Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке 100.00 отражается возврат поставщику товара?
    возврат поставщику в 300 декларации в какой строке отражается?
    Форма 300: возврат товара поставщику. Где отражается?
    Как в бухучете 1С 7.7 отражается возврат товара поставщику?
    В какой строке формы 100 указать возврат товара от покупателя
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке формы 100 отражается возврат товара поставщику?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Фев 24, 2010 15:18:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, светлые умы! У меня вопрос:
    В какой строке декларации ф.100 отражается возврат повара поставщику? Предполагаю, что по строке 100.00.030.IV.А (Приобретено ТМЗ - товары, сырье, материалы), только с минусом?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Фев 24, 2010 15:40:48 Сообщить модератору   

    Ищук Наталья
    Ищук Наталья говорит:
    возврат повара поставщику

    Ищук Наталья говорит:
    Предполагаю, что по строке 100.00.030.IV.А (Приобретено ТМЗ - товары, сырье, материалы), только с минусом?
    .
    Возврат товара поставщику, соответственно отразится на уменьшении стоимости приобретенного товара от данного поставщика и в стр.100.00.030 IV , ф. 100.00"Декларации по КПН",отразится сумма приобретеного товара за минусом возврата.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Июн 07, 2011 15:26:18 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! получается при возврате товара поставщику, необходимо в строку 100.00.030.IV.А - ставить сумму с минусом и в строку 100.00.059.II - Эту же сумму с минусом.
    Я правильно поняла?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Июн 07, 2011 15:58:40 Сообщить модератору   

    Ну, если вернули поставщику все, что за год купили-тогда правильно. А если что-то себе оставили- тогда общая сумма приобретения минус возврат.

    Добавлено спустя 2 минуты:

    Прошу прощения, и в таком случае минуса не будет. Будет 0.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Июн 07, 2011 16:05:27 Сообщить модератору   

    Мы купили товар в 2009г. на сумму 100 000тг а вернули в 2010г на сумму 80 000. 1с у меня автоматически ставит в строку 100.00.030.IV.А с минусом (-80 000тг),
    а в строку 100.00.059.II - вообще ничего не ставит.
    как быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Июн 07, 2011 16:21:39 Сообщить модератору   

    Чтобы 1С, особенно если это 1С 8, правильно формировала 100, в ней надо очень корректно работать. Как правило, в течение года обязательно бывают какие-то операции, которые или бухгалтер не так проведет, или какой-то справочник не заполнен, или еще что-то вылезет.
    Всегда проверяйте данные, которые формирует 1С для 100.
    Вы же покупали какой-то товар в 2010 году?
    У вас по строке в итоге должна отразиться сумма Приобретено в течение года- возврат.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Июн 07, 2011 16:24:06 Сообщить модератору   

    ни товаров ни материалов приобретенных не было в 2010, наверное по этому в строке 100.00.030.IV.А с минусом (-80 000тг)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Июн 07, 2011 16:37:23 Сообщить модератору   

    Елена08 говорит:
    получается при возврате товара поставщику, необходимо в строку 100.00.030.IV.А - ставить сумму с минусом и в строку 100.00.059.II - Эту же сумму с минусом.
    Я правильно поняла?

    Нет

    Елена08 говорит:
    Мы купили товар в 2009г. на сумму 100 000тг а вернули в 2010г на сумму 80 000.

    Возврат за предыдущие периоды Вы отражаете в строке 100.00.059

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Июн 07, 2011 16:37:25 Сообщить модератору   

    Если вы приобретали в 2009 году, а возвращали в 2010, то заполняете строку 100.00.059 II. Если все возвраты прошли водин год с покупкой, то
    esiphi говорит:
    Возврат товара поставщику, соответственно отразится на уменьшении стоимости приобретенного товара от данного поставщика и в стр.100.00.030 IV , ф. 100.00"Декларации по КПН",отразится сумма приобретеного товара за минусом возврата.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Июн 07, 2011 16:48:36 Сообщить модератору   

    Все поняла спасибо! Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Сб Апр 14, 2012 16:01:53 Сообщить модератору   

    Добрый день, хочу поставить точку в этом непростом деле с возвратами поставщикам: в 2011 году купили на 100 000, вернули на 20 000, значит в строку 100.00.030 IVA ставим сумму 80 000, а строка 100.00.059 не заполняется вообще, так как возврат был произведен в том же налоговом периоде, что и покупка ТМЗ правильно? а как быть с тем что не совпадают обороты по 300 и 100 формам по товарам приобретенным в течение налогового периода, как раз на сумму возврата? ведь должны же обороты совпадать? камеральный контроль ошибкой не придет? очень прошу разъясните все доступно по всем вопросам... Убьюсь ап стену

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Сб Апр 14, 2012 16:20:42 Сообщить модератору   

    Вы знаете, у нас до 1000 возвратов в год.
    Часть текущего года, часть прошлых лет.
    И хотя здесь говорится что текущий год нужно отражать в строке 100.00.030.IV.А с минусом
    Мне очень сложно искать где какой год - прошлый или текущий.
    Поэтому я все отражаю в 100.00.059.
    Причем мне как раз и нравится, что с ф. 300 минимум расхождений
    (хотя их все равно не избежать).
    Думаю главное, чтобы КПН был исчислен верно.

    Причем в правилах по заполнению ф 100 написано:
    "в строке 100.00.030 III А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ"
    Про возвраты я здесь не увидела, поэтому я за строку 100.00.059.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz