» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счета-фактуры без НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #1  Ср Авг 06, 2008 16:41:14 |
Заголовок сообщения: | Счета-фактуры без НДС |
Добрый день! Скажите пожалуйста, если я оприходую счет-фактуру без НДС (услуга) вторым кварталом, обязательно ли мне отправлять доп.отчет по 300 форме за 2 квартал? Спасибо :Rose: |
Автор: | Гр.Остер | ||
Добавлено: | #2  Ср Авг 06, 2008 16:47:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Допики отправлять абсолютно обязательно. Чем больше допиков, тем быстрее у них сервер сгорит....Ух, как они не любят допики... |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #3  Ср Авг 06, 2008 16:49:08 |
Заголовок сообщения: | |
Asya Считаю,что Да.Потому что,при сравнении оборота по ф.300 с оборотом по ф.100 за год,будет расхождение,которое надо будет объяснять НК. С ув. |
Автор: | Astra | ||
Добавлено: | #4  Ср Авг 06, 2008 16:54:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну это же реализация сравнивается! А приход товаров, работ и услуг без НДС в 5 приложении одной строкой. Можно отправить, для чистоты отчетности и совести. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #5  Ср Авг 06, 2008 17:10:08 |
Заголовок сообщения: | |
Astra Посмотрите в ф.100.12, код100.12.003"Приобретено материалов,товаров,работ и услуг,всего в т.ч"и в ф 300.00стр.300.00.016" Всего приобретено".Расхождение будут за счет приор.ОС.которые в 100.12.003 не находят отражение,а в 300.00.016 отражаются. С ув. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #6  Ср Авг 06, 2008 17:11:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
...ну насчет совести пусть они беспокоятся, я сплю спокойно :D ...просто хотела узнать насколько это "не правильно". Всем спасибо :Rose: :Rose: :Rose: |
Автор: | Astra | ||
Добавлено: | #7  Ср Авг 06, 2008 17:23:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если уж до этого дойдет при проверке, инспектору будет что написать в акте! Критично недоначисление, излишний зачет и т.д. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #8  Ср Авг 06, 2008 17:25:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
..если уж в этой безобидной теме речь зашла об актах лучше уж я сдам допик от греха подальше :%): |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #9  Ср Авг 06, 2008 17:26:43 |
Заголовок сообщения: | |
Ася, сейчас к тебе придет ИМХО. Он любит от тебя такие вопросы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Ср Авг 06, 2008 17:30:56 |
Заголовок сообщения: | |
ИМХО пришел. Сказать ему нечего. Плюнул и ушел :lol: |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #11  Ср Авг 06, 2008 17:31:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
...без него слава богу справились ...спасибо отзывчивым :Rose: |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #12  Ср Авг 06, 2008 17:33:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не от греха подальше, а из за необходимости сдать. От греха подальше это Вы замуж можете не выходить. |
Автор: | Asya | ||||
Добавлено: | #13  Ср Авг 06, 2008 17:34:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
..ну вот...он не только кусается еще и плюется...все больше раскрываются таланты ИМХО :) Добавлено спустя 32 секунды:
ага...вам тоже спасибо.. |
Автор: | ТатНик |
Добавлено: | #14  Ср Авг 06, 2008 17:42:16 |
Заголовок сообщения: | |
А нужно ли счета-фактуры без НДС включать в реестр счетов-фактур ф.307.00. Программа 1с:8.1, при заполнеии этой формы - включает :oops: |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #15  Ср Авг 06, 2008 17:43:08 |
Заголовок сообщения: | |
..я включаю))) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #16  Ср Авг 06, 2008 17:44:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тормоза :D |
Автор: | Astra | ||
Добавлено: | #17  Ср Авг 06, 2008 17:49:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А потом придет куча уведомлений... по каждому кварталу... через год или пару лет |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #18  Ср Авг 06, 2008 17:53:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще-то к этой строке 300.05.006 есть еще дополнительная форма в ф.300.00, которая расшифровывает всю сумму. Она так и называется "Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006". там указываете РНН поставщика, номер, дату и сумму с/ф. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #19  Ср Авг 06, 2008 17:57:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
..грубиян :( ...ладно не буду тут разводить... |
Автор: | ТатНик |
Добавлено: | #20  Ср Авг 06, 2008 18:02:21 |
Заголовок сообщения: | |
Если не ошибаюсь, то раньше, при проверке правильности заполнения этого реестра, программа НДС клиент выдавало ошибку (сообщение, что отсутствует серия и номер свидетельства о постановке на учет по НДС), а теперь - нет. Вопрос этот терзал меня некоторое время :stena: :) . Хотя многие мои знакомые бухгалтера включают сч/ф без НДС в реестр |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #21  Ср Авг 06, 2008 18:04:18 |
Заголовок сообщения: | |
Asya она Вас любит. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #22  Ср Авг 06, 2008 18:06:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
..извините, у меня нормальная ориентация...ее не люблю...могу предложить дружбу женскую :D |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #23  Ср Авг 06, 2008 18:09:50 |
Заголовок сообщения: | |
Asya ИМХО не женщина. Добавлено спустя 56 секунд: Это я опечатался. Бывает. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #24  Ср Авг 06, 2008 18:11:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну не знаю...то не я печатала :D |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #25  Ср Авг 06, 2008 18:12:07 |
Заголовок сообщения: | |
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Не смешите! Мне еще работать нужно, у нас в Атырау еще рабочий не закончился!!! Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Извиняюсь, нужно читать рабочий день |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #26  Ср Авг 06, 2008 18:48:37 |
Заголовок сообщения: | |
Я влючаю все счет фактуры без НДС в реестр ,если счет фактура выставлена плательщиком НДС.А если с/ф не от плательщика НДС и нет № свидетельства, то прямая дорога в приложение 300.05 , там есть и дополнение в виде реестра. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #27  Чт Авг 07, 2008 12:56:56 |
Заголовок сообщения: | |
А зачем в реестр, если действительно в 5 приложении есть строка приобретено без НДС и дополнительная форма к ней... По сути тот же реестр... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #28  Чт Авг 07, 2008 13:23:27 |
Заголовок сообщения: | |
могу поделиться интересной ситуацией -когда я работала в крупной компании, нам гл.бухгалтера(гл.замы, зам.замов) советовали в 1С такие с/ф проводить без галочки "учитывать НДС" в графе цены и валюта. и тогда с/ф преспокойненько не попадала в реестр, я так думаю. а вот есть еще чеки (бензин, почтовые отправки и т.д) с НДС, мы их проводили поступлением ТМЗ и услуг с "НДС, не включаемый в зачет", и они тоже не попадали в 300 ф. случаи я думаю часто одинаковые, вот правильно ли это? |