| Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Окт 19, 2012 12:43:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо. 
 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289),
 Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Окт 19, 2012 12:51:20  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров". Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".
 
 Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
 
 Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".
 
 Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
 
 
 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | признак фиксированных активов |  Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
 А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!
 
 Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
 
 Все разобрался !!!
 Используем документ "Корректировка записей регистров".
 Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
 Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
 Все датой перехода на ОУР.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Окт 19, 2012 13:32:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива". VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!
 
 Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
 
 
 
 
	  | VFrol говорит: |  
	  | Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету. |  
 извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Окт 19, 2012 15:22:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. |  Я того же мнения.
 Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Окт 19, 2012 15:25:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО |  эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Пт Окт 19, 2012 16:04:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО |  Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | может я где-то в настройках неправильно сделала? |  Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Окт 19, 2012 16:10:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. |  т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Окт 19, 2012 16:14:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР. |  Ой.. действительно, я не о том подумала.
 У меня мысль была , а как же налог на имущество?
 Там ведь учитывается балансовая стоимость.
 Извиняюсь.
 
 Тогда в связи с этим:
 если наоборот ТОО с ОУР переходит на  УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
 Это я для общего своего развития ..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Окт 19, 2012 17:03:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету? |  Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
 Я увлеклась.
 В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
 Все гениальное-просто.
 СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | ТОО с ОУР переходит на УР |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Окт 19, 2012 17:28:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | но как мне поступить правильно? |  Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
 
 Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
 
 А признак в учетной политике  "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
 В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
 
 Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Сб Окт 27, 2012 15:41:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Сб Окт 27, 2012 16:38:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период. 
 |  С уважением
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Окт 29, 2012 09:51:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | angel051054 говорит: войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
 
 С уважением
 |  но там нет такого признака...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Окт 29, 2012 10:00:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР. |  а документ-основание тот же самый?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Окт 29, 2012 10:08:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | но там нет такого признака... |  есть
 Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Пн Окт 29, 2012 10:11:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Пн Окт 29, 2012 10:20:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Странно. У меня сейчас одна база работает на УР. Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
 Тогда , мне не понятно. Что у Вас.
 Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #25  Пн Окт 29, 2012 11:00:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово |  Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.
 
 Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
 
 
 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид: |  таки умею я пользоваться линейкой прокрутки
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Пн Окт 29, 2012 12:44:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | таки умею я пользоваться линейкой прокрутки |  В ваших способностях я не сомневаюсь.
 Спасибо за хорошее настроение.
 
 Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
 
 Ведмедь,
 А можно скромный вопросик.
 У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
 В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
 Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
 По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
 Т.Е. все вроде бы нормально.
 Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
 Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
 В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
 
 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | Все, разобралась, всем спасибо! |  Поделитесь . Что предприняли?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #28  Пн Окт 29, 2012 13:54:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС. |  Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | база автоматом включит расчет НУ по ОС .? |  Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Пн Окт 29, 2012 15:04:32  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | Поделитесь . Что предприняли? |  
 Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты,  сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ  Дт2100Н      Кт000Н   на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Пн Окт 29, 2012 15:32:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | angel051054 говорит:
 По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
 
 Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
 angel051054 говорит:
 база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
 
 Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.
 |  
 О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
 
 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы). |  Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
 Тогда всвязи с этим.
 В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
 Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
 Мне в базе нужно что-то предпринять?
 
 Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
 
 я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...
 
 Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
 
 
 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?... |  Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
 Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
 А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
 
 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС |  
 Правильно я рассуждаю?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #31  Пн Окт 29, 2012 15:57:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | Правильно я рассуждаю? |  Правильно.
 
 Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
 
 
 
 
	  | angel051054 говорит: |  
	  | В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась? |  вот так надо сделать
 п.1 установить дату применения СНРа
 п.2 убрать галочку плательщик КПНа
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Пн Окт 29, 2012 16:36:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| aigerim0907, 
 Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.
 
 1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
 2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).
 
 Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #33  Пн Окт 29, 2012 17:05:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Shurik говорит: |  
	  | 1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость); 2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).
 |  Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #34  Пн Окт 29, 2012 17:33:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ведмедь, 
 ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
 Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
 
 
- возможно. 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | проще делать |  НО  - посмотрите ОСВ по 2410.
 
 Добавлено спустя 44 секунды:
 
 Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Пн Окт 29, 2012 20:02:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | aigerim0907 говорит: |  
	  | Как советовали |  Я советовал? Где?
 
 
	  | Shurik говорит: |  
	  | НО  - посмотрите ОСВ по 2410. 
 Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.
 |  А если снять галочку "Отражать в бухучете"?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Вт Окт 30, 2012 11:31:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | С. Ромазанов говорит: |  
	  | А если снять галочку "Отражать в бухучете"? |  
 А!!!! Точно!!!
 Тоды, все замечательно ложиться.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Пн Июн 29, 2015 15:47:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Пн Июн 29, 2015 20:23:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала. 
 Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
 
 Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Вт Июн 30, 2015 08:33:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий? Во-первых, проверьте
 
 
	  | Laky говорит: |  
	  | документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию |  Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
 В-третьих,  амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
 так что проверяйте...
 А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Вт Июн 30, 2015 09:05:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Вт Июн 30, 2015 09:22:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| Laky, да? у меня на прошлой работе, в базе  все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Вт Июн 30, 2015 11:44:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать
  , спасибку гарантирую 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Вт Июн 30, 2015 15:25:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мелена говорит: |  
	  | Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
 так что проверяйте...
 А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...
 
 |  проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #44  Пт Июл 10, 2015 10:49:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Бану бухгалтер говорит: |  
	  | может кто нибудь научит меня в Экселе это делать |  Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |