КПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Фев 06, 2009 14:48:09
|
|
|
Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Маняня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Маняня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Vlada.2008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Фев 11, 2009 17:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)?
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а платы относятся на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
бухгалтерпроф №41
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аринка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Ср Фев 25, 2009 11:35:38
|
Сообщить модератору
|
|
По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета?
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Ср Фев 25, 2009 11:36:57
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Ср Фев 25, 2009 12:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо. |
Обратите внимание ! Нужно очень срочно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Чт Фев 26, 2009 13:29:01
|
|
|
Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Чт Фев 26, 2009 13:42:03
|
|
|
Роза
Роза говорит: |
какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176 |
В ф.100.28 ,код строки100.28.032.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Чт Фев 26, 2009 16:22:58
|
Сообщить модератору
|
|
у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Чт Фев 26, 2009 16:24:00
|
|
|
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#51 Пт Фев 27, 2009 14:58:38
|
Сообщить модератору
|
|
Нужен совет! за 2007 год СГД меньше 325000 МПР, за 2008 СГД тоже меньше, но НОД за 2008 - убыток, 101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03 (согласно ст. 141. п. 7 вроде надо, но непонятно тогда от какой суммы считать авансовые)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Пт Фев 27, 2009 16:26:55
|
|
|
Marfa говорит: |
101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03 |
Нет, не надо. Если у вас СГД за 2008г.меньше 325000 МПР - то сдаете только годовой за 2009г. по итогу года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Сб Фев 28, 2009 22:44:33
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гость7
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#54 Сб Фев 28, 2009 22:59:17
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю. |
вы бензин, д.топливо приобретали на эти авто? и соответственно проводили списание бензина?
если бензин, диз.топливо списывали - надо было отчитываться в окруж. среду по ф.871
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Пн Мар 02, 2009 12:39:19
|
Сообщить модератору
|
|
Простите за глупый вопрос просто сделол годовой и у меня в строке 100,00,47 вышла сумма -20 456 089 это сумма не облагается КПН если в этой строке минус я правильно понимаю
Еще раз извенясь за токой глупый вопрос для вас
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гость**
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#57 Пн Мар 02, 2009 17:36:28
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
такой вопрос.
Идет обсуждение 100.ф, а кто-нибудь учитывает при этом НСФО, ФА по НСФО? Надо ли вообще это делать? А то мы до 2008г работали по КСБУ. А с 01.01.2008 обязаны на НСФО, и мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф!
ПОмогите, пожалуйста!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Шалгымбай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#58 Вт Мар 03, 2009 14:25:22
|
Сообщить модератору
|
|
Дорогие бухгалтера, у меня такой вопрос в 2008 году мы оплачивали в Налоговый Комитет и по ГТД начисляли таможенные пошлины. При заполнении 100 хотела их указать в доп.форме 08 приложении Q, однако возник вопрос Налоговый Комитет орган, который не продает товары и не оказывает услуги и поэтому правильно ли это и в каком приложении я должна указать эти расходы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Карагандинец
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|