Сроки представления: 
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00 
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г. 
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г. 
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г. 
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре) 
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь) 
Сроки уплаты: 
до 20 ноября: 
- Акциз (ф.400.00, 421.00) 
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00) 
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь) 
до 25 ноября: 
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02); 
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00); 
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00); 
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) 
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00) 
- плата за наруж.рекламу (за октябрь) 
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре) 
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz 
Все санкционные списки по РФ
  | 
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам 
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8% 
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8% 
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048 
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750 
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000. 
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000. 
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488 
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС. 
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК 
 
 | 
  | 
	
	
		|  В ОСВ на конец периода сумма и по счету 1420 и по счету 3130 как проверить ошибки?
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Мар 21, 2014 11:45:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! В ОСВ на конец периода сидят суммы и по счету 1420 в Дт  тг. и по счету 3130 в Кт  (краснота  с минусом). На начало периода сальдо нет, фирма работает первый год. В 4 квартале отчетного периода НДС в зачет превысил начисленный. Разве 1420 не должен закрыться? при закрытии периода счет 1420 закрывается почему-то на меньшую сумму, и соответственно остается сальдо. В чем ошибка, подскажите как проверить откуда эта сумма ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Мар 21, 2014 20:49:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				neznayka, Такое бывает, если в прошлую оплату НДС внесен больше, но лучше проверьте через ОСВ по счетам, выбираете один и тот же НДС (например при переносе данных с 1С 7.7)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Мар 21, 2014 21:54:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | neznayka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В чем ошибка, подскажите как проверить откуда эта сумма ? | 
	 
 
 
 
Если у вас 1с8, попробуйте экпресс-проверку ведения учета. По моему она находится в меню Операции-Регламентные. Выдаст ошибки по НДС и рекомендации по их исправлению  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Мар 21, 2014 23:25:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				neznayka, также может бытьеще из-за того, что проведены операции по времени позже, после закрытия периода. Посмотрите.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Мар 24, 2014 11:31:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1С 7 версия установлена, прошу извинить что не указала сразу.
 
1 кв. НДС к уплате = 242 427 тг.
 
уплатили = 244 124 тг. (больше нат 1697 тг.)
 
 
2 кв  НДС к уплате = 45693 тг.
 
 уплатиди = 43788 тг. (меньше на 2175 тг.)
 
 
3 кв. НДС  к уплате = 41685 тг.
 
уплатили = 41686 тг. (больше на 1 тг.)
 
 
 4 кв. НДС к уплате = - 54663 (превышение зачетной части)
 
уплатили = 0
 
 В ОСВ по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12 499 тг, по счету 3130 по Кт -41686 (краснота).
 
Помогите пож-та разобраться?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Мар 26, 2014 11:49:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				прошу помочь уважаемые профи   при закрытии периода сумма вообще откуда формируется, извиняюсь за глупы может вопрос   ? у нас при закрытии периода Дт 3130 Кт 1420 какая -то непонятная сумма получается, откуда непонятно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Мар 26, 2014 15:44:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | neznayka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  какая -то непонятная сумма получается, откуда непонятно? | 
	 
 
 
Действительно, не понятно) Если смотреть по Вашим расчетам, то во 2 квартале образовалась неуплата НДС в сумме 478 тг.? 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  В ОСВ по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12 499 тг, по счету 3130 по Кт -41686 (краснота).  | 
	 
 
 Общая сумма в зачет на конец года 54 185 тг. В то же время 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  4 кв. НДС к уплате = - 54663 (превышение зачетной части | 
	 
 
 Расхождение по Вашим данным на 478 тг.
 
Вы перепроводили закрытие периодов? Сальдо по НДС в конце квартала должно быть на счете 1420 или на счете 3130.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Мар 27, 2014 15:19:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Татьяна* говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы перепроводили закрытие периодов? Сальдо по НДС в конце квартала должно быть на счете 1420 или на счете 3130. | 
	 
 
 
перепроводили уже несколько раз ничего не меняется к сожалению
 
 
 
	  | Аселя говорит: | 
	 
	
	  | 
	  neznayka, также может бытьеще из-за того, что проведены операции по времени позже, после закрытия периода. | 
	 
 
 
 
после закрытия не было операций  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |