит конечное сальдо на сумму штрафа (штраф на директора). Как его закрыть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Mishel-now
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#46 Пт Апр 20, 2012 12:28:02
|
Сообщить модератору
|
|
Наложили штраф из-за того,что не ответили на уведомление о том, что не находились по месту регистрации. В размере 15МРП. Это штраф на должностное лицо, ведь.
Нужно ли делать платежку или ему со своих денег платить.
Опыта в штрафах нет, первый раз плачу.
Если директор скажет подготовит платежку, как объяснит что компания не может заплатить штраф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#48 Пн Июл 30, 2012 14:48:34
|
Сообщить модератору
|
|
могу ли я оплатить штраф сумму с рас/счета на должностное лицо и на компанию, а потом только удержать с должностного лица, когда буду выдавать з/пл?
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Пн Июл 30, 2012 16:38:43
|
|
|
Elena_Mir говорит: |
может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн |
Это будет считаться доходом работника, и соответственно должно быть обложено всеми полагающимися зарплатными налогами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Вт Июл 31, 2012 06:58:40
|
|
|
Elena_Mir,
Предлагаю Вам внимательно прочитать ответы коллег по данной теме.Думаю,что Вы найдете подходящий вариант решения Вашего вопроса.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|