Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке ф.300 отразить возврат...
    Возврат товара поставщику России как ...
    Начисление НДС на товар полученный из России
    Как правильно провести акцию на уже полученный товар?
    Облагается ли ИПН стипендия, получаем...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести Возврат товара по ТС полученный из России (2012г.)?     
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 06, 2012 00:44:09   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=484553#484553

    Пжл, у нас такая ситуация, товар (оборудование) получили из РФ 28.03.12; товар 100% оплачен, по сроку мы должны сдать ф.320, 328 к 20марту, но мы еще не сдали, данный товар мы должны были далее реализовать нашему заказчику, но тут договор расторгли, теперь вот данное оборудование решили вернуть нашему поставщику в РФ, конечно он согласился, но как теперь эту процедуру с возвратом сделать незнаем, была сегодня в НК, они тоже точно незнают, говорят что такого случая не было с возвратом по ТС. Оборудование без брака, просто договор расторгнут. Как нам быть?

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Получили 28.02.12

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена@М
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 06, 2012 07:02:35   

    В последних номерах бюллетеня бухгалтера (за март 2012г.) описывают возвраты товара в рамках таможенного союза, посмотрите может найдете для себя ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 06, 2012 09:27:26   

    В бюллетене да, вчера сам нач.отд.тс тоже читал при мне бюллетень, конкретно о возврате нет там.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 06, 2012 10:52:25   

    gauhar говорит:
    получили из РФ 28.03.12; товар 100% оплачен, по сроку мы должны сдать ф.320, 328 к 20марту, но мы еще не сдали, данный товар мы должны были далее реализовать нашему заказчику, но тут договор расторгли, теперь вот данное оборудование решили вернуть нашему поставщику в РФ, конечно он согласился,

    В данной ситуации предлагаю:
    1.Так как товар не оприходован,ф.320,328 не сданы, то на возвращаемый товар выписать необходимые сопроводительные документы,акт возврата,приложить копии документов полученных от поставщика и произвести возврат.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 06, 2012 10:56:11 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    Как нам быть?

    Наверно так. Хотя я тоже не претендую на правильность, говорю сразу, что с этим не сталкивалась. Мои размышления такие:

    надо было отчитаться по форме 320.00 и 328.00. На момент подачи отчетности договор еще действовал, наверное. (У вас точно не описана эта ситуация).
    Потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 06, 2012 10:59:16   

    esiphi говорит:
    .Так как товар не оприходован,ф.320,328 не сданы, то на возвращаемый товар выписать необходимые сопроводительные документы,акт возврата,приложить копии документов полученных от поставщика и произвести возврат.

    да именно так, согласна с вами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lanach
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 06, 2012 12:41:04   

    Положениями Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС и Налогового кодекса пунктом 1 статьи 276-23 определено, что возврат осуществляется по 2-м причинам: ненадлежащего качества и (или) некомплектности). Других вариантов для возврата не предусмотрено. Так что, я думаю, вам придется оформлять импорт как положено, а потом оформлять экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Апр 06, 2012 14:49:36   

    Ну я так и сама подумала вначале оформить как импорт, а после как экспорт оформить, и для этого на консультацию обратилась в НК, а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Апр 06, 2012 14:57:04 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    Ну я так и сама подумала вначале оформить как импорт, а после как экспорт оформить, и для этого на консультацию обратилась в НК, а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.

    У вас письменое обращения в Налоговый комитет было? или устное?

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 06, 2012 15:36:40   

    gauhar, я согласна с
    Lanach говорит:
    Других вариантов для возврата не предусмотрено. Так что, я думаю, вам придется оформлять импорт как положено, а потом оформлять экспорт.

    В вашем случае, необходимо было оформить импорт, а при возврате экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Апр 06, 2012 15:43:49 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.

    А, что они скажут на то, что оборудование границу пересекало, на баланс ставилось? Не импорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 12, 2012 10:17:21   

    Добрый день, Ув.бухгалтера! Я вернусь к своему вопросу, сообщ.№1, договор у нас расторгнут с нашим заказчиком в одностороннем порядке (такой случаи предусмотрен в договоре ("рд"кмг"), мы имеем уведомление от заказчика о расторжении), оборудование мы сегодня отправляем в Россию - нашему поставщику.
    я еще раз хотела с вами посоветоваться, мы ИП, упращенный режим, значит данный ввоз нам нужно будет оформить как импорт, сдать ф.328, 320 на 20 апреля, оплатить ндс, и потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику и ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Апр 12, 2012 10:25:43 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    Я вернусь к своему вопросу, сообщ.№1, договор у нас расторгнут с нашим заказчиком в одностороннем порядке (такой случаи предусмотрен в договоре ("рд"кмг"), мы имеем уведомление от заказчика о расторжении),

    Какой датой расторгнут Ваш договор?
    gauhar говорит:
    я еще раз хотела с вами посоветоваться, мы ИП, упращенный режим, значит данный ввоз нам нужно будет оформить как импорт, сдать ф.328, 320 на 20 апреля, оплатить ндс, и потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику и ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?

    Думаится, что вам надо было сдать форму 328.00, 320.00 до 20 марта - то есть отчитаться по полученому импорту.
    А сейчас сдать формы по экспорту - форму 328.00 , 320.00 до 20 апреля - то есть отчитатся по товару, который возвращаете.
    gauhar говорит:
    ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?

    Вы подтвердите свою нулвую ставку НДС.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Апр 12, 2012 10:25:43   

    в НК я письмом не выходила, а устно получила ответ от нач.отд, они сказали, что т.к. товар возвращается, 328 и 320 сдавать не нужно, а ждать ф.328 от россиян.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Апр 12, 2012 10:27:20 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    в НК я письмом не выходила, а устно получила ответ от нач.отд, они сказали, что т.к. товар возвращается, 328 и 320 сдавать не нужно, а ждать ф.328 от россиян.

    Считаю, что устный ответ может позже изменится. Поэтому надо было письмено подкрепить ответ налогового инспектора.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Апр 12, 2012 10:31:03   

    Ежик в тумане
    Договор заключен 14.02.12г., а увед.о расторжении - 05.04.12г.

    Если мы за ввоз на 20.04.12г, отчитаемся, ндс оплотим, а дальше после возврата нам ндс НК вернет?

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    товар получен с россии - 28.03.12

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Апр 12, 2012 10:42:32 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    Договор заключен 14.02.12г., а увед.о расторжении - 05.04.12г.

    На момент получения товара, договор еще не расторгнут. Поэтому сдать форму я вам посоветую.
    gauhar говорит:
    товар получен с россии - 28.03.12

    Так как товар пересек границу официально, все подтверждения этому есть. Вам нужно отчитатся по импорту, чтобы не попасть на штрафы.
    А потом оформить все документы по возврату товара - и сдать все формы, чтобы потвердить свою нулевую ставку НДС.
    Думаю, что позже вы сможете вернуть уплаченый НДС по импорту при такой ситуации, правда возрата придется ждать несколько месяцев, пока проверят всю процедуру налоговые инспекторы.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Апр 12, 2012 10:45:42   

    как его позже вернем, у нас ип-режим упращенный, как ндс платильщик - не состоим на учете.

    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

    какую форму при возврате ндс мы должны будем сдать в нк?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Апр 12, 2012 11:47:34   

    Ежик в тумане говорит:
    А потом оформить все документы по возврату товара - и сдать все формы, чтобы потвердить свою нулевую ставку НДС.

    И как вы себе представляете этот возврат? Если согласно ст 276-23 НК
    Цитата:
    3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, налогоплательщик в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов должен отразить сведения о ввезенных товарах (в том числе о товарах, возвращенных по причинам ненадлежащего качества и (или) некомплектности).
    Налогоплательщик имеет право на отзыв заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и представление нового заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по фактически ввезенным товарам при представлении следующих документов:
    1) согласованной налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензии (акта приемки) по количеству;
    2) заключения (акта) независимой экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество и (или) некомплектность;
    3) подтверждения компетентного налогового органа государства - члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары, о проведении корректировки размера облагаемого оборота при экспорте таких товаров налогоплательщиком-экспортером.
    По обращению налогоплательщика органы налоговой службы направляют запрос о представлении указанного подтверждения.

    нет ни слова о возврате поставщику из ТС по причине отказа покупателя, для которого завозился этот товар, от приобретения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Апр 13, 2012 16:24:20   

    так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
    на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

    сегодня мы отправили груз в россию обратно, экспорта в моей практике еще не было, какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Апр 13, 2012 16:29:13   

    gauhar говорит:
    так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
    на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

    Если вы не плательщики НДС и не можете его взять взачет, то должны сумму НДС включить в с/с товара.
    gauhar говорит:
    какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?

    В НК сдаете доки согласно ст 276-11 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Апр 13, 2012 17:14:12   

    Трудоголик2 говорит:
    gauhar говорит:
    так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
    на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

    Если вы не плательщики НДС и не можете его взять взачет, то должны сумму НДС включить в с/с товара.
    о каком зачете вы пишите? я о том, что у нас товар ввезен с россии мы оплачиваем ндс, далее мы его возвращаем, и после того как россия оформит я так думаю ввоз у себя, нам вернут ндс или нет.

    gauhar говорит:
    какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?

    В НК сдаете доки согласно ст 276-11 НК


    пжл, ув.бухг, кто может написать у кого был экспорт, подскажите пжл какие документы или отчеты мы сдаем в нк, отгрузка была 13.04.12(сегодня).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Апр 13, 2012 17:37:22   

    gauhar говорит:
    подскажите пжл какие документы или отчеты мы сдаем в нк, отгрузка была 13.04.12(сегодня)

    Сдаете форму 300.00 за 2 кв до 15 августа 2012. В ней заполняете приложения № 1 и 9, согласно ст 276-20 НК. Согласно ст 276-21 НК в течении 180 дней с даты отгрузки предоставляете в НК зявление о ввозе товаров и уплате НДС, полученное от ваших российских партнеров с отметкой их налогового органа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Апр 13, 2012 17:44:23   

    Трудоголик2, Smile о какой форме 300 вы говорите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Апр 13, 2012 17:46:17   

    gauhar говорит:
    о какой форме 300 вы говорите?

    О декларации на добавленную стоимость, вы ее сдаете, если являетесь плательщиком НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Апр 13, 2012 18:12:11   

    я вас не пойму, и вы мня тоже думаю, в эту ветку с вопросом я и обратилась, вы не читая выше пишите мне о формах 300-х, ммм мы ну учете по ндс не состоим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Сб Апр 14, 2012 01:12:06   

    ув.бухгалтера, нужна ваша помощь, пжл подскажите
    моя ситуация в первом сообщений,
    мы 13.04.12г - вернули товар в россию, теперь если Россия (поставщик) нам выпишет счет-фактуру минусовую, то это же возможно в рамках таможенного союза регламентировано Налоговым кодексом в случае возврата товара.

    Согласно ст. 276-23 НК в случае осуществления возврата товаров, импортированных на территорию РК с территории государств - членов таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности, до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам не производится.
    Подтверждением возврата товаров являются документы, предусмотренные подпунктами 1) - 3) части второй пункта 3 настоящей статьи. При этом данные документы представляются импортером одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам.

    значит нам не придется сдавать фно 328, 320 на 20 апреля 2012г, и уплачивать ндс, в данном случае, я думаю в нашем случае основанием будет у нас акт-приемки по количеству.

    как вы думаете?

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    акт- приемки между экспортером и импортером.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Апр 19, 2012 23:52:35   

    gauhar Вы упустили еще один пункт той же статьи
    Цитата:
    3. В случаях, указанных в пункте 1 и 2 настоящей статьи, налогоплательщик в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов должен отразить сведения о ввезенных товарах (в том числе о товарах, возвращенных по причинам ненадлежащего качества и (или) некомплектности).

    То есть будет заявление 328.00 в виде
    1) товар кол-во 1 стоимость 100
    2) товар кол-во -1 стоимость -100
    в итоге 0, который отражаете в ф.320, не забыв заполнить приложение 13.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    И прилагаете все документы на импорт и на возврат. Как обычно при подаче заявления 328.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olgals
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Июл 12, 2012 12:28:27   

    При возврате не качественного товара, в НК нам посоветовали договориться с поставщиком о замене сч-фактуры и тнн,не знаем как,но попробуем ,декларацию и заявление еще не сдавали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetlanka2701
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Авг 08, 2012 00:20:04   

    Уважаемые специалисты помогите разобраться в следующей ситуации. В июне поступило оборудование из России. Пока его собирали и испытывали со специалистами поставщика, подошел срок сдачи отчетности. До 20 июля сдали формы 328, 320 и уплатили НДС. Оборудование оказалось ненадлежащего качества и недоукомплектованно. По обоюдному согласию решили возвратить товар поставщику. Возврат оформили 02.08.2012г только накладной на возврат. Какие документы нам должен предоставить поставщик? Каким образом нам вернуть уплаченный НДС и какие отчеты сдать в НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetlanka2701
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Авг 08, 2012 11:35:19   

    Неужели никто не сталкивался с возвратом товара в рамках ТС? Поставщики из России требуют от нас с/фактуру и накладную, т.е. провести как реализацию (экспорт). А я прошу, чтобы они произвели корректировку оборота, оформили с/фактуру с минусом как это делается у нас в РК при возврате товара. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какими все-таки документами мы должны оформить этот возврат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ВасилисаИ
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Авг 08, 2012 14:00:22   

    Здравствуйте подскажите пожалуйста если Покупатель Российская компания, а грузополучатель Казахстанская компания будет ли это являться экспортом? Какие документы нужны для оформления этой сделки? Как отразить в налоговой отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Авг 08, 2012 14:31:32   

    svetlanka2701, обратите внимание на ст 276-33 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz