Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Курс валюты при оформлении акта выполненых работ нерезиденту в валюте договора
    ТОО (резидент РК) оказало услуги нерезиденту РК на территории РК
    где можно посмотреть, на выполненые у...
    ТОО-резидент РК оказало маркетинговые...
    Предприятие-поставщик оказало нам усл...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО оказало услуги нерезиденту. Как оформить счет-фактуру+акт выполненых работ?     
    oxanakz08
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 02, 2009 14:14:21 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=241283#241283

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, ТОО (бокерская компания) произвела услуги нерезиденту на сумму 10 000 тысяч евро, а так же выставила счет на транспортные услуги. А как правельно оформить счет-фактуру+акт выполненыъ работ?
    Заранее благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Панда
    Сертификат CAP
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 03, 2009 01:57:13   

    oxanakz08
    В Законе РК "О валютном регулировании и валютном контроле" предусматривает валютные операции между резидентами и нерезидентами, в частности,
    - резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.
    Поэтому и акт выполненных работ и счет-фактуру выписываете в иностранной валюте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июл 26, 2010 19:21:24   

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,ТОО резидент ,оказало услуги нерезиденту по обучению русскому языку,оплату произвел наличными в тенге,выдала ему чек,теперь это физ.лицо просит выдать ему документы на ТОО нерезидента,выписываю акт вып.работ и счет-фактуру в тенге с НДС(так как НДС-ки),достаточно ли подписи физ.лица на акте выполненных работ или нужно в таком случае выдавать документ на физ.лицо?первый раз оказываем услуги нерезиденту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июл 26, 2010 19:37:54 Сказали Спасибо❤   

    ol4ik1904
    Если услуга оказана на территории РК, то правила по первичным док-ам для всех одинаковые. Вы выставляете АВР, СЧФ (с НДС), точно также как если бы выставляли резиденту. Подписи ФЛ в АВР будет достаточно, только я бы приложила еще его паспорт (копию) и справку с ТОО нерезидента, в которой говориться, что данное ФЛ действительно сотрудник данной компании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июл 26, 2010 20:00:23   

    Спасибо SOVA вам за очередную помощь,услуга оказана на нашей территории,копию паспорта наверное получится взять ,а вот насчет справки сомневаюсь,он завтра уже улетает и нужно дать документ на это ТОО, я наверное в документе напишу что обучение русскому языку+Ф.И.О обучаемого и его паспорт приложу,хоть так наверное,как вы считаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июл 26, 2010 21:09:56   

    ol4ik1904 говорит:
    а вот насчет справки сомневаюсь,он завтра уже улетает и нужно дать документ на это ТОО, я наверное в документе напишу что обучение русскому языку+Ф.И.О обучаемого и его паспорт приложу,хоть так наверное,как вы считаете

    Вы правильно все поняли. К тому же можно справку запросить письмом, отправить почтой, ответ они Вам тоже почтой могут прислать или на факс, кстати в Алматы, на ул. Панфилова уг. Аблайхана есть факс бюро. Если Вы запросите ТОО неризидента и они пришлют Вам факсом справку, подтверждающую, что данное ФЛ сотрудник компании, то такой факс вполне официальный документ. Факсимиле. Это на всякий случай, думаю обычной факсовой копии было бы достаточно, с указанием входящих и исходящих данных. Но с нерезидентами лишних бумажек не бывает ИМХО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 26, 2010 21:13:03   

    Спасибо огромное, про не лишние бумажки, а договор как с физ.лицом сделать или не обязательно на разовые услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июл 26, 2010 21:15:30   

    ol4ik1904 говорит:
    а договор как с физ.лицом сделать или не обязательно на разовые услуги?

    тут нужно определиться либо Вы выставляете документы на ФЛ(неважно резидент или нет), то договор обязателен.
    Если же Вы выставляете документы на ТОО (нерезидент), то и договор на услуги должен/может быть оформлен именно на ТОО.

    А у Вас получится документы на ТОО, а договор на ФЛ. Непорядок)

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Кроме того, Вам вообще не обязательно заключать договор на услуги. То. есть можно, но не обязательно. ФЛ оплатил по АВР, документы выставили на ТОО. Все документооборот на этом закончен. Хотя если все делать правильно то нужно:
    а) договор с ТОО -нерезидентом
    б) АВР+СЧФ на ТОО - нерезидента
    в) те "бумажки=копия паспорта и справка с места работы

    Но и при варианте без договора Вы юридически ничего не нарушате

    Добавлено спустя 52 секунды:

    @SOVA@ говорит:
    тут нужно определиться либо Вы выставляете документы на ФЛ(неважно резидент или нет), то договор обязателен.

    здесь я конечно, погорячилась опять же скорее нужно, чем наоборот

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июл 26, 2010 21:24:32   

    просто физ.лицо попросил на ТОО выставить,не можем мы ведь ему в этом отказать и выписать только как на физ.лицо или можеи,было бы попроще конечно,просто меня смущает то что договор сейчас составим на ТОО ,а распишется это физ.лицо,без печатей ,так можно ,опять повторяюсь,как сделать правильнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июл 26, 2010 21:25:39 Сказали Спасибо❤   

    ol4ik1904
    Почта же есть- пусть увезет с собой, поставит печати на договорах и на АВР и пришлет Вам обратно. Не так уж это и дорого)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Июл 26, 2010 21:27:46   

    спасибо ,очень мне помогли!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Стебенева
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Дек 07, 2010 14:47:34   

    Здравствуйте! Заключён договор между казахстанской фирмой( Исполнитель) и Германией (Заказчик) на услуги (проектирование,консультирование, приём оборудования для животноводческой фермы в Казахстане,монтаж,ввод в эксплуатацию и обеспечение сервисного обслуживания во время гарантийного срока). Как правильно выставить счёт фактуру с НДС или без НДС. (Казахстанская фирма является плательщиком НДС). Желательно ссылку на статью НК. Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NIKAM
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 24, 2010 22:38:51   

    в этом случае надо определить место реализации.
    В данном случае на мой взгляд если для животноводческой фермы в Казахстане то место реализации однозначно РК следовательно будет являться облагаемым оборотом по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rimmasik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Фев 10, 2011 15:06:11   

    ТОО выставляет Германской организации услуги по введению в эксплуатацию компрессорного оборудования на территории РК. Данный оборот по реализации услуг облагается НДС у ТОО. (начисление НДС идет за счет средств нашей фирмы). Можем ли мы в данном случает затраты по начислению НДС отнести на вычеты по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Фея
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Фев 10, 2011 16:40:59 Сообщить модератору   

    Загляните в http://balans.kz/viewtopic.php?p=404028&highlight=#404028 пож-та, здесь вопрос у меня с услугами нерезидентам тоже

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Фев 10, 2011 16:45:42   

    rimmasik говорит:
    (начисление НДС идет за счет средств нашей фирмы). Можем ли мы в данном случает затраты по начислению НДС отнести на вычеты по КПН?

    напутано тут у вас. У вас получается облагаемый оборот, услугу выставляете с НДС и начисляете этот НДС себе в обязательства, которые могут быть "уменьшены" зачётным НДС.
    Что значит за счёт средств фирмы? Вам же покупатель в счёте оплатит его.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rimmasik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 11, 2011 10:09:54   

    покупатель нерезидент и НДС наш не платит. и счет мы выставляем без НДС. НДС мы должны платить.

    Posted after 22 minutes 2 seconds:

    начисление ндс в программе проводила через регистрацию прочих операций по реализованным товарам в целях ндс (1с8)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rimmasik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Фев 11, 2011 11:12:31   

    Ответ областного НК сбил меня с толку. Они отвечали, что НДС берется сверху установленных цен. Сейчас еще раз перезванивала исполнителю и выяснили, что оформление документов идет как обычная реализация на территории РК. То есть счет-фактуру с учетом НДС. в этом случае все понятно.
    хотелось бы знать для себя на будущее: в каких тогда случаях мы пользуемся начислением НДС через закладку: Регистрация прочих операций по реализованным операциям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Апр 25, 2011 15:23:55   

    Помогите, пожалуйста. Срочно нужно. Заключаем договор с Россией . Мы приглашаем их на семинар, проводимый нами в РК. Они утверждают что это реклама и "местом реализации" в данном случае будет РФ. Россияне утверждают, что будут у себя платить 18% НДС за нас, и сумму договора увеличивают на сумму НДС. Вопрос: насколько это верно и как у нас это отразится в учете, если оплатят они нам меньше, а сумма реализации у нас -больше. У нас дебиторка как закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Апр 25, 2011 16:29:48   

    Gaka, 18%НДС они должны заплатить сами не касаясь взаиморасчетов с вами. Данная операция зеркальна той, как если бы вы получили рекламные услуги от нерезидента и сами бы заплатили НДС за нерезидента здесь.
    В договоре вам необходимо дать разъяснение какого типа это был семинар, т.к само понятие семинар можно отнести и к услугам в сфере образования, тогда местом реализации услуги будет считаться РК по ст 236 п 2 пп 3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mzpl
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Май 30, 2014 16:26:32   

    Доброго времени суток!
    Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию:

    ТОО оказывает услуги международных грузоперевозок, покупатели-резиденты РФ. Понимаю,что исходя из статьи 263 НК п.12

    (Стоимость товаров, работ, услуг и сумма налога на добавленную стоимость в счете-фактуре указываются в национальной валюте РК. В случае осуществления внешнеторговой деятельности, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами РК, ) не запрещается дополнительное указание в счете-фактуре стоимости товаров, работ, услуг и суммы налога на добавленную стоимость в иностранной валюте.

    реализация должна быть в тенге, а в рублях-дополнение. Но, так как договор и оплата в рублях, каким образом сделать реализацию в тенге? Создавать в программе два договора валютный и тг-не вариант.
    А также, по какому курсу вести расчеты с покупателями?
    Confused
    Я работаю в 1с бухгалтерия для Казахстана
    Заранее, благодарна!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Май 30, 2014 16:50:29   

    mzpl говорит:
    реализация должна быть в тенге,

    Это почему? АВР должен быть в рублях, а вот с-ф в тенге с дополнением в валюте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mzpl
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Май 30, 2014 16:59:35   

    Цитата:
    Это почему? АВР должен быть в рублях, а вот с-ф в тенге с дополнением в валюте.


    Я тоже так думала,а потом перечитав в интернете форумов,сбилась с толку Confused , просто законодательно, расчеты должны вестись в нац.валюте. Не противоречит ли
    Цитата:
    АВР должен быть в рублях,

    закону?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Май 30, 2014 17:04:30 Сказали Спасибо❤   

    mzpl говорит:
    Не противоречит ли
    Цитата:
    АВР должен быть в рублях,

    закону?

    Нет потому как у вас внешнеторгавая деятельность, да сама ст 263 НК говорит об этом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mzpl
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Май 30, 2014 18:21:23   

    Развеяли мои сомнения Yahoo! жму спасибку Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz