Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    Авансовые платежи и С 8,1
    Авансовые платежи по КПН
    100.21.008 B Авансовые платежи
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи у ИП-общеустановленный режим     
    Polina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Окт 29, 2008 12:26:14 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Мне предлагают сдавать отчёты по ИП на общеустановленном режиме. Просмотрев банковские платёжки этого ИП я заметила, что предыдущий бухгалтер оплачивал в течение этого года авансовые платежи по КПН и в этих платёжках в графе КБЕ было указано 17, а не 19. Остальные же налоги - соц.налог, соц.отчисления и ПФ были оплачены как КБЕ 19. Я вот теперь не могу понять, как ИП может платить авансовые отчёты по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 29, 2008 13:01:03 Сообщить модератору   

    ИП платит авансовые платежи по ИПН, не знаю почему банк не потребовал замены пл. поруч. с КБе 17 на КБе 19.

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    Предлагаю, сделать следующее: провести сверку с НК и если платежи сели на код 101101, вам следует написать заявление и перебросить на код 101202.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 29, 2008 15:17:20 Сообщить модератору   

    Polina, вы не на ту циферку смотрите.
    Вид налога (КПН это или ИПН) нужно смотреть по другому коду: КБК - код бюджетной классификации.
    Скажите, какой код стоял в платежках: 101101 (КПН) или 101202 (ИПН)?

    Если налог платился на правильный КБК, то все в порядке. И не так страшно, что не верен Код отправителя.

    А вот если вместо 101202 в платежке стоит 101101, то ваши действия должны быть такими, как написала ДемЕвгения, перебросить по заявлению в налоговой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 29, 2008 18:00:42 Сообщить модератору   

    В налоговом кодексе на 2009 год указано что вновь образованные налогоплательщики освобождаются от оплаты авансовых платежей. (если я правильно поняла) Если ИП зарегистрирован в 2008 году, работал по упрощенке, а с 1 января 2009 года переходит на общеустановленный режим - будет ли он относится к тем налогоплательщикам, которые не будут сдавать авансовые платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Polina
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 30, 2008 13:23:10 Сообщить модератору   

    Вот в том то и дело, что я смотрела на все цифирки в платёжке, КБЕ 17 бенефициар ИП, КБК 101101 и в назначении бухгалтер пишет авансовые платежи по КПН за сентябрь, октябрь 2008 г. Самое главное, подняв прошлогодние докумены я заметила, что ИП платило авансы по ИПН как положено до сдачи 220 формы, но потом когда пришёл новый бух, он сказал им, чтобы они пошли и уговорили инспектора больше не платить авансовые по ИПН, а теперь будут авансовые по КПН и инспектор подумал с кем то там посоветовался, затем запросив определённую плату организовал им то что просили. Я,честно говоря, ничего не могу понять, каким образом всё это прокрутилось и провернулось в Налоговом Комитете, бухгалтера этого уже нет, а человек, который ведёт деятельность ИП не соображает в этих делах и полностью доверялся бухгалтеру. Вот теперь не знаю с чего начать, чтобы людям помочь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 30, 2008 13:52:26 Сообщить модератору   

    Nika. Если налогоплательщик изменил режим налогообложения, то это не значит, что он "вновь образованный".

    Вот если бы вы из ИП стали бы ТОО, с новым РНН, то тогда да - вновь образованное юридическое лицо.

    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

    Polina, у вас на этого налогоплательщика электронные ключи есть?
    Если есть, то попробуйте запросить выписку по ИНИС. Посмотрите, на каких КБК у вас там суммы.

    А может это и не ИП вовсе, а может это ТОО? Просто перерегистрировались, а документов нет?

    Да, и еще. Город какой у вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марика
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Дек 02, 2008 22:10:28 Сообщить модератору   

    На днях вызвали в налоговую и сказали, что платим мало авансовых платежей по ИПН (ИП на ОУР). Мол обороты большие - налог не соответствует. Обороты у нас и правда приличные, но доход небольшой, т.к. большая часть прибыли идет на выплату вознаграждения по кредитам. На словах объяснила, попросили расшифровку по доходам-расходам за 2007,2008 год. Сделала в общих цифрах - попросили сделать так, чтобы было видно сколько процентов в оборотах проходит по оптовой торговле, сколько по рознице. Я так поняла, чтобы увидеть процент торговой надбавки. У нас по рознице в среднем 20-25 %, по опту 3-5%. Насколько знаю - это наше дело какие цены устанавливать? Не могут придраться к тому, что мало накручиваем? И вообще имеют ли право они требовать такую информацию ссылаясь на то, что в ходе визуального мониторинга платежей выявлено несоответствие оборотов и сумм налогов? По мне так должны проверку назначить и пусть их специалист тратит свое время на выяснение, чем я уже который день бегаю и доказываю свое. Тем более что в прошлом году была комплексная за 5 лет. И еще такой вопрос: в налоговой отчетности ОКЭД ставила все время один (есть такой косяк), по идее должна была разбивать - штрафы за это есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Дек 02, 2008 23:00:47 Сообщить модератору   

    Марика
    Марика говорит:
    ОКЭД ставила все время один

    это не очень страшно, просто новые начните ставить и все. А по 7 посту, могу сказать следующее, они вам сделать ничего не могут, кроме как сесть к вам на хронометражное обследование, и контролировать всю реализацию, а там смотрите если не НДСники, то можете и вылететь на него. Сведения вообще не имеют права никаких требовать, кроме оговоренных налоговым кодексом пп.8 п.1 ст.11 НК РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марика
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Дек 03, 2008 16:31:30 Сообщить модератору   

    мы НДС-ники так что этого не опасаемся Smile Хронометражка тоже думаю не страшно, кстати сколько она по времени может длиться? Спасибо за информацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Ср Дек 03, 2008 18:08:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! скажите а если ип с упрощенки переходит на общеустановленный режим то после 20 дней с даты регистрации нужно подавать 101,04? и вообще какие тогда формы необходимо будет сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Phantis
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Дек 03, 2008 18:29:29 Сообщить модератору   

    101.04 ИП ОУР не сдает. Сдает расчет авансов по ИПН предварительный 221.01, а после годового отчета (форма 220) сдает дополнительно 221.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Чт Дек 04, 2008 10:01:32 Сообщить модератору   

    спасибо! если ип оур 910 ф. меняется на 220? и все? а если работники есть то также 201,600. а доход ипешника на оур также остается все что потупает на р\с и кассу минус налоги? или как в тоо предпринимателя нужно на з\а сажать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марика
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Дек 04, 2008 16:13:18 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    спасибо! если ип оур 910 ф. меняется на 220? и все? а если работники есть то также 201,600. а доход ипешника на оур также остается все что потупает на р\с и кассу минус налоги? или как в тоо предпринимателя нужно на з\а сажать?

    по соц.налогу 620 форма, еще добавляется 201.04
    Доход - как в ТОО на ОУР, т.е.все доходы минус все расходы. Ведете полный учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ККС Караганды
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Дек 04, 2008 17:25:45 Сообщить модератору   

    Вопрос. При переходе ТОО с упращенки на общеустановленный режим, нужно ли подавать в течении 20 рабочих дней 101.04 форму? Или до 20 декабря дополнительные формы 101.02(03)?. Что нужно было сделать? Подскажите!

    Добавлено спустя 48 минут 19 секунд:

    Vassiliy
    Вопрос. При переходе ТОО с упращенки на общеустановленный режим, нужно ли подавать в течении 20 рабочих дней 101.04 форму? Или до 20 декабря дополнительные формы 101.02(03)?. Что нужно было сделать? Подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Дек 04, 2008 18:35:43 Сообщить модератору   

    ККС Караганды говорит:
    При переходе ТОО с упращенки на общеустановленный режим, нужно ли подавать в течении 20 рабочих дней 101.04 форму? Или до 20 декабря дополнительные формы 101.02(03)?. Что нужно было сделать? Подскажите!


    Дополнительные ф. 101.02 (101.03) у Вас сдать не получится - сервер не пропустит доп. без очередной, очередная не пойдет по срокам. Для ОУР Вы являетесь вновь созданными НП. Должна была бы сдаваться 101.04 первоначальная в течение 20 раб дней с момента написания заявления на ОУР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz