Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    з\п в 1С 8.1     
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 19, 2008 11:50:41   

    Добрый день всем!

    У меня есть маленькая загвоздка в работе с 1С 8.1. и это з\п.
    Делаю: начисление з\п - расчет ОПВ, ИПН - расчет СН и СО - отрадение з\п в учете - з\п к выдаче.
    Когда делаю з\п к выдаче она мне этот документ формирует без вычета налогов.

    Подскажите пожалуйста, что не так?

    Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:

    Crying or Very sad Ну подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 19, 2008 12:30:06 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    Ну подскажите, пожалуйста.

    Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 19, 2008 12:47:19   

    Это Вы имеете виду надо заполнить документ "удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету"? Есди да, то у нас в учетной политике по налоговому учету установлен признак "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные",
    поэтому документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" создавать нам не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 19, 2008 13:05:38   

    Возможно Вам нужно отследить очередность проводимых документов (по времени),если Вы формируете каждый из документов отдельно. Я начисление заработной платы делаю в регламентном учете и пробем такого рода не возникало. На опыте убедилась, что понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы). Надеюсь, у Вас все получится. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 19, 2008 13:21:50   

    "понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы)" - с этим я с Вами полностью согласна. В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные. З\п ост. работников начисл. в конце месяца. Не могу понять в чем дело?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 19, 2008 14:22:27 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные.


    "неск-ко работников ушли в отпуск" - это вовсе не значит, что нельзя использовать регламентный расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 19, 2008 14:38:09   

    как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц?

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Crying or Very sad полгода работала с этой программой, все было хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 19, 2008 15:01:13 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц?


    В расчете регл.зарплаты нажимаете кнопку "Настройка" и снимаете флажок с документа "Начисление ЗП".

    После этого начислять ЗП можно хоть каждый день.
    Конечно, отпускников надо выделить в отдельную ведомость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Авг 19, 2008 15:08:16 Сообщить модератору   

    В меню зарплата формируетс документ расчет ОПВ, ИПН и удержаний, провожу сначала начисление, потом ОПВ+ИПН этим документом, и все в порядке всегда. Sad ничего не понимаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мимоходом
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Авг 19, 2008 15:37:04 Сообщить модератору   

    Расчет налогов все проводит последним днем месяца, поэтому наверное и не попадают налоги - вы же выплачиваете прямо в месяце начисления. Может быть сделать "Расчитать -> по задолженности на конец <месяца>"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 19, 2008 15:37:22   

    svet, так делала всегда и сечас сделала так же, но увы и ах Surprised

    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:

    Мимоходом, если раотники уходят в отпуск 5 июля, раве я могу делать начисление 31 июня (з/п и отпускные).

    Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Авг 19, 2008 21:41:09 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    раотники уходят в отпуск 5 июля

    Попробуйте запустить обработкой проведение документов и восстановление хронологии... Даже ума не приложу, что еще посоветовать... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 20, 2008 00:54:15 Сообщить модератору   

    svet говорит:
    Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК


    Проводки и отражение в учете в документе никак не анализируются. Так, что на заполнение это не влияет.
    Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
    Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход).
    Можете открыть Отчеты-Прочие-Остатки и оборты. Выбрать период и раздел учета: "Взаиморасчеты с работниками организаций". С настройками, я думаю, разберетесь (уберете не нужные поля, группировки и т.п.). Тогда и увидите, что там не так.

    Солнышко говорит:
    Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается.


    Если со временем документов неразбериза, то никто Вам не мешает сделать дату документа, н-р, 1 августа, заполнить на дату, и вернуть дату документа на нужное число.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Авг 20, 2008 10:44:21   

    Доброе утро!
    Smile Всем большое спасибо за помощь и за советы!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Авг 20, 2008 10:49:46 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
    Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход).

    А Вы, видимо, франчайзи 1С... Такой ответ! Good Только все дело в том, что на курсах пользователей такие глубокие познания нам не давали :evil: И даже препода некоторые мои вопросы по з\пл ставили в тупик...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz