» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как провести Возврат товара по ТС полученный из России (2012г.)?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: gauhar
Добавлено: #1  Пт Апр 06, 2012 00:44:09
Заголовок сообщения: Как провести Возврат товара по ТС полученный из России (2012г.)?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=484553#484553

Пжл, у нас такая ситуация, товар (оборудование) получили из РФ 28.03.12; товар 100% оплачен, по сроку мы должны сдать ф.320, 328 к 20марту, но мы еще не сдали, данный товар мы должны были далее реализовать нашему заказчику, но тут договор расторгли, теперь вот данное оборудование решили вернуть нашему поставщику в РФ, конечно он согласился, но как теперь эту процедуру с возвратом сделать незнаем, была сегодня в НК, они тоже точно незнают, говорят что такого случая не было с возвратом по ТС. Оборудование без брака, просто договор расторгнут. Как нам быть?

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Получили 28.02.12



Автор: Елена@М
Добавлено: #2  Пт Апр 06, 2012 07:02:35
Заголовок сообщения:

В последних номерах бюллетеня бухгалтера (за март 2012г.) описывают возвраты товара в рамках таможенного союза, посмотрите может найдете для себя ответ.


Автор: gauhar
Добавлено: #3  Пт Апр 06, 2012 09:27:26
Заголовок сообщения:

В бюллетене да, вчера сам нач.отд.тс тоже читал при мне бюллетень, конкретно о возврате нет там.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Апр 06, 2012 10:52:25
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
получили из РФ 28.03.12; товар 100% оплачен, по сроку мы должны сдать ф.320, 328 к 20марту, но мы еще не сдали, данный товар мы должны были далее реализовать нашему заказчику, но тут договор расторгли, теперь вот данное оборудование решили вернуть нашему поставщику в РФ, конечно он согласился,

В данной ситуации предлагаю:
1.Так как товар не оприходован,ф.320,328 не сданы, то на возвращаемый товар выписать необходимые сопроводительные документы,акт возврата,приложить копии документов полученных от поставщика и произвести возврат.
С ув.



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #5  Пт Апр 06, 2012 10:56:11
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
Как нам быть?

Наверно так. Хотя я тоже не претендую на правильность, говорю сразу, что с этим не сталкивалась. Мои размышления такие:

надо было отчитаться по форме 320.00 и 328.00. На момент подачи отчетности договор еще действовал, наверное. (У вас точно не описана эта ситуация).
Потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику.

с ув.



Автор: Поликсени
Добавлено: #6  Пт Апр 06, 2012 10:59:16
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
.Так как товар не оприходован,ф.320,328 не сданы, то на возвращаемый товар выписать необходимые сопроводительные документы,акт возврата,приложить копии документов полученных от поставщика и произвести возврат.

да именно так, согласна с вами.



Автор: Lanach
Добавлено: #7  Пт Апр 06, 2012 12:41:04
Заголовок сообщения:

Положениями Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС и Налогового кодекса пунктом 1 статьи 276-23 определено, что возврат осуществляется по 2-м причинам: ненадлежащего качества и (или) некомплектности). Других вариантов для возврата не предусмотрено. Так что, я думаю, вам придется оформлять импорт как положено, а потом оформлять экспорт.


Автор: gauhar
Добавлено: #8  Пт Апр 06, 2012 14:49:36
Заголовок сообщения:

Ну я так и сама подумала вначале оформить как импорт, а после как экспорт оформить, и для этого на консультацию обратилась в НК, а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #9  Пт Апр 06, 2012 14:57:04
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
Ну я так и сама подумала вначале оформить как импорт, а после как экспорт оформить, и для этого на консультацию обратилась в НК, а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.

У вас письменое обращения в Налоговый комитет было? или устное?

с ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Пт Апр 06, 2012 15:36:40
Заголовок сообщения:

gauhar, я согласна с
Lanach говорит:
Других вариантов для возврата не предусмотрено. Так что, я думаю, вам придется оформлять импорт как положено, а потом оформлять экспорт.

В вашем случае, необходимо было оформить импорт, а при возврате экспорт.



Автор: vfhf
Добавлено: #11  Пт Апр 06, 2012 15:43:49
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить.

А, что они скажут на то, что оборудование границу пересекало, на баланс ставилось? Не импорт?



Автор: gauhar
Добавлено: #12  Чт Апр 12, 2012 10:17:21
Заголовок сообщения:

Добрый день, Ув.бухгалтера! Я вернусь к своему вопросу, сообщ.№1, договор у нас расторгнут с нашим заказчиком в одностороннем порядке (такой случаи предусмотрен в договоре ("рд"кмг"), мы имеем уведомление от заказчика о расторжении), оборудование мы сегодня отправляем в Россию - нашему поставщику.
я еще раз хотела с вами посоветоваться, мы ИП, упращенный режим, значит данный ввоз нам нужно будет оформить как импорт, сдать ф.328, 320 на 20 апреля, оплатить ндс, и потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику и ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #13  Чт Апр 12, 2012 10:25:43
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
Я вернусь к своему вопросу, сообщ.№1, договор у нас расторгнут с нашим заказчиком в одностороннем порядке (такой случаи предусмотрен в договоре ("рд"кмг"), мы имеем уведомление от заказчика о расторжении),

Какой датой расторгнут Ваш договор?
gauhar говорит:
я еще раз хотела с вами посоветоваться, мы ИП, упращенный режим, значит данный ввоз нам нужно будет оформить как импорт, сдать ф.328, 320 на 20 апреля, оплатить ндс, и потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику и ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?

Думаится, что вам надо было сдать форму 328.00, 320.00 до 20 марта - то есть отчитаться по полученому импорту.
А сейчас сдать формы по экспорту - форму 328.00 , 320.00 до 20 апреля - то есть отчитатся по товару, который возвращаете.
gauhar говорит:
ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно?

Вы подтвердите свою нулвую ставку НДС.

с ув.



Автор: gauhar
Добавлено: #14  Чт Апр 12, 2012 10:25:43
Заголовок сообщения:

в НК я письмом не выходила, а устно получила ответ от нач.отд, они сказали, что т.к. товар возвращается, 328 и 320 сдавать не нужно, а ждать ф.328 от россиян.


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #15  Чт Апр 12, 2012 10:27:20
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
в НК я письмом не выходила, а устно получила ответ от нач.отд, они сказали, что т.к. товар возвращается, 328 и 320 сдавать не нужно, а ждать ф.328 от россиян.

Считаю, что устный ответ может позже изменится. Поэтому надо было письмено подкрепить ответ налогового инспектора.

с ув.



Автор: gauhar
Добавлено: #16  Чт Апр 12, 2012 10:31:03
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане
Договор заключен 14.02.12г., а увед.о расторжении - 05.04.12г.

Если мы за ввоз на 20.04.12г, отчитаемся, ндс оплотим, а дальше после возврата нам ндс НК вернет?

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

товар получен с россии - 28.03.12



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #17  Чт Апр 12, 2012 10:42:32
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
Договор заключен 14.02.12г., а увед.о расторжении - 05.04.12г.

На момент получения товара, договор еще не расторгнут. Поэтому сдать форму я вам посоветую.
gauhar говорит:
товар получен с россии - 28.03.12

Так как товар пересек границу официально, все подтверждения этому есть. Вам нужно отчитатся по импорту, чтобы не попасть на штрафы.
А потом оформить все документы по возврату товара - и сдать все формы, чтобы потвердить свою нулевую ставку НДС.
Думаю, что позже вы сможете вернуть уплаченый НДС по импорту при такой ситуации, правда возрата придется ждать несколько месяцев, пока проверят всю процедуру налоговые инспекторы.

с ув.



Автор: gauhar
Добавлено: #18  Чт Апр 12, 2012 10:45:42
Заголовок сообщения:

как его позже вернем, у нас ип-режим упращенный, как ндс платильщик - не состоим на учете.

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

какую форму при возврате ндс мы должны будем сдать в нк?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #19  Чт Апр 12, 2012 11:47:34
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане говорит:
А потом оформить все документы по возврату товара - и сдать все формы, чтобы потвердить свою нулевую ставку НДС.

И как вы себе представляете этот возврат? Если согласно ст 276-23 НК
Цитата:
3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, налогоплательщик в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов должен отразить сведения о ввезенных товарах (в том числе о товарах, возвращенных по причинам ненадлежащего качества и (или) некомплектности).
Налогоплательщик имеет право на отзыв заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и представление нового заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по фактически ввезенным товарам при представлении следующих документов:
1) согласованной налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензии (акта приемки) по количеству;
2) заключения (акта) независимой экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество и (или) некомплектность;
3) подтверждения компетентного налогового органа государства - члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары, о проведении корректировки размера облагаемого оборота при экспорте таких товаров налогоплательщиком-экспортером.
По обращению налогоплательщика органы налоговой службы направляют запрос о представлении указанного подтверждения.

нет ни слова о возврате поставщику из ТС по причине отказа покупателя, для которого завозился этот товар, от приобретения.



Автор: gauhar
Добавлено: #20  Пт Апр 13, 2012 16:24:20
Заголовок сообщения:

так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

сегодня мы отправили груз в россию обратно, экспорта в моей практике еще не было, какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Пт Апр 13, 2012 16:29:13
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

Если вы не плательщики НДС и не можете его взять взачет, то должны сумму НДС включить в с/с товара.
gauhar говорит:
какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?

В НК сдаете доки согласно ст 276-11 НК



Автор: gauhar
Добавлено: #22  Пт Апр 13, 2012 17:14:12
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
gauhar говорит:
так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли?
на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%.

Если вы не плательщики НДС и не можете его взять взачет, то должны сумму НДС включить в с/с товара.
о каком зачете вы пишите? я о том, что у нас товар ввезен с россии мы оплачиваем ндс, далее мы его возвращаем, и после того как россия оформит я так думаю ввоз у себя, нам вернут ндс или нет.

gauhar говорит:
какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать?

В НК сдаете доки согласно ст 276-11 НК


пжл, ув.бухг, кто может написать у кого был экспорт, подскажите пжл какие документы или отчеты мы сдаем в нк, отгрузка была 13.04.12(сегодня).



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #23  Пт Апр 13, 2012 17:37:22
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
подскажите пжл какие документы или отчеты мы сдаем в нк, отгрузка была 13.04.12(сегодня)

Сдаете форму 300.00 за 2 кв до 15 августа 2012. В ней заполняете приложения № 1 и 9, согласно ст 276-20 НК. Согласно ст 276-21 НК в течении 180 дней с даты отгрузки предоставляете в НК зявление о ввозе товаров и уплате НДС, полученное от ваших российских партнеров с отметкой их налогового органа.



Автор: gauhar
Добавлено: #24  Пт Апр 13, 2012 17:44:23
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, :) о какой форме 300 вы говорите?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #25  Пт Апр 13, 2012 17:46:17
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
о какой форме 300 вы говорите?

О декларации на добавленную стоимость, вы ее сдаете, если являетесь плательщиком НДС.



Автор: gauhar
Добавлено: #26  Пт Апр 13, 2012 18:12:11
Заголовок сообщения:

я вас не пойму, и вы мня тоже думаю, в эту ветку с вопросом я и обратилась, вы не читая выше пишите мне о формах 300-х, ммм мы ну учете по ндс не состоим.


Автор: gauhar
Добавлено: #27  Сб Апр 14, 2012 01:12:06
Заголовок сообщения:

ув.бухгалтера, нужна ваша помощь, пжл подскажите
моя ситуация в первом сообщений,
мы 13.04.12г - вернули товар в россию, теперь если Россия (поставщик) нам выпишет счет-фактуру минусовую, то это же возможно в рамках таможенного союза регламентировано Налоговым кодексом в случае возврата товара.

Согласно ст. 276-23 НК в случае осуществления возврата товаров, импортированных на территорию РК с территории государств - членов таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности, до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам не производится.
Подтверждением возврата товаров являются документы, предусмотренные подпунктами 1) - 3) части второй пункта 3 настоящей статьи. При этом данные документы представляются импортером одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам.

значит нам не придется сдавать фно 328, 320 на 20 апреля 2012г, и уплачивать ндс, в данном случае, я думаю в нашем случае основанием будет у нас акт-приемки по количеству.

как вы думаете?

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

акт- приемки между экспортером и импортером.



Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Чт Апр 19, 2012 23:52:35
Заголовок сообщения:

gauhar Вы упустили еще один пункт той же статьи
Цитата:
3. В случаях, указанных в пункте 1 и 2 настоящей статьи, налогоплательщик в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов должен отразить сведения о ввезенных товарах (в том числе о товарах, возвращенных по причинам ненадлежащего качества и (или) некомплектности).

То есть будет заявление 328.00 в виде
1) товар кол-во 1 стоимость 100
2) товар кол-во -1 стоимость -100
в итоге 0, который отражаете в ф.320, не забыв заполнить приложение 13.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

И прилагаете все документы на импорт и на возврат. Как обычно при подаче заявления 328.



Автор: Olgals
Добавлено: #29  Чт Июл 12, 2012 12:28:27
Заголовок сообщения:

При возврате не качественного товара, в НК нам посоветовали договориться с поставщиком о замене сч-фактуры и тнн,не знаем как,но попробуем ,декларацию и заявление еще не сдавали


Автор: svetlanka2701
Добавлено: #30  Ср Авг 08, 2012 00:20:04
Заголовок сообщения:

Уважаемые специалисты помогите разобраться в следующей ситуации. В июне поступило оборудование из России. Пока его собирали и испытывали со специалистами поставщика, подошел срок сдачи отчетности. До 20 июля сдали формы 328, 320 и уплатили НДС. Оборудование оказалось ненадлежащего качества и недоукомплектованно. По обоюдному согласию решили возвратить товар поставщику. Возврат оформили 02.08.2012г только накладной на возврат. Какие документы нам должен предоставить поставщик? Каким образом нам вернуть уплаченный НДС и какие отчеты сдать в НУ?


Автор: svetlanka2701
Добавлено: #31  Ср Авг 08, 2012 11:35:19
Заголовок сообщения:

Неужели никто не сталкивался с возвратом товара в рамках ТС? Поставщики из России требуют от нас с/фактуру и накладную, т.е. провести как реализацию (экспорт). А я прошу, чтобы они произвели корректировку оборота, оформили с/фактуру с минусом как это делается у нас в РК при возврате товара. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какими все-таки документами мы должны оформить этот возврат?


Автор: ВасилисаИ
Добавлено: #32  Ср Авг 08, 2012 14:00:22
Заголовок сообщения:

Здравствуйте подскажите пожалуйста если Покупатель Российская компания, а грузополучатель Казахстанская компания будет ли это являться экспортом? Какие документы нужны для оформления этой сделки? Как отразить в налоговой отчетности?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #33  Ср Авг 08, 2012 14:31:32
Заголовок сообщения:

svetlanka2701, обратите внимание на ст 276-33 НК.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ