Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС у ТОО - плюсы и минусы
    ТОО на упрощенке или общеустановленный: плюсы и минусы.
    программы по кадрам, их плюсы и минусы
    Минусы и плюсы при снятии с учета по НДС
    Ипотека 2010: плюсы и минусы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что за минусы в 1С???     
    танико
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 18, 2008 12:07:56 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=104305#104305

    Здравствуйте! Подскажите плиз кто в курсе. Недавно устроилась в ТОО, стала просматривать оборотно-сальдовую ведомость. а там какие то минусы. Честно сказать я новичек, и с таким не сталкивалась. Например 7110-расходы по реализ. сальдо -4400, что это значит?, что-то гдето неправильно провели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Авг 18, 2008 12:16:31   

    Я так понял это дебете цифра. Это так настроен план счетов. Это значит что у них 7110 активный. -4400 в дебете это значит +4400 в кредите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 18, 2008 12:26:59 Сообщить модератору   

    Попробуйте сделать проведение всех документов ч\з обработку документов, все должно встать на место, но я бы разобралась почему такая цифра и самое главное откуда она Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    танико
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Авг 18, 2008 13:13:21 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Я так понял это дебете цифра. Это так настроен план счетов. Это значит что у них 7110 активный. -4400 в дебете это значит +4400 в кредите

    Да, цифра в дебете. Спасибо большое, попробую разобраться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Авг 18, 2008 13:43:22 Сообщить модератору   

    Может после "закрытия месяца" реализацию меняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 18, 2008 13:44:50   

    А может ручная операция некорректная. танико что у Вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    танико
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Авг 18, 2008 14:12:33 Сообщить модератору   

    Дело в том что ручных операций никаких не было (как такое возможно? не понимаю), все проводилось по ходу дела, на момент создания какого либо документа, я так понимаю. в ведомости сальдо 1010 счета по дебету -3000000, в кассе понятно таких денег нет. и что это значит?! 1210 по дебету -5000000, как это понимать? Причем концы в ведомости все бьются. Помогите чайнику!!! Неужели просто создания ведомоти по з/п не хватает для начисления налогов, нужны еще ручные операции?
    Благодарю за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    танико
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Авг 18, 2008 14:19:32 Сообщить модератору   

    Например: счет 1210 сальдо Дт -6000, ОД 3000, ОК 8000, сальдо Дт-4000, грубо говоря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Авг 18, 2008 21:06:57 Сообщить модератору   

    танико говорит:
    в ведомости сальдо 1010 счета по дебету -3000000, в кассе понятно таких денег нет

    вот этот значок "-" это минус? Какое сальдо по кассе в балансе? Счет 1010 активный, т.е. увеличение по Дту, уменьшение - по Кту. Вы не могли выдать из кассы больше, чем там было. Проверяйте кассу, расходные и приходные ордера, может прото нолик лишний набили. Счет 1210 Краткосрочная задолженность покупателе-заказчиков работает по такому же принципу, увеличение по Дту, т.е возникающая реализация увеличивает сч 1210, возникающая оплата, постутление денег уменьшает по Кт 1210 и увеличивает кассу. Проверте счета на реализацию и их оплату. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    мими
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Авг 19, 2008 09:31:08 Сообщить модератору   

    спасибо за ответы, кажется немного разобралась. А подскажите еще плиз, если концы все тютелька в тютельку сходятся без ручных проводок это нормально? Просто кажется раньше ручками там ничего не делали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 19, 2008 09:48:15   

    мими говорит:
    тютелька в тютельку сходятся

    Это нормально. Можете за себя порадоваться. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 19, 2008 09:51:44 Сказали Спасибо❤   

    мими говорит:
    Просто кажется раньше ручками там ничего не делали.

    А может проверить? Слово "кажется" мне не нравится ни в каких отглагольных прилагательных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Авг 19, 2008 09:54:59   

    ручной ввод проводок бух и налогового учета - это способ отражения в информационной базе операций, не автоматизированных документами. Основной способ ведения учета в программе 1С является регистрация фактов хоз.деятельности с помощью соответсвующих документов (проводки формируются автоматически, на основании введенного вами документа, при его проведении). Возможно в Вашей работе поможет руководство по ведению учета в программе 1С. Такие книги поставляются с программой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Окт 13, 2008 13:47:23 Сообщить модератору   

    здравствуйте?
    танико говорит:
    стала просматривать оборотно-сальдовую ведомость. а там какие то минусы.

    Такая же проблема. По счету 1010 Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000, Что это?? Может поступления с банка неправильно забила? Делаю так 1021-1010. С реализацией тоже, счет 1210, Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000. Цыфры для примера. Помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Окт 13, 2008 13:58:09   

    "Такая же проблема. По счету 1010 Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000!"
    В кассе перерасход денежных:выдано из кассы больше чем в кассу поступило, или же было денежных средств в остатке на момент выдачи.
    " реализацией тоже, счет 1210, Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000."
    счет 1210 - расчеты с покупателями
    Дт- реализация тов\работ\услуг покупателю
    Кт-оплата покупателей
    Если висит красным значит какой-то клиент сделал вам предоплату, эта предоплата должна быть перенесена на счет 3510.
    Сделайте проводку Дт.1210 Кт3510 на сумму переплаты по конкретному клиенту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Окт 13, 2008 14:07:58   

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    Делаю так 1021-1010

    Попробуйте след.образом отразить хоз.операцию по оприх.денег с тек.счета в кассу:
    1.Дт 1021- Кт 1030 (Получены деньги в банке)
    2.Дт 1010- Кт 1021 (Оприх. деньги в кассу)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Окт 13, 2008 16:11:11   

    Если переплаты/предоплаты по клиентам не было, возможно у вас не все документы по реализации проведены в 1с(накладные, акты вып.работ).
    Проведите акты сверок по всем клиентам.

    По кассе- посмотрите счет 1021, может там завис остаток так как не все операции отражена по оприх.денег с тек.счета в кассу( как в примере esiphi , сообщ.№16)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Окт 13, 2008 16:41:50   

    Вообще по правилам ведения бухучета активные счета должны иметь дебетово сальдо, а пассивные - кредитовое. Если получается наоборот, появляется минус и красным. По денежным(Касса, Банк) и материальным (зпасы, материалы, товар) счетам этого не может быть, не можете же вы списывать в кредит то чего нет в дебете., значит здесь надо искать ошибку. В других случаях использованы некорректные проводки(вместо счетов авансы выданные или полученные использовали счета покупатели и поставщики, Авансовый отчет могли сделать на сумму большую, чем выдали в подотчет, ну и т.п.) В таких случаях и лезет минусовая краснота. Прсто в таких случаях не все используют в полной мере возможности программы 1С. Наверное те, у кого прет краснота никогда не пользуются документом "Зачет авансов выданных(полученных" или "Закрытие Дт/Кт задолженности" или не обращают внимания на то, что можно поставить галочку в окошке документа приходная накладная или акт выполненных работ "Выполнять зачет аванса данным документом". Т.е. надо чаще приводить сальдо в соответствие со статусом счета - А или П

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nats
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Окт 13, 2008 17:28:32   

    да уж..
    это последствия научно-технического прогресса..
    потомучто когда бухгалтера раньше делали все это на бумаге у них не возникало вопросов по поводу "-" и красных сумм

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Окт 13, 2008 17:43:18   

    Действительно. В те времена всё сходилось в копеечку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Окт 13, 2008 18:28:02 Сообщить модератору   

    Правда? В копеечку? А что, в те времена были счета авансов выданных?
    А если тогдашним бухгалтерам показать методику расчёта соц.налога, или электронную отчётность - что с ними случилось бы ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Окт 13, 2008 18:39:00   

    И счета поменяли и налоги и эл.отчетность ввели.
    Вот и сидим за компом и 1с, кому-то отлично Yahoo! , у кого-то все хорошо Smile , а некоторым даже не очень Confused .

    Армянское радио спрашивают:
    - Для чего нужны бухгалтерские программы?
    - Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер, теперь сидят еще оператор, программист, электронщик, пять наладчиков и начальник отдела вычислительной техники.(из архива баланса)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Окт 13, 2008 21:07:30   

    esiphi говорит:
    Солнцка
    Солнцка говорит:
    Делаю так 1021-1010

    Попробуйте след.образом отразить хоз.операцию по оприх.денег с тек.счета в кассу:
    1.Дт 1021- Кт 1030 (Получены деньги в банке)
    2.Дт 1010- Кт 1021 (Оприх. деньги в кассу)
    С ув.

    Как вы думаете почему у меня программа ругается на такие мои действия? выдает сообщения:
    Вид субконто "Статьи денежных средств" не доступен для данной записи
    что счет 1010 или 1030 и т.п. не используется при учете (без)наличных денежных средств

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Окт 13, 2008 23:36:59   

    У тех бухгалтеров, у которых все сходилось копеечка в копечку, налоговое законодательство не менялось по семь раз на неделе, а как было придумано при царе Горохе, так почти до развала СССР и использовалось. Не надо было мозги сушить Very Happy . А сейчас бухгалтер един во всех лицах: и собственно бухгалтер, и делопроиз Twisted Evil водитель, и юрист, и программист, и экономист, и козел отпущения, и черте что и с боку бантик. Простите - наболело

    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:

    штейнгауер
    штейнгауер говорит:
    Вид субконто "Статьи денежных средств" не доступен для данной записи

    При каких Ваших действиях программа так ругается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Окт 14, 2008 09:18:36   

    при операции -снятие наличных денжных средств по чеку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Окт 14, 2008 09:55:45   

    штейнгауер
    штейнгауер говорит:
    при операции -снятие наличных денжных средств по чеку

    Эта операция делается документом "Выписка по расчетному счету" и никакой ругани, во всяком случае у меня, со стороны компьютера не наблюдается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Окт 14, 2008 10:01:37 Сообщить модератору   

    Заинтересованно слежу за этой беседой.
    Как думаете, что будет раньше: тов.Штейнгауэр догадается назвать версию программы, или тов.LV догадается спросить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Окт 14, 2008 10:14:50 Сообщить модератору   

    штейнгауер говорит:
    при операции -снятие наличных денжных средств по чеку

    Операция очень простая, проводки стандартные, если ничего не выходит, обратитесь в фирму, где приобретали 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Окт 14, 2008 10:15:51   

    штейнгауер

    Спрашиваю: Какая версия Вашей программы?
    Поясняю: Все рекомендации, которые я давала в этой теме относятся к версии 1С-7.7
    NoName :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглый помидор
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Окт 14, 2008 10:48:02 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Поясняю: Все рекомендации, которые я давала в этой теме относятся к версии 1С-7.7

    А вот тов. Штейнгауер осваивает 8-ку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Окт 14, 2008 11:00:35   

    Круглый помидор
    С чем ее и поздравляю, предупреждать же надо Smile . Хотя, что 7-ка, что 8-ка это все 1С, принцип работы одинаков (Бухучет у нас один) - через документы, просто возможности у версий разные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Окт 14, 2008 15:12:39 Сообщить модератору   

    Слава богу разобралась. Были некорректны проводки при поступлении денег в кассу. Камень с души. Спасибо всем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz