» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как провести Возврат товара по ТС полученный из России (2012г.)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #1  Пт Апр 06, 2012 00:44:09 |
Заголовок сообщения: | Как провести Возврат товара по ТС полученный из России (2012г.)? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=484553#484553 Пжл, у нас такая ситуация, товар (оборудование) получили из РФ 28.03.12; товар 100% оплачен, по сроку мы должны сдать ф.320, 328 к 20марту, но мы еще не сдали, данный товар мы должны были далее реализовать нашему заказчику, но тут договор расторгли, теперь вот данное оборудование решили вернуть нашему поставщику в РФ, конечно он согласился, но как теперь эту процедуру с возвратом сделать незнаем, была сегодня в НК, они тоже точно незнают, говорят что такого случая не было с возвратом по ТС. Оборудование без брака, просто договор расторгнут. Как нам быть? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Получили 28.02.12 |
Автор: | Елена@М |
Добавлено: | #2  Пт Апр 06, 2012 07:02:35 |
Заголовок сообщения: | |
В последних номерах бюллетеня бухгалтера (за март 2012г.) описывают возвраты товара в рамках таможенного союза, посмотрите может найдете для себя ответ. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #3  Пт Апр 06, 2012 09:27:26 |
Заголовок сообщения: | |
В бюллетене да, вчера сам нач.отд.тс тоже читал при мне бюллетень, конкретно о возврате нет там. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Апр 06, 2012 10:52:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В данной ситуации предлагаю: 1.Так как товар не оприходован,ф.320,328 не сданы, то на возвращаемый товар выписать необходимые сопроводительные документы,акт возврата,приложить копии документов полученных от поставщика и произвести возврат. С ув. |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #5  Пт Апр 06, 2012 10:56:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наверно так. Хотя я тоже не претендую на правильность, говорю сразу, что с этим не сталкивалась. Мои размышления такие: надо было отчитаться по форме 320.00 и 328.00. На момент подачи отчетности договор еще действовал, наверное. (У вас точно не описана эта ситуация). Потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику. с ув. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #6  Пт Апр 06, 2012 10:59:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да именно так, согласна с вами. |
Автор: | Lanach |
Добавлено: | #7  Пт Апр 06, 2012 12:41:04 |
Заголовок сообщения: | |
Положениями Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС и Налогового кодекса пунктом 1 статьи 276-23 определено, что возврат осуществляется по 2-м причинам: ненадлежащего качества и (или) некомплектности). Других вариантов для возврата не предусмотрено. Так что, я думаю, вам придется оформлять импорт как положено, а потом оформлять экспорт. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #8  Пт Апр 06, 2012 14:49:36 |
Заголовок сообщения: | |
Ну я так и сама подумала вначале оформить как импорт, а после как экспорт оформить, и для этого на консультацию обратилась в НК, а там сказали что импорт не нужно офорлять в этом случае, и вообще сами точно не могут ответить. |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #9  Пт Апр 06, 2012 14:57:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У вас письменое обращения в Налоговый комитет было? или устное? с ув. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #10  Пт Апр 06, 2012 15:36:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
gauhar, я согласна с
В вашем случае, необходимо было оформить импорт, а при возврате экспорт. |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #11  Пт Апр 06, 2012 15:43:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А, что они скажут на то, что оборудование границу пересекало, на баланс ставилось? Не импорт? |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #12  Чт Апр 12, 2012 10:17:21 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Ув.бухгалтера! Я вернусь к своему вопросу, сообщ.№1, договор у нас расторгнут с нашим заказчиком в одностороннем порядке (такой случаи предусмотрен в договоре ("рд"кмг"), мы имеем уведомление от заказчика о расторжении), оборудование мы сегодня отправляем в Россию - нашему поставщику. я еще раз хотела с вами посоветоваться, мы ИП, упращенный режим, значит данный ввоз нам нужно будет оформить как импорт, сдать ф.328, 320 на 20 апреля, оплатить ндс, и потом в режиме реэкспорта вернуть это оборудование поставщику и ждать от Россиян ф.328, и после нам вернуть - ндс, вот это интересно? |
Автор: | Ежик в тумане | ||||||
Добавлено: | #13  Чт Апр 12, 2012 10:25:43 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Какой датой расторгнут Ваш договор?
Думаится, что вам надо было сдать форму 328.00, 320.00 до 20 марта - то есть отчитаться по полученому импорту. А сейчас сдать формы по экспорту - форму 328.00 , 320.00 до 20 апреля - то есть отчитатся по товару, который возвращаете.
Вы подтвердите свою нулвую ставку НДС. с ув. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #14  Чт Апр 12, 2012 10:25:43 |
Заголовок сообщения: | |
в НК я письмом не выходила, а устно получила ответ от нач.отд, они сказали, что т.к. товар возвращается, 328 и 320 сдавать не нужно, а ждать ф.328 от россиян. |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #15  Чт Апр 12, 2012 10:27:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю, что устный ответ может позже изменится. Поэтому надо было письмено подкрепить ответ налогового инспектора. с ув. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #16  Чт Апр 12, 2012 10:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
Ежик в тумане Договор заключен 14.02.12г., а увед.о расторжении - 05.04.12г. Если мы за ввоз на 20.04.12г, отчитаемся, ндс оплотим, а дальше после возврата нам ндс НК вернет? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: товар получен с россии - 28.03.12 |
Автор: | Ежик в тумане | ||||
Добавлено: | #17  Чт Апр 12, 2012 10:42:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На момент получения товара, договор еще не расторгнут. Поэтому сдать форму я вам посоветую.
Так как товар пересек границу официально, все подтверждения этому есть. Вам нужно отчитатся по импорту, чтобы не попасть на штрафы. А потом оформить все документы по возврату товара - и сдать все формы, чтобы потвердить свою нулевую ставку НДС. Думаю, что позже вы сможете вернуть уплаченый НДС по импорту при такой ситуации, правда возрата придется ждать несколько месяцев, пока проверят всю процедуру налоговые инспекторы. с ув. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #18  Чт Апр 12, 2012 10:45:42 |
Заголовок сообщения: | |
как его позже вернем, у нас ип-режим упращенный, как ндс платильщик - не состоим на учете. Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: какую форму при возврате ндс мы должны будем сдать в нк? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #19  Чт Апр 12, 2012 11:47:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И как вы себе представляете этот возврат? Если согласно ст 276-23 НК
нет ни слова о возврате поставщику из ТС по причине отказа покупателя, для которого завозился этот товар, от приобретения. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #20  Пт Апр 13, 2012 16:24:20 |
Заголовок сообщения: | |
так ндс ип-ку не вернут в итоге чтоли? на 20 апреля мы сдадим отчетность 320-328, уплатим ндс - 12%. сегодня мы отправили груз в россию обратно, экспорта в моей практике еще не было, какие документы мы должны предоставить и куда, что в налоговую мы должны сдать? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #21  Пт Апр 13, 2012 16:29:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если вы не плательщики НДС и не можете его взять взачет, то должны сумму НДС включить в с/с товара.
В НК сдаете доки согласно ст 276-11 НК |
Автор: | gauhar | ||||||
Добавлено: | #22  Пт Апр 13, 2012 17:14:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
пжл, ув.бухг, кто может написать у кого был экспорт, подскажите пжл какие документы или отчеты мы сдаем в нк, отгрузка была 13.04.12(сегодня). |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #23  Пт Апр 13, 2012 17:37:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сдаете форму 300.00 за 2 кв до 15 августа 2012. В ней заполняете приложения № 1 и 9, согласно ст 276-20 НК. Согласно ст 276-21 НК в течении 180 дней с даты отгрузки предоставляете в НК зявление о ввозе товаров и уплате НДС, полученное от ваших российских партнеров с отметкой их налогового органа. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #24  Пт Апр 13, 2012 17:44:23 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, :) о какой форме 300 вы говорите? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #25  Пт Апр 13, 2012 17:46:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О декларации на добавленную стоимость, вы ее сдаете, если являетесь плательщиком НДС. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #26  Пт Апр 13, 2012 18:12:11 |
Заголовок сообщения: | |
я вас не пойму, и вы мня тоже думаю, в эту ветку с вопросом я и обратилась, вы не читая выше пишите мне о формах 300-х, ммм мы ну учете по ндс не состоим. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #27  Сб Апр 14, 2012 01:12:06 |
Заголовок сообщения: | |
ув.бухгалтера, нужна ваша помощь, пжл подскажите моя ситуация в первом сообщений, мы 13.04.12г - вернули товар в россию, теперь если Россия (поставщик) нам выпишет счет-фактуру минусовую, то это же возможно в рамках таможенного союза регламентировано Налоговым кодексом в случае возврата товара. Согласно ст. 276-23 НК в случае осуществления возврата товаров, импортированных на территорию РК с территории государств - членов таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности, до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам не производится. Подтверждением возврата товаров являются документы, предусмотренные подпунктами 1) - 3) части второй пункта 3 настоящей статьи. При этом данные документы представляются импортером одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам. значит нам не придется сдавать фно 328, 320 на 20 апреля 2012г, и уплачивать ндс, в данном случае, я думаю в нашем случае основанием будет у нас акт-приемки по количеству. как вы думаете? Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: акт- приемки между экспортером и импортером. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #28  Чт Апр 19, 2012 23:52:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
gauhar Вы упустили еще один пункт той же статьи
То есть будет заявление 328.00 в виде 1) товар кол-во 1 стоимость 100 2) товар кол-во -1 стоимость -100 в итоге 0, который отражаете в ф.320, не забыв заполнить приложение 13. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: И прилагаете все документы на импорт и на возврат. Как обычно при подаче заявления 328. |
Автор: | Olgals |
Добавлено: | #29  Чт Июл 12, 2012 12:28:27 |
Заголовок сообщения: | |
При возврате не качественного товара, в НК нам посоветовали договориться с поставщиком о замене сч-фактуры и тнн,не знаем как,но попробуем ,декларацию и заявление еще не сдавали |
Автор: | svetlanka2701 |
Добавлено: | #30  Ср Авг 08, 2012 00:20:04 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые специалисты помогите разобраться в следующей ситуации. В июне поступило оборудование из России. Пока его собирали и испытывали со специалистами поставщика, подошел срок сдачи отчетности. До 20 июля сдали формы 328, 320 и уплатили НДС. Оборудование оказалось ненадлежащего качества и недоукомплектованно. По обоюдному согласию решили возвратить товар поставщику. Возврат оформили 02.08.2012г только накладной на возврат. Какие документы нам должен предоставить поставщик? Каким образом нам вернуть уплаченный НДС и какие отчеты сдать в НУ? |
Автор: | svetlanka2701 |
Добавлено: | #31  Ср Авг 08, 2012 11:35:19 |
Заголовок сообщения: | |
Неужели никто не сталкивался с возвратом товара в рамках ТС? Поставщики из России требуют от нас с/фактуру и накладную, т.е. провести как реализацию (экспорт). А я прошу, чтобы они произвели корректировку оборота, оформили с/фактуру с минусом как это делается у нас в РК при возврате товара. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какими все-таки документами мы должны оформить этот возврат? |
Автор: | ВасилисаИ |
Добавлено: | #32  Ср Авг 08, 2012 14:00:22 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте подскажите пожалуйста если Покупатель Российская компания, а грузополучатель Казахстанская компания будет ли это являться экспортом? Какие документы нужны для оформления этой сделки? Как отразить в налоговой отчетности? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #33  Ср Авг 08, 2012 14:31:32 |
Заголовок сообщения: | |
svetlanka2701, обратите внимание на ст 276-33 НК. |