Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Покупка легковых авто: выписали две с...
    ИП на общеуст.режиме имеет личную гру...
    Купили а/машину, на учет в ГАИ еще не поставили, нужно ли регистрировать в НК?
    Купили машину,поставили на учет,что с ней делать дальше?
    Как правильно оформить машину и какие налоги платить?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Сен 29, 2008 14:50:44 Сообщить модератору   

    Наша компания занимается продажей автомашин и они являются товаром. затем одну машину мы поставили себе на баланс как основные . Как правильно это все оформить и какие сдаются отчеты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Сен 29, 2008 15:03:45 Сообщить модератору   

    Vlada.2008 говорит:
    затем одну машину мы поставили себе на баланс как основные

    Когда поставили?
    Vlada.2008 говорит:
    какие сдаются отчеты

    Если до 01.07.08, то должны были отчет 701.01 сдать. Если позже, то включите в декларацию 700.00.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #3 Пн Сен 29, 2008 15:06:13   

    Vlada.2008 говорит:
    Как правильно это все оформить

    распоряжение о переводе в ОС и в ГАИ на предприятие оформить машину надо...и всё, что Котеночек написала- делать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Сен 29, 2008 15:23:11 Сообщить модератору   

    Приказ о переводе есть в Гаи тоже оформили . Как еще начислять амортизацию , если метод прямой ск-ко процентов и какой срок службы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пн Сен 29, 2008 15:27:52 Сообщить модератору   

    По кодексу - 25%. Соответственно - 4 года.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Окт 23, 2008 17:42:32 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте!
    Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
    что с ндс или ещё что?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Окт 23, 2008 22:04:41 Сообщить модератору   

    ВОПРОС
    скоро получу оборудование, которое нужно будет ставить на баланс. буду заполнять Форму 701.02-701.03 или декларацию 700.00?
    а по какой ставке начисляется налог на оборудование?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Окт 23, 2008 22:38:48 Сообщить модератору   

    Декларацию вы будете заполнять по итогам года до 31 марта.Если поставите на баланс до 1 ноября, то подаете форму 701,03.Налог на имущество с юр.лиц исчисляется по ставке 1% к среднегодовой остаточной стоимости ОС.С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Окт 24, 2008 00:11:49 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
    что с ндс или ещё что?

    У вас написано "без реализации", значит Вы получаете это без НДС, нет зачета по НДС.
    Я полагаю, это будет Дебет ОС Кредит Дебиторская задолженность должника.
    В Акте стоит стоимость? Тогда по указанной в акте стоимости. Если нет, придется оценивать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Окт 24, 2008 09:44:04 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    sova_911 говорит:
    Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
    что с ндс или ещё что?

    У вас написано "без реализации", значит Вы получаете это без НДС, нет зачета по НДС.
    Я полагаю, это будет Дебет ОС Кредит Дебиторская задолженность должника.
    В Акте стоит стоимость? Тогда по указанной в акте стоимости. Если нет, придется оценивать.


    да, извиняюсь, сумма стоит, оценку производили для судебников. Причем задолженность должника меньше указанной суммый на сумму судебных издержек, с разницей как поступть?
    И Embarassed каким документом в 1С7,7 лучше приходывать? даже бухсправкой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Окт 24, 2008 16:19:06 Сообщить модератору   

    Скажем так: задолженность должника - 100 (условно)
    Судебные издержки - 5
    Стоимость ОС - 105
    Так получается?
    Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? (Это я уже предполагаю, Вы уточняйте)
    Судебные издержки спишите на ДЗ должника (Дебет 1210 Должник Кредит деньги) Получится ДЗ должника - 105

    У меня 1С 7,7. Конечно документ "поступление ФА" не даст скорреспондировать со счетом 1210. Фиг с ним, скорреспондируйте с 3310, поставьте Вашего же должника как "постащика".
    Затем можно Документы - Общие - Акт взаимозачета
    Выбираете Дебет 3310 Кредит 1210 на сумму поступивших ОС

    Если я правильно Вас поняла, должно получиться.
    Удачи!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Ноя 06, 2008 15:26:36 Сообщить модератору   

    >Стоимость ОС - 105
    >Так получается?
    да.
    >Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210?
    да.
    >Дебет 1210 Должник Кредит деньги
    аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются.
    В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.).
    вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #13 Пт Ноя 07, 2008 11:38:17 Сообщить модератору   

    А вот меня мучает такой вопрос! приобрели ОС 29,10,2008 отправляю 701,03 допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Но пользовать то мы будем фактически 2 месяца !!! Я должна платить все 26169,00 в этом году или 4362,00 (как за 2 мес)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пт Ноя 07, 2008 11:42:54 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Платите за фактическое время использования, т.е. за 2 мес.
    Нерезидент Баланса говорит:
    4362,00


         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #15 Пт Ноя 07, 2008 11:48:01 Сообщить модератору   

    Спасибо за такой скорый ответ)) Я и не надеялась))) А может вы подскажете где это найти ?Просмотрела весь НК не обнаружила там такого

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Ноя 07, 2008 11:49:43 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Я должна платить все 26169,00 в этом году

    Поясняю. Вы отправите 701.03 где даете доначисление по налогу на имущество 26169,00 тенге, эта сума встанет по сроку 20 ноября 2008г. и оплатить Вы должны эту же сумму, так как если оплатите меньше то на разницу сразу будет начисляться пеня. запросите через ИНИС выписку с лицевого, проследите начисления и оплату, вам сразу станет все ясно. Удачи!

    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

    Котеночек говорит:
    Платите за фактическое время использования, т.е. за 2 мес.

    Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Пт Ноя 07, 2008 11:54:36 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    Вы отправите 701.03 где даете доначисление по налогу на имущество 26169,00 тенге, эта сума встанет по сроку 20 ноября 2008г. и оплатить Вы должны эту же сумму

    А зачем полностью всю сумму? Остается ведь только ноябрь и декабрь. И когда будет сдаваться ф 700.00, то там тоже отразятся только 2 месяца. Начислятся из годовой только эти 4362 тг. Конечно можно пустить разницу в почти 22000 на след. год, но если нет сейчас таких средств? Зачем переплачивать?

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    А может вы подскажете где это найти

    Ст 356 НК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Ноя 07, 2008 11:57:30 Сообщить модератору   

    Котеночек
    Это правильно или нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #19 Пт Ноя 07, 2008 11:57:32 Сообщить модератору   

    Shocked Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню? Confused

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пт Ноя 07, 2008 12:00:28 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню?

    Вы сдаете 701.03 с начислением в 4362. Она начислится и вам надо будет ее оплатить. И в годовой у вас подтвердится эта же сумма. Вот и все.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пт Ноя 07, 2008 12:04:08 Сообщить модератору   

    А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #22 Пт Ноя 07, 2008 12:06:21 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    Нерезидент Баланса говорит:
    Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню?

    Вы сдаете 701.03 с начислением в 4362. Она начислится и вам надо будет ее оплатить. И в годовой у вас подтвердится эта же сумма. Вот и все.


    Ну по логике я тоже так считла ,еще раз спасибо за поддержку))) Просто хотела узнать где взять закон которым потом можно было бы тыл прикрыть Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #23 Пт Ноя 07, 2008 12:13:18 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?


    Нет 29234- это вся сумма , а за один период тогда получается 7309,00

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Ноя 07, 2008 12:13:48 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?

    Я не могу открыть ваш расчет, может распишите, что у вас там?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Ноя 07, 2008 12:18:57 Сообщить модератору   

    строка 701.03.001 - 30711230
    строка 701.03.004 - 30711230
    строка 701.03.005 - 11693398
    строка 701.03.006 - 1
    строка 701.03.007 - 116934
    строка 701.03.008 "D" - 116934

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Ноя 07, 2008 12:40:09 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.
    Подскажите пожалуйста как рассчитать среднегодовую сумму???

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пт Ноя 07, 2008 12:43:50 Сообщить модератору   

    Расчет

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    В вашем случае поставьте ОС на тот период когда приобрели ОС.

    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

    Поправьте меня если я не права.
    Когда мы заполняем форму 701.03 мы суммутекущих платжей, подлежащих уплате за налоговый период определяем исходя не из стоимости приобретения , а из среднегодовой стоимости которая получается из остаточных стоимостей на начало каждого месяца, и если мы приобрели оборудование в середине года, то остаточных стоимостей у нас будет не 13, а например 5, как в моем случае и налог мы посчитали не от 30 млн. тенге, а от 11,7 млн.тенге, поэтому и в 700 форме у начисление пройдет на сумму 116934, и если я заплачу 29234, то разница пойдет в недоимку.Мнения.

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Оборудование

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пт Ноя 07, 2008 12:57:33 Сообщить модератору   

    Новичок
    Подскажите правильно ли будет: сдаю 701.03 с начислением с суммой за квартал (до 20 ноября 08г.), по ОС которое перешло с незавершенки, объект зарегистрирован в октябре месяце.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пт Ноя 07, 2008 13:02:14 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.

    Какой процент амортизации вы берете?

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пт Ноя 07, 2008 13:10:20 Сообщить модератору   

    Новичек, пост № 27.
    Я тоже так рассчитала за 4 период, разве это неверно?! Нам только щас ОС все поступили, до этого не было вообще. Первый раз сдаю 701.03, но считаю что сумма 116934 будет верна к уплате, иначе недоим однозначно....
    А при сдаче отчета 3 или 4 квартал указывать? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пт Ноя 07, 2008 13:13:51 Сообщить модератору   

    Agata говорит:
    сдаю 701.03 с начислением с суммой за квартал (до 20 ноября 08г.),

    Я с незавершенкой не сталкивалась, но если у Вас октябре появляется ОС, то срок до 20 ноября. Посчитайте по таблице, и все-таки я считаю что сумму надо заплатить полностью.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

    Солнцка
    4-й квартал.
    Свои расчеты считаю верными (кто не согласен пусть докажет мою неправоту) и считаю что начисленную сумму надо платить полностью(кто не согласен тоже пусть обоснует).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пт Ноя 07, 2008 13:52:12 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    суммутекущих платжей, подлежащих уплате за налоговый период определяем исходя не из стоимости приобретения , а из среднегодовой стоимости которая получается из остаточных стоимостей на начало каждого месяца, и если мы приобрели оборудование в середине года, то остаточных стоимостей у нас будет не 13, а например 5, как в моем случае и налог мы посчитали не от 30 млн. тенге, а от 11,7 млн.тенге, поэтому и в 700 форме у начисление пройдет на сумму 116934

    С этим я полностью согласна. У вас сумма 116934 к начислению и к оплате. И Нерезидент Баланса я именно это и объясняла. Что берется не полностью период, а фактически использованный. По сумме я не просчитывала, тут надо знать какое это ОС и какой % амортизации они применяют.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пт Ноя 07, 2008 14:02:24 Сообщить модератору   

    Котеночек
    Логика железная Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пт Ноя 07, 2008 14:29:16 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    С этим я полностью согласна. У вас сумма 116934 к начислению и к оплате. И Нерезидент Баланса я именно это и объясняла. Что берется не полностью период, а фактически использованный. По сумме я не просчитывала, тут надо знать какое это ОС и какой % амортизации они применяют.

    Нерезидент Баланса недоконца расписала свои расчеты и этим запутала. Но всё выяснилось. Только не для Нерезидент Баланса.
    Котеночек МИР! :beer: girl_in_love

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Пт Ноя 07, 2008 14:41:11 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы?
    Unknown

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #36 Пт Ноя 07, 2008 14:41:54 Сообщить модератору   

    [quote="Новичок"]
    Нерезидент Баланса говорит:
    допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.

    Какой процент амортизации вы берете?

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить.[/quote

    как расчитать Среднегодовую стоимость: Цифры условные
    Дата...........Балансовая стоимость ОС.......Аморт
    01.01.08 .....
    01.02.08 3000000................................30000
    01.03.08 2970000................................30000
    01.04.08 2940000................................30000
    01.05.08 2910000................................30000
    01.06.08 2880000................................30000
    01.07.08 2850000................................30000
    01.08.08 2820000................................30000
    01.09.08 2790000................................30000
    01.10.08 2760000................................30000
    01.11.08 2730000................................30000
    01.12.08 2700000................................30000
    01.01.09 2670000................................30000
    Средн г/с=34020000:13=2616923,00 умножаем на 1%=26169,00тенге За год
    Если в эксплуатации 2 мес то 26169:12х2=4361,00

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пт Ноя 07, 2008 14:54:22 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    как расчитать Среднегодовую стоимость: Цифры условные
    Дата...........Балансовая стоимость ОС.......Аморт
    01.01.08 .....
    01.02.08 3000000................................30000
    01.03.08 2970000................................30000
    01.04.08 2940000................................30000
    01.05.08 2910000................................30000
    01.06.08 2880000................................30000
    01.07.08 2850000................................30000
    01.08.08 2820000................................30000
    01.09.08 2790000................................30000
    01.10.08 2760000................................30000
    01.11.08 2730000................................30000
    01.12.08 2700000................................30000
    01.01.09 2670000................................30000
    Средн г/с=34020000:13=2616923,00 умножаем на 1%=26169,00тенге За год
    Если в эксплуатации 2 мес то 26169:12х2=4361,00

    Неверно! Зачем Вы считаете с 01.02.2008г. Вы ведь только 29.10.2008г. купили это ОС. У Вас небыло этого ОС ни на 01.02.2008, ни на 01.10.2008г. Верный расчет Вашей среднегодовой стоимости в пост №29

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Это в 2009г. остаточных стоимостей у Вас будет 13, а в 2008г. году их у Вас только 3, их и нужно суммировать и делить на 13.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #38 Пт Ноя 07, 2008 15:07:32 Сообщить модератору   

    Smile Спасибо! Я с этим полностью согласна и помоему я уже когдато так считала, наверно забыла Crazy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пт Ноя 07, 2008 15:09:03 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Спасибо!
    Кнопка слева.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #40 Пт Ноя 07, 2008 15:12:37 Сообщить модератору   

    Может Кто-нибудь знает
    Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы? Unknown
    заранее спасибо Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Пт Ноя 07, 2008 15:17:05 Сообщить модератору   

    Кто работал с незавершенкой помогите Agata.

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=1224&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%F1%ED%EE%E2%ED+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2 Может чем-то поможет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #42 Пт Ноя 07, 2008 15:35:48 Сообщить модератору   

    Новичок Спасибо за поддержку Rose . я уже была там, частично помогли, но не по документам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Пн Ноя 10, 2008 09:43:05 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    Котеночек МИР!

    Конечно!!! Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #44 Пн Ноя 10, 2008 10:12:57 Сообщить модератору   

    Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #45 Вт Ноя 11, 2008 10:55:51   

    Котеночек здравствуйте!

    Подскажите а как вы с суммы ОС 3 000 000 высчитали сумму 4362?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #46 Вт Ноя 11, 2008 11:03:15 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Но пользовать то мы будем фактически 2 месяца !!! Я должна платить все 26169,00 в этом году или 4362,00 (как за 2 мес)

    26169,00:12=2180,75
    2180,75*2=4361,5
    Но, если Вы прочитали все предыдущие посты, то поняли что в данном случае этот расчет не правильный.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #47 Вт Ноя 11, 2008 11:14:39 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    Нерезидент Баланса писал(а):
    Спасибо!
    Кнопка слева.

    Для Нерезидентов "Кнопка слева" недоступна, только на словах Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #48 Вт Ноя 11, 2008 11:16:27 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Для Нерезидентов "Кнопка слева" недоступна, только на словах

    Пусть регистрируются, наверняка они будут регулярно появляться на балансе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #49 Вт Ноя 11, 2008 11:18:34 Сообщить модератору   

    Новичок
    Поддерживаю!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #50 Вт Ноя 11, 2008 11:21:25   

    И еще... у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо... что не так сделала... или ндо сделать подскажите пож-та!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #51 Вт Ноя 11, 2008 11:27:07 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо...

    В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Asem говорит:
    оборотке по счету 2410

    период оборотки какой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #52 Пт Ноя 14, 2008 02:21:12 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? - да.
    >Дебет 1210 Должник Кредит деньги
    аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются.
    В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.).
    вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( Shocked


    Что-то тут получается, что если мы вешаем расходы по судебным издержкам на Вашего дебитора, то для этого надо сделать корректировку 2006 года, (а может быть и 2007 г) убрать из расходов (из вычетов) сумму судебных издержек, т. е. проводкой в 2006 г восстановить ее именно так: сторно (красным) Дебет 7211 Кредит 3310. Следом другую : Дебет 1210 (должник) Кредит 3310 (Районный суд).
    Возникает вопрос: как это отразится на Вашей годовой декларации? В смысле как изменится убыток-прибыль?
    И еще. Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС. Мне кажется, так будет правильнее. Понимаете ли, эти расходы ведь не увеличивали стоимость ОС, не так ли?
    А вот убытки… Объясните подробнее, в каком размере было решено отнести убытки на должника. Ведь на 561 счет относятся все убытки от предпринимательской деятельности. Недопонимаю этот момент, пожалуйста, подробнее...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #53 Пт Ноя 14, 2008 10:15:47 Сообщить модератору   

    sova_911 Еще один вопрос, чтобы лучше разобраться. Когда, в какой момент будем приходовать ОС, в этом году?

    Вы писали, что стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки По сути, в этом постановлении должна быть сформирована не стоимость ОС, а сумма возмещения вам расходов по возврату долга плюс сам долг. Вы писали также, что стоимость ОС больше, чем сам долг, который Вы пытаетесь возместить. Вот нам и надо «догонять» этот долг (т.е. сумма на счете 1210) до стоимости ОС.

    Повторяю, что неясная картина с убытками. В какой сумме, как рассчитанная, от какой деятельности?

    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

    Может быть, кто-то иначе видит эту задачу?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #54 Пт Ноя 14, 2008 15:24:04 Сообщить модератору   

    ох как не хочется лезть в прошлые годы, возможно ли только текущим обойтись.
    >Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на
    >увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС.
    да, сформировала за счет 3310 ст-ть ос (допустим, 4млн), но вот теперь закрыть б 3310. у меня на нём болтается только подотчетная зад-ть, но это только 1млн., а остальные 3млн. нужно как-то вытаскивать из прошлых лет.

    >А вот убытки… Объясните подробнее
    был сформирован невнесенный учредителем УК за сч. 561

    >«догонять» этот долг
    ок, сделала - разницу выдала из кассы, через 1210

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #55 Вт Ноя 18, 2008 15:16:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру!!
    После того как приобрели основное средство нужен какой-нибуть акт работодателя о вводе в эксплуатацию??

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #56 Вт Ноя 18, 2008 15:20:25 Сообщить модератору   

    Что значит работодателя?. Если Вы приобрели оборудование которое нужно смонтировать и установить, то после всех этих процедур составляете акт о вводе в эксплуатацию.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #57 Вт Ноя 18, 2008 15:29:43   

    Новичок говорит:
    работодателя

    а классно - видимо тот кто даёт работу этому оборудованию...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #58 Чт Дек 09, 2010 12:03:19 Сообщить модератору   

    А если у нас ИП на ОУР.занимаемся продажей автомобилей.Шеф решил оформить одну машину на себя.Как списать этот товар,как это должно выглядеть в бух.учете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #59 Вт Дек 14, 2010 16:15:02 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь подскажите!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #60 Вт Дек 28, 2010 15:54:08 Сообщить модератору   

    elen4ik6 говорит:
    Кто-нибудь подскажите!

    Доброго дня) посмотрите тут http://www.balans.kz/topic20845.html

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #61 Вт Дек 28, 2010 16:02:29   

    elen4ik6 говорит:
    Шеф решил оформить одну машину на себя

    На себя каким образом? На ИП - как основное средство, которое будет участвовать в предпринимательской деятельности?
    Или на себя как на физическое лицо? Тема про основные средства.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz