Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Анализ ситуации от специалистов Балан...
    Анализ ситуации от специалистов Баланса. Лжепредприятия.
    Анализ ситуации от специалистов Баланса. Сертификация бухгалтера
    Анализ ситуации от специалистов Баланса. Вопросы применения ККМ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ     
    Айнука.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 03, 2010 17:52:21 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510
    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360511#360511

    В связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз с 1 июля 2010г. процедуры по импорту товаров на территорию Республики Казахстан с территории другого государства-члена Таможенного союза изменились. Контроль, за исполнением налогоплательщиком налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров в части взимания и документирования, во взаимной торговле государств-членов таможенного союза, осуществляется органами налоговой службы на основании налоговой отчетности.

    Каким образом будет осуществляться налоговый контроль, и какая налоговая отчетность была введена для данной процедуры, более подробно приведено в данной статье.

    Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года.

    Для того, чтобы скачать полностью статью, зайдите под своим логином.

    Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
    Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Авг 07, 2010 02:40:21   

    В Вашей статье, и в Законе существует следующая фраза
    Айнука говорит:
    Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:

    Следует ли понимать буквально слово "Одновременно", т.е. "в тот же день" в целях предоставления декларации, заявления и других документов в бумажном виде в налоговое управление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Авг 07, 2010 10:08:21 Сообщить модератору   

    S76
    Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    09091999
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 10, 2010 11:16:49 Сообщить модератору   

    Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    компл.специи
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Сен 03, 2010 14:15:08   

    Спасибо большое за нужную и своевременную информацию. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Флора 1
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Сен 03, 2010 14:46:26   

    Добрый день! В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах, а если наша фирма заключила договор с московским ТОО на разработку технико-экономического обоснования проекта, т.е на предоставление консалтинговых услуг в виде документа World, который будет отправлен в РК по электронной почте. Работы будут оплачены в два этапа: аванс и по актам выполненных работ. Все что писалось выше о товарах относится и к нашей ситуации ? Заранее спасибо за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Сен 03, 2010 15:00:11 Сообщить модератору   

    Флора 1 говорит:
    В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах

    В начале статьи так и прописано, что статья касается только импорта товаров.
    К услугам и работам данная статья не относится.
    По вашим вопросам заведите отдельную тему http://balans.kz/help/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinahrom
    Сертификат CAP
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 12, 2010 16:42:32   

    Айнука говорит:
    Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган


    СКажите , пожалуйста, допускается ли отправка ф.328 по СОНО напр . сегодня , а ф. 320 днем позже. А на бумажном носителе в налоговую. уже все вместе , в день отправки ф.320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Окт 12, 2010 17:20:53 Сообщить модератору   

    Dinahrom
    Статья 276-20 Налогового кодекса говорит:
    3. При импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, в том числе по договорам (контрактам) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, если иное не установлено настоящим пунктом.
    Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
    1) Заявление (я) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде
    .

    Все консультации на WWW.BALANS.KZ специалисты дают на основании Законодательных актов и НПА РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    воробушек
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 29, 2010 21:53:14 Сообщить модератору   

    Спасибо, Айнука! Я правда ни чего не получаю по импорту, но для общего развития очень доходчиво.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gusena
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Авг 01, 2011 19:36:13   

    Вопрос: если наступает момент реализации импортированного товара на территории РК - допустим ТОО получило импортный товар, оплатило НДС методом зачета, указало этот НДС в декларации в зачет. На территории РК уже как поставщик ТОО отпускает товар, с накруткой НДС реализации - здесь ничего сложного нет, в общеустановленном порядке или есть какие то моменты, связанные с импортом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Авг 01, 2011 20:55:14 Сообщить модератору   

    gusena говорит:
    оплатило НДС методом зачета,
    gusena, вы не путаете, точно методом зачета?
    Если так, то вы не имеете права его продавать.
    НК-2008 говорит:
    Статья 250. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета
    1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, по импорту следующих товаров:
    1) оборудования;
    2) сельскохозяйственной техники;
    3) грузового подвижного состава автомобильного транспорта;
    3-1) вертолетов и самолетов;
    3-2) локомотивов железнодорожных и вагонов;
    3-3) морских судов;
    4) запасных частей;
    5) пестициды (ядохимикаты).
    Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.
    При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.
    1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость для собственных производственных нужд.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нюся
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Авг 02, 2011 11:16:25 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, возник вопрос...
    Наше ТОО получает информационные услуги из РФ. Ежемесячно оплачиваем 1600 руб без НДС. Возникают ли у меня какие-то налоговые обязательства и отчётность?

    Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:

    Господа, пожалуйста помогите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 02, 2011 11:48:20   

    Нюся, Не нарушайте правила форума. Пользуйтесь поиском, либо заводите новую тему в правильном подфоруме.
    Айнука говорит:
    Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
    Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Янв 16, 2012 10:07:10   

    Подскажите пжл, я ИП занимаюсь полиграфической деятельностью, режим налоговый Упращёнка, на учёте по НДС не стою, заключаю договор с Москвой на поставку ТМЦ, какие дополнительные налоговые обязательства обязательства у меня возникают по ссдаче отчётов, как я понимаю раз я не плательщик НДС то сдавать 328 и з20 нам не надо? Проконсультируйте пжл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 16, 2012 11:29:18   

    Colnce, статья 276-2 п.2 - вы лицо, импортирующее ТМЦ с России - поэтому не важно плательщик НДС вы или нет у вас возникает необходимость представлять ф.320 и ф.328 в налоговый орган по месту регистрации ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Янв 16, 2012 11:31:32 Сообщить модератору   

    У вас же по любой возникнет обязательство по уплате НДС при импорте, просто в зачет не будете брать этот НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Янв 16, 2012 12:39:38   

    Не подскажите правила заполнения....и сроки пжл...не сталкивалась никогда....и ещё если сможете подскажите
    и что получается на таможне я заплачу ндс....и ещё его платить в НК?

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    Еще такой момент. Груз оплачивать будуя , как ИП, а ехать забирать будет работник, ему нужна будет от меня довереность на получение и сопровождение груза, ее же не обязательно делать у нотариуса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Янв 16, 2012 13:16:11 Сообщить модератору   

    Colnce говорит:
    и что получается на таможне я заплачу ндс.

    почему на таможне? Вы в НК заплатите, сдав 320-328ю.
    Colnce говорит:
    Не подскажите правила заполнения

    Правила на салук.кз можно скачать.
    Colnce говорит:
    и сроки пжл
    глава 37-1 Налогового Кодекса.
    Ситуации у каждого разные, и точно вам сказать никто не сможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 16, 2012 13:23:01   

    Айнука говорит:
    Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
    Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.

    В этой теме правильно будет дать ссылку на ту страницу статьи, где это написано + статья Налогового кодекса.
    Это и будет обсуждение по статье.

    Все остальное - нарушение правил форума.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Янв 28, 2013 13:02:22   

    В своей статье вы пишите, что если цена импортируемого товара ниже 10% аналогичного товара в РК, то налоговики имеют право скорректировать эту цену до уровня цены товара в РК,т.е. в сторону повышения. А это происходит когда, во время проверки или когда налогоплательщик сдает заявление и 328 ф.? а если цена товара наоборот ниже, корректировка в нижнюю сторону не происходит? Smile
    И я правильно поняла, отчеты по импорту сдаются в НК каждый месяц, а не квартал, как например 300 форма?
    импортом не занимаюсь, поэтому задаю такие вопросы Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Янв 28, 2013 13:08:46   

    Елена Скок,
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Июн 25, 2013 16:30:03   

    Добрый день! в первый раз сталкиваюсь с импортом из РФ, подскажите пожалуста поставщики из РФ должны выставить нам СФ по какой ставке НДС?
    Например: стоимость оборудования 22 500 руб с учетом НДС.
    я что то совсем запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +362 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Июн 25, 2013 16:41:08 Сказали Спасибо❤   

    Sali_&_Buh говорит:
    поставщики из РФ должны выставить
    с/ф по ставке 0%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Июн 25, 2013 16:52:55   

    тогда получается что стоимость оборудования будет равна 22500-НДС=19067,80 ? и они нам должны выставить по цене 19067,80 по ставке 0 % или 22500 по ставке 0%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Июн 25, 2013 17:02:52   

    Sali_&_Buh, Lola,
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Июн 25, 2013 17:04:24   

    Спасибо. поищу еще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Июн 20, 2015 15:56:20   

    Статья обновлена, дополнена и расширена по состоянию на июнь 2015 года.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Июн 22, 2015 17:38:23   

    Спасибо большое Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Апр 05, 2016 17:15:00   

    Добрый вечер!подскажите пожалуйста,как быть:пришел товар с России,на сумму 22560тг,из документов только с/ф от 26.02.2016,документы мне отдают в конце марта,получается мы опоздали с ф.320,328?

    можем ли мы не отчитываться по этим формам,если в России,попросим сделать как на физ.лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Июн 08, 2016 15:26:01   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,пришел товар на сумму 9949 рублей,прислали только накладную.Подскажите как правильно заполнить ф.328.00 и 320.00.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Июн 08, 2016 15:29:35   

    NATA1686,
    Айнука. говорит:
    Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Июн 08, 2016 15:33:21   

    Омарова Д.М., не поняла,мне нужно новую тему завести по поводу 328.00 формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Июн 08, 2016 15:37:08   

    NATA1686, да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz