|  Услуги от нерезидента-физлица - отражение в 1С для корректного заполнения в ф. 200.00
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Окт 20, 2020 00:21:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Для договоров ГПХ в тенге рекомендуется такой порядок:
 
1. Создать физическое лицо (не работник) в меню "Кадровый учет".
 
2. В "Контрагентах" создать контрагента, выбрав физлицо из справочника "Физические лица".
 
3. Создать документ "Поступление ТМЗ и услуг".
 
4. На основании этого документа создать документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг".
 
 
Но если создаешь документ "Поступление ТМЗ и услуг" в иностранной валюте, то создать на его основании "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" не получается, т.к. появляется сообщение "У документа такого-то установлена валюта, отличная от валюты регламентного учета, расчет налогов не поддерживается."
 
В приложениях 200.01 и 200.02 начисленные доходы в иностранной валюте у меня не отражаются, а вот выплаченные доходы отражаются в тенге, хотя платежки были в рублях.
 
 
Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную (благо он у меня всего один и не всегда). Поэтому тоже интересно, есть ли решение для иностранцев, когда расчеты в иностранной валюте.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Окт 20, 2020 09:13:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да, у меня все так же, еще попробовала на основании поступления создать регистрацию прочих доходов в целях налогообложения , тогда суммы начисленных доходов отражается в фно 200.00 но сумма налогов не считается. 
 
Я честно говоря думала что можно провести от нерезидента ГПХ, но теперь думаю что придется вручную вносить данные  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Окт 26, 2020 17:53:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирина Локтионова говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
 
Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную  | 
	 
 
 
А в налоговый регистр вносите данные тоже вручную? или к регистру какую то справку прилагаете?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Окт 26, 2020 17:56:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Налоговый регистр у меня свой собственный в экселе, по нему заодно контролирую, правильно ли все проведено в 1С.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Окт 26, 2020 18:48:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
 
 
и второй вопрос, конвенцию применяете?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Окт 27, 2020 09:04:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  
	  Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
 
 
и второй вопрос, конвенцию применяете? | 
	 
 
 
Услуги юридические-консультационные, по строящемуся объекту на территории РК, жа мы плательщики НДС, конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Окт 27, 2020 09:32:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Dinaaxm говорит: | 
	 
	
	  | 
	  жа мы плательщики НДС | 
	 
 
 
НДС за нерезидента посчитализаплатили?
 
 
 
	  | Dinaaxm говорит: | 
	 
	
	  | 
	  конвенцию не применили | 
	 
 
 
Вчера специально пробовал, всё в 200 разносится, наверное у Вас что-то не так делается.
 
Алгоритм у меня следующий
 
для НДСа
 
1. Поступление от нерезидента (вид операции такой в 1С)
 
на основании это дока
 
2. Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Начисление НДС
 
на основании этого дока
 
3. Платежное поручение по НДС
 
на основании этого дока Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Принятие к зачету НДС
 
 
Для ИПНа
 
На основании Поступления от нерезидента
 
1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг
 
на основании этого дока
 
Платежное поручение
 
 
Единсвенное, при формировании 200 приложения по иностранцам надо будет руками статью дохода проставить, в соответствии с классификатором.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Окт 27, 2020 10:35:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Делаю в соответствии с этим пунктом
 
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  
	  На основании Поступления от нерезидента
 
1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг | 
	 
 
 
И получаю такой результат (на скрине).
 
 
Что я делаю не так?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Окт 27, 2020 10:50:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вы знаете, у меня Куфиб, конфигурация 2.7(2.7.15.2) я не могу найти у себя документ Поступление от нерезидента  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Вт Окт 27, 2020 11:00:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Отдельного документа нет. Идете по такому пути:
 
Покупка - Поступления ТМЗ и услуг - Поступление - Поступление от нерезидента
 
 
У вас может немного по-другому, но принцип поиска тот же.  
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Окт 27, 2020 11:00:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирина Локтионова говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И получаю такой результат (на скрине). | 
	 
 
 
Действительно, чет я не подумал, что может зависить от валюты учета.
 
Если у нерезидента теньговый договор, то всё нормально.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Окт 27, 2020 11:05:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ведмедев, жалко, что не получилось... Я надеялась, что это я неправильно делаю.   
 
 
 
	  | Dinaaxm говорит: | 
	 
	
	  | 
	  конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году | 
	 
 
 
А за 2020 год он не может взять справку? Время-то еще есть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Вт Окт 27, 2020 11:15:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирина Локтионова говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я надеялась, что это я неправильно делаю. | 
	 
 
 
ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Окт 27, 2020 12:16:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
 
Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов? 
 
В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
 
Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Вт Окт 27, 2020 17:31:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | Ирина Локтионова говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я надеялась, что это я неправильно делаю. | 
	 
 
 
ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты. | 
	 
 
 
а почему база для ИПН считается от курса на дату оплаты? У меня была предоплата, я по ст 647 посчитала на дату подписания АВР  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Вт Окт 27, 2020 17:44:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А почему вы для ИПН применяете статью, которая регулирует КПН?
 
 
	  | Статья 655 НК говорит: | 
	 
	
	  | 
	  6. При выплате дохода в иностранной валюте размер дохода, облагаемого у источника выплаты, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода. | 
	 
 
 
А "рыночный курса обмена валют, определенный в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода" - это официальный курс Нацбанка на дату выплаты дохода.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Вт Окт 18, 2022 16:44:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирина Локтионова говорит: | 
	 
	
	  
	  Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
 
Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов? 
 
В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
 
Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С. | 
	 
 
 
Коллеги, добрый день.
 
Как вы вышли из такой ситуации?
 
У меня нерезидент на ГПХ, договор в иностранной валюте, начислили доход в одном квартале, выплатили в другом. Курс уже другой на дату выплаты, получается разница между начисленным и выплаченным доходом.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Ср Окт 19, 2022 13:35:04  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я в форме 200 выплату отражаю по курсу начисления доходов, как для монетарных статей, хотя в данном случае предоплаты нет. Потому что иначе получается так, что задолженности по выплате дохода физлицу на конец квартала нет, а в форме 200 как будто бы есть. Или наоборот.
 
А в 1С все делаю, как положено, в соответствии сп.6 ст.655, но тут все корректируется за счет начисления курсовой разницы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |