Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счета-фактуры без НДС     
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 06, 2008 16:41:14 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите пожалуйста, если я оприходую счет-фактуру без НДС (услуга) вторым кварталом, обязательно ли мне отправлять доп.отчет по 300 форме за 2 квартал? Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гр.Остер
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Авг 06, 2008 16:47:49 Сообщить модератору   

    Цитата:
    обязательно ли мне отправлять доп.отчет

    Допики отправлять абсолютно обязательно. Чем больше допиков, тем быстрее у них сервер сгорит....Ух, как они не любят допики...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Авг 06, 2008 16:49:08 Сказали Спасибо❤   

    Asya
    Считаю,что Да.Потому что,при сравнении оборота по ф.300 с оборотом по ф.100 за год,будет расхождение,которое надо будет объяснять НК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 06, 2008 16:54:57   

    esiphi говорит:
    Asya
    Считаю,что Да.Потому что,при сравнении оборота по ф.300 с оборотом по ф.100 за год,будет расхождение,которое надо будет объяснять НК.
    С ув.

    Ну это же реализация сравнивается!
    А приход товаров, работ и услуг без НДС в 5 приложении одной строкой.
    Можно отправить, для чистоты отчетности и совести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 06, 2008 17:10:08   

    Astra
    Посмотрите в ф.100.12, код100.12.003"Приобретено материалов,товаров,работ и услуг,всего в т.ч"и в ф 300.00стр.300.00.016" Всего приобретено".Расхождение будут за счет приор.ОС.которые в 100.12.003 не находят отражение,а в 300.00.016 отражаются.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 06, 2008 17:11:30 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    Можно отправить, для чистоты отчетности и совести.

    ...ну насчет совести пусть они беспокоятся, я сплю спокойно Very Happy ...просто хотела узнать насколько это "не правильно". Всем спасибо Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 06, 2008 17:23:17   

    esiphi говорит:
    Astra
    Посмотрите в ф.100.12, код100.12.003"Приобретено материалов,товаров,работ и услуг,всего в т.ч"и в ф 300.00стр.300.00.016" Всего приобретено".Расхождение будут за счет приор.ОС.которые в 100.12.003 не находят отражение,а в 300.00.016 отражаются.
    С ув.

    Если уж до этого дойдет при проверке, инспектору будет что написать в акте!
    Критично недоначисление, излишний зачет и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Авг 06, 2008 17:25:51 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    Если уж до этого дойдет при проверке, инспектору будет что написать в акте!
    Критично недоначисление, излишний зачет и т.д.

    ..если уж в этой безобидной теме речь зашла об актах лучше уж я сдам допик от греха подальше Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 06, 2008 17:26:43   

    Ася, сейчас к тебе придет ИМХО. Он любит от тебя такие вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Ср Авг 06, 2008 17:30:56 Сообщить модератору   

    ИМХО пришел. Сказать ему нечего. Плюнул и ушел :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 06, 2008 17:31:28 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    сейчас придет ИМХО

    ...без него слава богу справились ...спасибо отзывчивым Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 06, 2008 17:33:14   

    Asya говорит:
    лучше уж я сдам допик от греха подальше

    Не от греха подальше, а из за необходимости сдать. От греха подальше это Вы замуж можете не выходить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 06, 2008 17:34:41 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Плюнул и ушел

    ..ну вот...он не только кусается еще и плюется...все больше раскрываются таланты ИМХО Smile

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Compas говорит:
    а из за необходимости сдать

    ага...вам тоже спасибо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Авг 06, 2008 17:42:16   

    А нужно ли счета-фактуры без НДС включать в реестр счетов-фактур ф.307.00. Программа 1с:8.1, при заполнеии этой формы - включает Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Авг 06, 2008 17:43:08 Сообщить модератору   

    ..я включаю)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Ср Авг 06, 2008 17:44:31 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    ..я включаю)))

    тормоза Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Авг 06, 2008 17:49:10   

    ТатНик говорит:
    А нужно ли счета-фактуры без НДС включать в реестр счетов-фактур ф.307.00. Программа 1с:8.1, при заполнеии этой формы - включает Embarassed

    А потом придет куча уведомлений... по каждому кварталу... через год или пару лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 06, 2008 17:53:55   

    Astra говорит:
    А приход товаров, работ и услуг без НДС в 5 приложении одной строкой

    Вообще-то к этой строке 300.05.006 есть еще дополнительная форма в ф.300.00, которая расшифровывает всю сумму. Она так и называется "Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006". там указываете РНН поставщика, номер, дату и сумму с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 06, 2008 17:57:46 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Asya писал(а):
    ..я включаю)))

    тормоза

    ..грубиян Sad ...ладно не буду тут разводить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 06, 2008 18:02:21   

    Если не ошибаюсь, то раньше, при проверке правильности заполнения этого реестра, программа НДС клиент выдавало ошибку (сообщение, что отсутствует серия и номер свидетельства о постановке на учет по НДС), а теперь - нет. Вопрос этот терзал меня некоторое время Убьюсь ап стену Smile . Хотя многие мои знакомые бухгалтера включают сч/ф без НДС в реестр

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Авг 06, 2008 18:04:18   

    Asya она Вас любит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Авг 06, 2008 18:06:30 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Asya она Вас любит.

    ..извините, у меня нормальная ориентация...ее не люблю...могу предложить дружбу женскую Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Авг 06, 2008 18:09:50   

    Asya ИМХО не женщина.

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Это я опечатался. Бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Авг 06, 2008 18:11:39 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    ИМХО не женщина.

    ну не знаю...то не я печатала Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Авг 06, 2008 18:12:07 Сообщить модератору   

    :ROFL: :ROFL: :ROFL:
    Не смешите! Мне еще работать нужно, у нас в Атырау еще рабочий не закончился!!!

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Извиняюсь, нужно читать
    рабочий день

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Авг 06, 2008 18:48:37 Сказали Спасибо❤   

    Я влючаю все счет фактуры без НДС в реестр ,если счет фактура выставлена плательщиком НДС.А если с/ф не от плательщика НДС и нет № свидетельства, то прямая дорога в приложение 300.05 , там есть и дополнение в виде реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Авг 07, 2008 12:56:56   

    А зачем в реестр, если действительно в 5 приложении есть строка приобретено без НДС и дополнительная форма к ней...
    По сути тот же реестр...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Чт Авг 07, 2008 13:23:27 Сообщить модератору   

    могу поделиться интересной ситуацией -когда я работала в крупной компании, нам гл.бухгалтера(гл.замы, зам.замов) советовали в 1С такие с/ф проводить без галочки "учитывать НДС" в графе цены и валюта. и тогда с/ф преспокойненько не попадала в реестр, я так думаю. а вот есть еще чеки (бензин, почтовые отправки и т.д) с НДС, мы их проводили поступлением ТМЗ и услуг с "НДС, не включаемый в зачет", и они тоже не попадали в 300 ф. случаи я думаю часто одинаковые, вот правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz