Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Временные разницы
    НДС и КПН за нерезидента временные разницы
    Временные разницы по фин.отчету
    Временные разницы. Проводки.
    Временные разницы в финансовой отчетности
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Временные разницы ОС в 8-ке(как и почему они возникают?)     
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 18, 2009 18:33:44   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313026#313026

    Здравствуйте! Сидела 4 часа смотрела похожие темы.Но никак не нашла вразумительно ответа.
    У меня за 2008год, на конец закрытие, вышел счет 4310,"Отложенные налоговые обязательства", я посмотрела, откуда оно формирует, и оказалось что из Ос, которые приобретены в декабре месяца.Цифры выходят те, которые (остаточное стомость умнажает на 30%КПн)вот и результат по оборотке выходит в счете 4310.А цифры по оборотке высвечиваются красным по дебету.
    Хотелось попросить у вас помощи, ведь надо теперь сдавать допик по 100ф. Нужно ли указывать в ф.100, отложенные обязательства?Почему в 8-ке она формирует так? может что то нудно проставлять или надо так оставить?
    Огромное спасибо! Надеюсь тема создана правельно. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 18, 2009 18:56:50 Сообщить модератору   

    Это разница между Вашей бухгалтерской и налоговой амортизацией умноженная на 30%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 18, 2009 19:00:01 Сообщить модератору   

    Жанна
    почитайте здесь:
    http://www.balans.kz/topic14089.html?

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    Жанна
    Вы вроде уже спрашивали на эту тему. Так и не разобрались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 18, 2009 19:10:40 Сообщить модератору   

    Жанна, тема названа правильно (молодец!), но надо еще в нужном форуме тему заводить. Перенесла ее из "Вопросов бухгалтерского учета" в "Проблемы использования 1С 8.Х". У вас же даже в названии речь идет об 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 19, 2009 10:42:04   

    Kenga
    Да я эту тему видела. Но как токого не нашла именно то что хотела.Ведь я столько бухгалтеров обзвонила знакомых, никто не сталкивался с этими "отложенными налоговоыми обязательством"???? Мне просто важно узнать нужен ли он (счет 4310)??

    Rose Спасибо! Вам.

    Добавлено спустя 2 минуты:

    Геннадьевна
    Да я помню, но так если честно, не нашла вразумительного ответа! Но вам я тоже говорю спасибо за внимание!!! Rose
    Просто никто из больших организаций не сталкивался с этим счетом. И поэтому я зашла в тупик.И не все перешли на 8-ку.В которой много надо еще понять.)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 19, 2009 10:54:34 Сообщить модератору   

    Жанна говорит:
    Нужно ли указывать в ф.100, отложенные обязательства?

    Да. В балансе, отчете о прибылях и убытках и в сверке налоговой и финансовой отчетности.
    Жанна говорит:
    Почему в 8-ке она формирует так?

    Как так? Подробно, внятно и не торопясь. Желательно со знаками препинания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 19, 2009 11:48:43   

    Cleaner
    А не подскажите, где именно в 100ф. мне указать отложенные налоговые обязательства???
    Заранее вас благодарю. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Авг 19, 2009 12:01:52 Сообщить модератору   

    Жанна говорит:
    А не подскажите, где именно в 100ф. мне указать отложенные налоговые обязательства?

    Cleaner говорит:
    В балансе, отчете о прибылях и убытках и в сверке налоговой и финансовой отчетности.

    Или Вы коды форм уже не знаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 19, 2009 16:30:24   

    Круглая Земля
    Можно к вам обратится? Я поняла что- Это разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией умноженная на 30%, и она у меня выходит в счете 7710 а так же в этом счете выходит сумма "расходы по налогу на прибыль" и дает общий итог.А в счете 3110 по кредиту выходит только сумма которая указывается в счете 7710 ,именно "расходы по налогу на прибыль". Теперь вопрос мне оплачивать сумму какую? которая дала "расходы по налогу на прибыль"? Или же Отложенный налог+расходы по налогу на прибыль???
    Я наверсно всех уже дастала. Surprised Я всю картину уже поняла теперь загвостка, какую сумму проплатить, брать или не брать ту разницу, в оплату???
    Зарнее вас блогадарю за понимание. Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 25, 2010 18:20:38   

    Жанна говорит:
    загвостка, какую сумму проплатить

    Точнее всего - какая выходит по годовой 100 ф. декларации к оплате.
    Жанна говорит:
    Я поняла что- Это разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией

    Это не временная разница ведь, а постоянная.
    Жанна говорит:
    отложенные налоговые обязательства

    Копить деньги на оплату налогов в будущем, по временным разницам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вс Фев 28, 2010 17:33:15   

    Елена Т
    Елена, я все поняла про временную разницу.Единственное, хотела спросить. Я в учетной политики (бУ), убрала галочку о временной разнице. Перепровела, все документы. Убрала при закрытии в декабре, галочку "Отложенные налоговые обязательство". И у меня, в оборотке, не сформировался счет 4310"Отложенные налоговые обязательство". Правельно ли это. Могу ли я совсем не указывать, эту временную разницу. Ведь кто работает в 7-ке, этого же не видят, и спокойно здают 100ф. Так как в 8-ке есть у нас, и налоговый учет. То естественно мы видим, эту не наглядную разницу. Мне хотелось просто уточнить, могу ли я не показывать эту временную разницу.

    Заранее вас, благодарю! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz