| Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пн Мар 17, 2014 10:15:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте!подскажите пожалуйста,если весит сальдо на сч.3130 и на сч.1420,я так понимаю должно быть только на одном счете.в чем может быть ошибка?экспресс- проверка ошибок не выдает.Спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пн Мар 17, 2014 22:53:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| NATA1686, 1 раз в квартал закрываем НДС:
 Операции-Регламентные-Закрытие месяца-Зачет НДС к возмещению- поставить "галочку"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пн Мар 31, 2014 17:25:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! 
 Например НДС к уплате в 4 кв.2012 = 100 000 тг, кред.с-до по сч 3130
 
 21.01.13 произвели оплату, сформированы проводки Дт 3130 - кт 1030 = 100 000 тг
 25.02.13 произвели еще раз оплату за 4 кв. 2012г., сформированы теже проводки.
 По окончанию года 2013, висит деб. сальдо на сч 1420, также кредитовое сальдо С МИНУСОМ на сч 3130.
 Можно ли закрыть ручными проводками? т.е увеличить деб.сальдо по сч.1420
 
 Пробовала использовать сч 1430, но тоже не закрывает правильно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Апр 01, 2014 11:36:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| Например: 
 с-до на 01.01.13    К-т сч 3130=800
 оплата 25.01.13     Дт сч 3130 = 800 (Дт 3130-Кт 1030)
 оплата 25.02.13     Дт сч 3130= 800  (Дт 3130- Кт 1030)
 
 закр.мес 31.03.13  (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 200 (7000(сч 3130) -6800(сч 1420))
 оплата 25.05.13     (Дт 3130-Кт 1030) = 200
 
 закр.мес 30.06.13  (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 590 (6323-5733)
 
 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
 
 закр.мес 30.09.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 1280 (13971-12691)
 
 оплата 22.11.13     (Дт 3130-Кт 1030) = 1280
 
 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
 закр.мес 31.12.13 (Дт 3130-Кт 1420) к ЗАЧЕТУ за квартал = 670 (10843-11513)
 31.12.2013 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
 
 31.12.2013 Сальдо висит черным на сч 1420 = 670 (11513-10843)
 
 Могу ли я не затрагивая регистры по НДС,  сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Апр 01, 2014 13:19:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Данагуль говорит: |  
	  | Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420? |  Можете.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Вт Фев 16, 2016 15:02:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может причина-висят остатки по сч 1420-красным, и по счет 3130-одновременно. Время проверяла,закрытие делала раз в квартал, Внутри оборотки  Д-т сч 1420 и К-т сч 3130 правильно,сальдо нет...уже не знаю где копать... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Окт 05, 2016 09:12:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ув., профи, подскажите. Раньше была ошибка в учете, брала НДС в зачет по импорту по дате постановки товаров на учет, а оплачивала в след. месяце. След. месяц обычно приходился на след. квартал. Пришлось исправлять отчетность. Теперь в 1 квартале идет сумма к начислению НДС и соответственно должна была  быть оплата. Но НДС не оплатили в тот период и теперь эта сумма висит на 3130. Во 2 квартале уже идет НДС в зачет, но в 1с суммы не перекрываются, могу ли я ручной проводкой перекрыть суммы? Оплачивать НДС за 1 квартал не будем, потому что в последующих кварталах идет зачетный НДС, надо будет пеню оплатить. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |