з\п в 1С 8.1
|
|
#1 Вт Авг 19, 2008 11:50:41
|
|
|
Добрый день всем!
У меня есть маленькая загвоздка в работе с 1С 8.1. и это з\п.
Делаю: начисление з\п - расчет ОПВ, ИПН - расчет СН и СО - отрадение з\п в учете - з\п к выдаче.
Когда делаю з\п к выдаче она мне этот документ формирует без вычета налогов.
Подскажите пожалуйста, что не так?
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Ну подскажите, пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Авг 19, 2008 12:30:06
|
Сообщить модератору
|
|
Солнышко говорит: |
Ну подскажите, пожалуйста. |
Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Авг 19, 2008 12:47:19
|
|
|
Это Вы имеете виду надо заполнить документ "удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету"? Есди да, то у нас в учетной политике по налоговому учету установлен признак "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные",
поэтому документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" создавать нам не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Авг 19, 2008 13:05:38
|
|
|
Возможно Вам нужно отследить очередность проводимых документов (по времени),если Вы формируете каждый из документов отдельно. Я начисление заработной платы делаю в регламентном учете и пробем такого рода не возникало. На опыте убедилась, что понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы). Надеюсь, у Вас все получится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Авг 19, 2008 13:21:50
|
|
|
"понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы)" - с этим я с Вами полностью согласна. В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные. З\п ост. работников начисл. в конце месяца. Не могу понять в чем дело?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Вт Авг 19, 2008 14:22:27
|
Сообщить модератору
|
|
Солнышко говорит: |
В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные. |
"неск-ко работников ушли в отпуск" - это вовсе не значит, что нельзя использовать регламентный расчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Авг 19, 2008 14:38:09
|
|
|
как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
полгода работала с этой программой, все было хорошо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Авг 19, 2008 15:01:13
|
Сообщить модератору
|
|
Солнышко говорит: |
как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц? |
В расчете регл.зарплаты нажимаете кнопку "Настройка" и снимаете флажок с документа "Начисление ЗП".
После этого начислять ЗП можно хоть каждый день.
Конечно, отпускников надо выделить в отдельную ведомость.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Мимоходом
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Авг 19, 2008 15:37:04
|
Сообщить модератору
|
|
Расчет налогов все проводит последним днем месяца, поэтому наверное и не попадают налоги - вы же выплачиваете прямо в месяце начисления. Может быть сделать "Расчитать -> по задолженности на конец <месяца>"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Авг 19, 2008 15:37:22
|
|
|
svet, так делала всегда и сечас сделала так же, но увы и ах
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Мимоходом, если раотники уходят в отпуск 5 июля, раве я могу делать начисление 31 июня (з/п и отпускные).
Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Ср Авг 20, 2008 00:54:15
|
Сообщить модератору
|
|
svet говорит: |
Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК |
Проводки и отражение в учете в документе никак не анализируются. Так, что на заполнение это не влияет.
Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход).
Можете открыть Отчеты-Прочие-Остатки и оборты. Выбрать период и раздел учета: "Взаиморасчеты с работниками организаций". С настройками, я думаю, разберетесь (уберете не нужные поля, группировки и т.п.). Тогда и увидите, что там не так.
Солнышко говорит: |
Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается. |
Если со временем документов неразбериза, то никто Вам не мешает сделать дату документа, н-р, 1 августа, заполнить на дату, и вернуть дату документа на нужное число.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Авг 20, 2008 10:49:46
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход). |
А Вы, видимо, франчайзи 1С... Такой ответ! Только все дело в том, что на курсах пользователей такие глубокие познания нам не давали :evil: И даже препода некоторые мои вопросы по з\пл ставили в тупик...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|