Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие формируются проводки при реализации товаров, работ, услуг?
    Проводки по возврату товара
    Проводки по возврату ОПВ и соцотчислений
    Проводки в 1С по возврату денежных средств покупателю.
    Поставщик товаров не указывает № накладной при реализации товаров
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по реализации и возврату товаров     
    Окси.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 10, 2008 19:45:41 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431

    Подскажите можно ли делать такие проводки:
    Д1010-К6010
    1010-3130
    т.е доход от реализации сразу как деньги учитывать (реализация наличная) не используя счета дебиторской задолженности. Т.е. в магазине продали товар за наличные и сразу отразили в касс поступление денег.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Июл 10, 2008 21:35:39 Сообщить модератору   

    а как вы учет товара будете вести, списание себестоимости?
    вот проводки:
    Дт 1010 Кт 1210 поступ.денег
    Дт 1210 Кт 6010 реал.товара
    Дт 1210 Кт 3130 на сумму НДС
    Дт 7010 Кт 1330 списана себестоимость

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июл 10, 2008 21:40:50 Сообщить модератору   

    Нет, такие проводки делать нельзя! :evil: Вы же ДЕНЬГИ учитываете, а не доход на сч 1010. В кассу пришли суть денежные иединицы, а не абстрактный доход. Сделайте документ на реализацию контрагенту "Реализация за ниличный расчет", например, и оприходуйте в кассу деньги от этого контрагента. Т.е. вот так:
    Дт 7010 Себестоимость реал прод
    Кт 1330 Товары
    Дт 1210 Реализация на н/расчет
    Кт 6010 Доход от реализации
    Дт 1210 Реализация за н/расчет
    Кт 3130 на сумму НДС
    Дт 1010 Поступление ден.ср
    Кт 1210 Реализация за Н/расчет.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Извиняюсь за грамматику Embarassed На работе борюсь с таким же явлением!

    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

    И на смайлик не обижайтесь. Хочется, чтобы Вы не делали таких грубейших ошибок в учете Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 14, 2008 17:28:12 Сообщить модератору   

    Подскажите на каких счетах и какими проводками можно отразить следующую операцию. У нас с компанией Н был договор на оказание услуг, проплачивал за эту компанию ее учредитель, компания М. Мы у себя провели это дело как оплату от Н. Теперь компании Н нужно получить субсидию на те услуги что мы ей оказывали, но ей ее не дают, потому как фактически оплачивала не она. Теперь уже Н сама нам оплачивает, но нам нужно вернуть эту сумму им. проплатили они повторно на основании того же договора. Как это отразить в 1С. Ошибоцную повторно оплаченную сумму. И является ли грубой ошибкой если в выписке у нас указан М, а мы в 1С проводим как Н?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 14, 2008 17:35:27   

    Если в ПП от М у Вас написано, что они проплачивают за Н, то ничего страшного, что Вы посадили на Н. А теперь верните им по письму (Просим вернуть ошибочно пересисленную по ПП сумму ХХ) вторую сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Ноя 14, 2008 17:46:48 Сообщить модератору   

    Письма нет никакого... и денежки теперь надо вернуть именно Н!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 14, 2008 17:53:40   

    Солнцка говорит:
    Письма нет никакого...

    Пусть напишут или надо делать Акт сверки и оплачивать согласно нему. У Вас же должно быть основание для перечисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Ноя 18, 2008 08:29:37 Сообщить модератору   

    Помогите,пожалуйста.
    Покупатель просит возвратить купленный у нас товар, мы согласны,так как есть кому его реализовать, как правильно отразить в учете эту операцию, какими проводками и какими документами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Ноя 18, 2008 09:01:53 Сообщить модератору   

    В 1С есть документ Возврат товара от покупателя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 18, 2008 09:15:55   

    Христина Ивановна
    Христина Ивановна говорит:
    возвратить купленный у нас товар
    Христина Ивановна говорит:
    отразить в учете эту операцию, какими проводками

    Предлагаю,как вариант:
    1.Дт 7010-Кт 1330-(со знаком минус).
    2.Дт 1210-Кт 6010-(со знаком минус).
    3.Дт 1210-Кт 3130-( со знаком минус).
    Основание-Накладная на возврат товара от покупателя.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz