| НДС при экспорте товаров в Россию и Белоруссию | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Окт 21, 2009 19:50:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А можно поподробней - на каком вы режиме налогообложения, какой метод учета НДС - пропорциональный или раздельный и пр. информацию? 
 На моем примере:
 1) я ИП на ОУР
 2) у нас договор с Россией на поставку продуктов питания
 3) мы плательщики НДС, поскольку экспорт составляет у меня значительную долю реализации - я выбрала раздельный учет НДС, в моем случае
 -  для экспорта закупаю товары на территории РК, но НДС поставщиков не беру в зачет,
 - весь НДС поставщиков, связанных с экспортом (транспортные услуги, всевозможные сертификации и т.п.) - не беру в зачет,
 -  НДС не взятый в зачет могу отнести на вычеты согласно ст.100 п.12
 
 4) экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК
 
 Сама процедура - закупаете, затамаживаете, отправляете каким-либо транспортом - ж/д или авто.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Окт 21, 2009 19:56:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nell* говорит: |  
	  | экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК 
 |  тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Окт 21, 2009 20:03:54 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| сейчас распишу.. 
 Добавлено спустя 12 секунд:
 
 построчно
 
 Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд:
 
 gulmira28, простите я Вам своими сообщениями №2 и №4 заморочила голову..
 
 
 
 
	  | Nell* говорит: |  
	  | Nell* говорит: экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК
 тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.
 |  
 Сама себе противоречу - если экспорт облагается нулевой ставкой, он не может являтся необлагаемым оборотом.
 
 В таком случае форма 300 заполняется как обычно
 
 1) Например, реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге
 строка 300.00.001 А - 10 000 000, строка 300.00.001 В - 1 200 000 тенге
 строка 300.00.002 - 4 000 000
 строка 300.00.006 А - 14 000 000.
 Строка 300.00.007 - 100 %
 Строка 300.00.011 - 1 200 000 тенге
 Строки 300.00.012 А - 5 000 000, строка 300.00.012 В - 600 000
 Строка 300.00.020 - 600 000
 Строка 300.00.022 - 600 000 (600 000 *100%)
 Строка 300.00.024 - 600 000 (1 200 000 - 600 000) - сумма НДС подлежащего уплате
 
 В свое оправдание  могу только сказать, что ударилась в дебри из-за международных перовозок - они у меня тоже есть...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Окт 21, 2009 23:41:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| Nell*ну я перед глазами не имею форму, поэтому сказать не могу. Ндс при экспорте в зачет берется и даже возможен возврат. Но это отдельная тема. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Чт Окт 22, 2009 01:28:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| в строке 300.00.006 указывается общая сумма оборота по реализации товаров, работ, услуг, осуществленной в течение налогового периода. Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005) 
 300.00.001А = 10 000 000
 300.00.002 = 4 000 000
 Итого = 14 000 000 = строка 300.00.006
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Чт Окт 22, 2009 11:15:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | gulmira28 говорит: |  
	  | я не могу понять откуда - 4 000 000 |  
 Ну придумала я такой пример:
 
 
 
 
	  | Nell* говорит: |  
	  | реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Чт Окт 22, 2009 12:44:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| Доброго всем дня! У меня тоже впервые экспорт в РФ. Договор составлен как-то не удачно. Мы сами производители. В договоре указан товар и отдельной строкой услуги - подготовка к погрузке на ж/д трансформеры. В ГТД указана вся сумма договора. А я вот сомневаюсь, эта услуга должна быть с НДС или нет? И ещё как заполняется приложение ф.300.01? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #21  Чт Окт 22, 2009 17:31:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Nell* добрый день,
 вот как раз таки, я этот пример  хочу понять
 от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге (5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ?,  а как  4 000 000 получилось?)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Чт Окт 22, 2009 20:40:07 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | gulmira28 говорит: |  
	  | 5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ? |  Да. Это сумма товаров, работ, услуг от поставщиков.
 
 
 
 
	  | gulmira28 говорит: |  
	  | а как 4 000 000 получилось?) |  
 Ну придумала я в примере, что экспорт 4 000 000 тенге, т.е. договор заключен с Белоруссией на 4 000 000 тенге.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulmira28 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Томирис,17 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #25  Пн Окт 26, 2009 18:11:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Экспорт автотехники из РК в РФ с НДС: Фирма хочет продать автотехнику в РФ, при отпуске без НДС наша фирма обязана проплатить его в бюджет, а потом очень долго заниматься его возвратом. Возможно ли отпустить товар с НДС, таким образом, чтобы не оплачивать НДС в бюджет, и как будет начисляться НДС в РФ для клиента?
 Как производится начисление налогов, документальное оформление. Имеются ли пособия на эту тему?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Ср Окт 28, 2009 15:27:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! подскажите пожалуйста при экспорте товара по 0 ставке как высчетать сумму к возврату в 300 форме? и если мы укажем сумму которая получилась к возврату прейдёт ли к нам сразу проверка?
 Ещё один вопрос. Можем ли мы не заявлять сумму к возврату по экспорту в 3 квартале, общей суммой показать в 4 квартале, но за 2 квартала вместе?
 
 Очень нужен совет.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Ср Окт 28, 2009 17:51:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| По поводу суммы НДС к возврату: выбираете весь зачетный НДС из приобретенных товаров ( только по конкретному объему, отгруженному на экспорт),все услуги, приобретенные с НДС (опять же связанные с экспортом- к примеру таможенное оформление, услуги по отгрузке с завода, хранение товара на складе, сертификация и т.д.), благополучно складываете, это и будет у вас НДС к возврату. Его вы указываете в приложении 1 к 300 ф. по строке 300.01.005 и соответственно в самой ф.300 по строке 300.00.029. Имейте в виду, что требовать НДС к возврату сможете только при наличии постоянной реализации товаров на экспорт (не менее 70% от общего оборота по реализации и экспорт товаров в двух последовательных кварталах). При соблюдении этих условий НДС можно будет предъявить к возврату в третьем периоде(квартале) после двух последовательных периодов (кварталов), где у вас был экспорт. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Чт Окт 29, 2009 10:02:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| А как будет правильней сделать? Указать в декларации по строке 300.00.030 (сумма к возврату) за каждый квартал отдельно либо можно за все 3-и квартала в последней декларации? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Ср Ноя 18, 2009 11:49:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день. Никогда не сталкивалась с экспортом товаров, не могли бы помочь разобраться с экспортом и НДС-ом? ТОО новое на ОУР, стоит на учете на НДС.
 ТОО будет заниматься экспортом различных труб в РФ. Это первая сделка.
 Итак, мне оплатили за товар, я его отправила.
 Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс  беру тоже на эту же дату, не так ли?
 В документах в графе НДС я должна проставить 0, не так ли?
 Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате или же я не права?
 Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет?
 В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет, не так ли?
 
 И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли? А я могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Милана Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #31  Пн Янв 11, 2010 16:42:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день. Здесь совсем недавно. Хочу попросить о помощи. С экспортом сталкиваюсь в первый раз, вот и возникли вопросы. Заключен контракт с Украиной (поставка товара). То что экспорт облагается по 0% ставке - это понятно. Объясните процедуру возврата ндс при экспорте. заранее спасибо всем.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Пн Фев 15, 2010 14:43:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день всем, Мой вопрос полностью совпадает с Сообщением № 30. Прочла все ветки по теме, кокретных примеров не нашла... Не могли бы помочь разобраться. Впервые экспортирую товар заграницу. 1)  Счет-фактура с "0" ставкой? 2) Курс на дату пересечения границы или по штампу в экспортной ГТД?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Вт Фев 16, 2010 11:16:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
согласна 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс беру тоже на эту же дату |  
да 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | В документах в графе НДС я должна проставить 0 |  
да 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате |  
можете 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет |  
да 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет? И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли |  
это ваше право 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ESTLNOON Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |