Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Форма 2МП-годовая
    Сдается ли форма 851.00 годовая?
    Годовая отчетность:форма 100 и 130
    нулевая годовая декларация форма 100
    1C и статистика форма №2МП годовая 2008
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    201.00 годовая дополнительная форма     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Дек 29, 2005 12:06:39 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=39944#39944

    Здравствуйте!

    Вопрос по ф. 201.00.001.
    В форме должны учитываться все командировочные расходы, включая затраты на проезд (разъяснения г-жи Митюгиной в ББ №48 2005г).
    Как учитывать расходы на ж/д билеты - с НДС Или без НДС, оплата проходила по безналу?
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Дек 29, 2005 13:26:09 Сообщить модератору   

    Без.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #3 Чт Дек 29, 2005 14:25:05 Сообщить модератору   

    1. Без - если вы взяли НДС по билету в зачет.
    2. С - если вы не взяли НДС по билету в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Янв 04, 2006 09:34:22 Сообщить модератору   

    Спасибо!
    А вообще-то, надо ли указывать приобретенные по безналу проездные билеты в 201ф.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #5 Ср Янв 04, 2006 13:37:23 Сообщить модератору   

    Всем привет и с Новым годом! Что за доп.форма 600.02? Какие контракты имеются в виду? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #6 Ср Янв 04, 2006 13:45:22 Сообщить модератору   

    пить надо меньше... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #7 Ср Янв 04, 2006 13:55:17 Сообщить модератору   

    Семён, не издевайтесь, и так плохо Smile Я первый раз заполняю, и правда не знаю..... но меня терзают смутные сомнения, что у меня таких работников нет. Но лучше перебдеть.... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #8 Ср Янв 04, 2006 14:20:35 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    Спасибо!
    А вообще-то, надо ли указывать приобретенные по безналу проездные билеты в 201ф.?


    по момему мнению, в ф.201 указывают КОМАНДИРОВОЧНЫЕ расходы -
    Дт 8хх, 9хх- Кт 333.х
    в графах F,L,N

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Янв 04, 2006 14:52:06 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    Лара говорит:
    Спасибо!
    А вообще-то, надо ли указывать приобретенные по безналу проездные билеты в 201ф.?


    по момему мнению, в ф.201 указывают КОМАНДИРОВОЧНЫЕ расходы -
    Дт 8хх, 9хх- Кт 333.х
    в графах F,L,N


    С 333 сч понятно. Но билеты приобретались через 441 сч
    Д 671 - Кт 441,
    в подотчете не учитывались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Янв 04, 2006 15:00:02   

    Starican говорит:
    пить надо меньше... Smile
    Самый короткий день в году - 1 января: просыпаешься - за окном уже темнеет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #11 Ср Янв 04, 2006 16:12:10 Сообщить модератору   

    А если у ИП нет работников, значит, дополнительная форма к 201.00 будет пустая? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #12 Ср Янв 04, 2006 16:28:26 Сообщить модератору   

    Сижу одна, никого нет..."населена роботами"... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Янв 04, 2006 16:53:40 Сообщить модератору   

    Valeri говорит:
    Сижу одна, никого нет..."населена роботами"...

    Я бы рада помочь, но никогда с ИП не работала, обязательно сегодня все посмотрю по этому вопросу.
    Вот такая планета Шелезяка, видать все отчет делают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Янв 04, 2006 17:06:06 Сообщить модератору   

    Valeri говорит:
    но меня терзают смутные сомнения, что у меня таких работников нет.

    Приложение 600.02 ежеквартальное, а не годовое приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #15 Ср Янв 04, 2006 17:11:12 Сообщить модератору   

    Спасибо, была невнимательна. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #16 Ср Янв 04, 2006 17:21:13 Сообщить модератору   

    И прежде чем спрашивать, надо было подумать и почитать, благо, есть подписка. Зачем я вообще в тему по ИПН приплела соц.налог? Embarassed Спасибо, Зина, открыла журнал, а там все написано.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #17 Чт Янв 05, 2006 08:55:58 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    С 333 сч понятно. Но билеты приобретались через 441 сч
    Д 671 - Кт 441,
    в подотчете не учитывались.

    объясните это компьютеру...как он антиресно узнает, что ЭТО - билеты, командировочные расходы ? а если делать через -
    8хх, 9хх - 333./субсчет командировочные расходы,
    то все чинно-благородно...

    думаю, в вашем случае будет так -
    приобретение билетов -
    Дт 201 - Кт 671
    оплата за билеты -
    671 - 441
    выдача билетов в подотчет -
    333./команд. расходы - 201
    списание билетов по АО - именно эта проводка пойдет в 201 ф. -
    8хх, 9хх - 333./команд. расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Янв 05, 2006 09:09:08 Сообщить модератору   

    Спасибо!!
    Честно говоря, проводить билеты через 201 сч даже в голову не приходило.
    А так все красиво!
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #19 Чт Янв 05, 2006 12:46:14 Сообщить модератору   

    ну дык...мастерство не пропьешь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #20 Ср Янв 11, 2006 14:50:02 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста: по Ф.201.00 в начисленные доходы нужно включать командировочные, а выплаченных доходах (201.00.005) они не указываются, тогда остается задолженность в стр.201.00.004- как быть с ней?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #21 Ср Янв 11, 2006 18:19:31 Сообщить модератору   

    в строке 201.00.004 указывается сальдо кредитовое по 681 на конец отчетного периода, причем тут строки 201.00.001 и 201.00.005, они с 004 НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ...

    вообще спорный вопрос - указывать ли КР в 201.00.005 ,если в 201.00.001 они указаны...я сделал, что по умолчанию указываются и там и там, с возможностью в диалоге раздельно отключать и в 001, и в 005...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Чт Янв 12, 2006 16:49:42 Сообщить модератору   

    Укажите в выплаченных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #23 Чт Янв 12, 2006 17:54:51 Сообщить модератору   

    тогда перекосится процент выплат, получится дутым...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz