  | 
	
	
		|  Должен ли ИП на упрощенке платить налоги, если не было дохода
		  
		 
		 | 
	 
	
		
			
			
			Евдокия  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Май 14, 2008 23:30:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Урощенщики, ау!
 
Сегодня столкнулась с такой ситуацией:
 
ИП на упрощенке сдает декларацию. 
 
Строка 910.00.001 Доход за налоговый период 0.
 
Работник 1 (сам ИП)
 
Далее
 
Строка 910.00.013 Доход для исчисления СО на ИП 31545
 
(как я выяснила кто-то посоветовал "плясать" от минимальной зарплаты)
 
От этой суммы посчитаны СО и от этой же суммы посчитаны ОПВ.
 
Насколько я смогла понять, что декларация явно с ошибками, но увы, никогда не работала с упрощенкой. Подскажите, нужно ли указать доход в строке 910.00.001 , соответственно с него посчитать налоги и уплатить их. Пока отчетность сдана только за 1 квартал, так что еще не поздно исправить.
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
 
 
Вдогонку к предыдущему посту. 201 форму не сдавали, только 910. 201 нужна или нет. Человек попросил о помощи, а я слабовато знаю упрощенку, боюсь сейчас наисправляю, человеку еще хуже будет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			Забава_  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Май 15, 2008 00:30:17   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Евдокия
 
Если ИП не работал в этом квартале и соответственно у него нет дохода, то в строке 910.00.001 правильно поставлен 0. Но, даже не имея дохода фактически, ИП обязан уплачивать ОПВ и СО с минимальной заработной платы. Подтверждение можно найти в ЗРК "О пенсионном обеспечении", Правила исчисления и перечисления ОПВ в НПФ, ЗРК "Об обязательном социальном страховании", Правила исчисления и перечисления соц. отчислений. Так что в этой части похоже у вашего ИП нет проблемм.
 
А вот с 201.00 проблемы могут возникнуть. На форуме много спорили надо ли сдавать 201.00, если нет наемных работников, но так и не пришли к единому мнению. В Налоговом кодексе 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
 
1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
 
1) расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
 
2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
 
3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
 
2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
 
3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют | 
	 
 
 
Не представлять можно только ОПВ и СО, про ИПН ничего не сказано, хотя всё отражается в одной форме. При таких определениях в кодексе, безопасней сдавать пустографки, чем потом доказывать не имея аргументов.     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Май 15, 2008 00:32:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1. 910-я правильно заполнена. Если дохода нету, то и в 910.00.001 ставим 0. А вот ОПВ и СО упрощенцев заставляют начислять "палюбому" от МЗП за каждый месяц.
 
2. 201.00, как говорится, на усмотрение и настроение инспектора. У нас вроде не требуют.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
 
 
С побережья стрельнули быстрей...     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Евдокия  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			Sunf10wer  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вт Июл 01, 2008 16:45:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				люди, помогите, обнаружила сейчас, что за 1 квартал неправильно посчитала соцотчисления за сотрудника.
 
что делать? можно ли как т дополнительно сдать и перечислить? и по идее там же пеня должна быть? как ее посчитать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Наталья Дерунова  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Июл 01, 2008 22:39:21   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Для №32.
 
посчитайте, правильно отминусуйте из правильной суммы, ту что указали и сдайте доп форму.
 
Что касается пени, на этом форуме есть автоматический расчет пени... введите свои данные(разницу) и посчитайте!! Удачи  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			Sunf10wer  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пт Июл 04, 2008 13:12:59   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Sunf10wer говорит: | 
	 
	
	  
	  люди, помогите, обнаружила сейчас, что за 1 квартал неправильно посчитала соцотчисления за сотрудника.
 
что делать? можно ли как т дополнительно сдать и перечислить? и по идее там же пеня должна быть? как ее посчитать? | 
	 
 
 
 
отвечаю на свой же вопрос, т.к. ради этого ездила в налоговый комитет.
 
начну с самого начала.
 
поскольку в 1 квартале не было ни доходов, ни выставления счетов -вообще никаких движений - то сотруднику начисляла МЗП 10 515, и считала с них пенсионку 1052 и соцотчисления (10515-1052)*3%=284 тенге. ошибочно посчитала меньшую сумму.
 
спрашиваю у своего инспектора - как быть? она заявила, что нельзя с МЗП перечислять ОПВ, хотя бы 15 000 надо начислять. (интересно, с чего эти 15 000 начислять, если вообще не было дохода? и насколько это правомерно?)
 
так вот пересчитала я все из расчета начисления 15 000, заполнила 201 и 910 формы из расчета разницы 15 000 - 10 515 = 4485 тенге
 
и все налоги пересчитать пришлось, в том числе вылез еще и подоходный.
 
инспектор успокоила, ответив на мой вопрос, что штрафа не будет - тк сама обнаружила ошибку до проверки.
 
по поводу пени сказала, что надо отправить отчеты и дней через 5 будет понятно, сколько надо заплатить, включая пеню.
 
так что ИМХО не надо слушать никого, а ехать к своему инспектору и все вопросы решать с ним.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Наталья Дерунова  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Сб Июл 05, 2008 15:40:04   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				          
 
 
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
 
 
По идее если нет доходы вы имеете право вообще ничего не начислять, на балансе кстати даже где то в темах есть отсканированное разъяснение с НК, так что, ИМХО,  учите налоговый кодекс и не слушайте инспекторов... они такое наговорят.... сама знаю.... :evil:  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Наталья Дерунова  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Июл 07, 2008 12:32:47   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Наталья Дерунова говорит: | 
	 
	
	  
	  Для №32.
 
посчитайте, правильно отминусуйте из правильной суммы, ту что указали и сдайте доп форму.
 
Что касается пени, на этом форуме есть автоматический расчет пени... введите свои данные(разницу) и посчитайте!! Удачи | 
	 
 
 
 
А у меня что-то автоматический расчет не открывается. Хочу рассчитать пеню по 101201 с января по май 2008 включительно(подох налог у источника выплаты), пишет что такой КБК в данный период не дйствовал. Может КБК поменялись? Где взять не подскажете?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |