Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Дек 15, 2004 17:14:55 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, идут ли на вычеты расходы по ремонту арендованных фиксированных активов, если у арендатора нет соответствующей группы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Дек 15, 2004 20:45:13 Сообщить модератору   

    нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Дек 26, 2008 20:49:31 Сообщить модератору   

    Какие коды надо указать по 130 форме в разделе государственного социального заказ

    Цитата:
    В графе С указывается соответствующий код сферы реализации государственного социального заказа.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Троя
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Янв 05, 2009 12:18:14 Сообщить модератору   

    Надо ли сдавать предварительный расчет по КПН на 2009г до сдачи годового отчета до 20.01.09г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 05, 2009 12:44:43 Сообщить модератору   

    Всех с Наступившим! CГД это оборот по счету 6010? и где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 05, 2009 13:17:14   

    a-rau говорит:
    где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?

    http://kodeks.kz/
    a-rau говорит:
    CГД это оборот по счету 6010?

    Лучше откройте 100 форму Декларации по КПН за 2007г, стр. 100.00.022 "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 05, 2009 15:36:25   

    Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста. Предприятие создано 11.12.2008 года нужно сдать в течении 20 рабочих дней ф.101.04.Расчет сумм предполаг.ав.платежей по КПН. Налоговый период указывать 2008 год или 2009 год? И если 2008, то какое указывать кол-во месяцев, и как заполнять графу 101.04.004 с "???" месяца по "???" месяц, ведь вроде бы с декабря по декабрь не напишешь же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 05, 2009 16:12:18   

    Crazy говорит:
    Налоговый период

    это будет еще 2008 г
    Crazy говорит:
    то какое указывать кол-во месяцев

    1 месяц
    Crazy говорит:
    с декабря по декабрь

    так и напишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Е-моё!
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 14, 2009 15:42:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как правильно заполняется ф.101.01 за 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milana
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 20, 2009 02:34:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите если по стр.100.00.038 (Декларация по КПН за 2007 год ) -9911050 , то в строке 100.00.049(Всего налога к уплате) [size=12] 0, а строке 100,00.050(сумма излишне уплаченного налога) 250000, т.е. начисление на лицевом счете должно быть -250000????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 23, 2009 12:38:47 Сообщить модератору   

    Добрый день коллеги. У меня вопрос по резерву на переоценку ОС. В 2008 г. в учет. политике прописала что резерв на проведенную дооценку ОС переносится постепенно на счет прибыли тек периода.
    В НК данный пункт четко прописали, что он не влияет на налогообл. доход. Но это с 2009 г. А как же быть с 2008 г.?

    Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:

    read

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natal
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 28, 2009 15:48:47   

    Здравствуйте. Подскажите пожлайста Представительство РФ , не имеющее самостоятельного баланса. Какой порядок предоставления налоговой отчетности в РК. Сдавать или не завать декларацию по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 28, 2009 15:50:40   

    отчёты по налогам и отчисления с зарплаты, имущество, транспорт - если есть. Годовой по 130, как некоммерческой организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 30, 2009 09:49:51 Сообщить модератору   

    Мелена, к сожалению, с преференциями я на практике не сталкивалась.
    Но по аналогии с Приложением по ОС по двойной норме (там же тоже ремонт может быть) я считаю, что весь ремонт ОС мы должны отражать в Приложении 16 (бывшее 22) в соответствующей налоговой группе, даже если самих ОС в этом приложении нет. И он идет на вычеты в пределах норм ремонта от стоимости Стоимостного баланса группы. Не зря же в этом приложении все считается от сумм группы, по самим ОС не делится.
    А если размера не хватает, то превышение идет на увеличение стоимостного баланса группы, пойдет на вычеты в следующем году в виде аммортизации.

    Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:

    Наиля, были бы суммы поменьше, то можно было бы посоветовать какую-то премию начислить, т.к. ФЗП - это единственные затраты, которые вы инициируете, на остальные затраты нужны доки от контрагента.

    Либо выбейте сф на частичный объем работ, а разницу добейте расходами на премию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natal
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 03, 2009 11:16:54   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в приложении № 21 "Исчисление налогового обязательства" к ф. 100.00 строки 100.21.008 - Авансовые платежи не активны. Где тогда отражать сумму авансовых платежей .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Вт Фев 03, 2009 19:23:16 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, подскажите, плизззз, новичку. Взял выписки чрез ИНИС: смотрю 1 квартал - начислено - 15000, уплачено - 15000, смотрю 2 квартал Shocked начислено -45000 (отрицательная сумма), уплачено - 15000, смотрю 3 квартал - начислено 15000, уплачено - 15000, в 4 квартале Shocked начислено 235700, уплачено - 15000? Что это такое может быть - никаких расчетов или дополнительных деклараций от уволенного буха в оставшихся документах не нашел, а что это за движения и с чем могут быть связаны - не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 03, 2009 19:32:32   

    По какому коду налога Вы перечисляете нам в сообщении данные?
    Нужно лицевые счета запросить через ИНИС по этому коду налога, там будет видно по какому документу произвели доначисление. Или сходите к своему инспектору в НК, она Вам должна объяснить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Вт Фев 03, 2009 20:05:44 Сообщить модератору   

    по КПН - тема же про этот налог. В ИНИС надо не выписку запрашивать, а лицевой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 03, 2009 20:20:40   

    Да, по КПН (101101), по коду в выписке можно на каждый налог запросить лицевой и период самим устанавливать в запросе. Чтоб посмотреть лиц.счет за 2008г надо поставить в окошке запроса -"по" "31.12.08"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Фев 03, 2009 20:58:32 Сообщить модератору   

    Natal, они у всех не активны. В Правилах заполнения Ф100 сказано, что они не заполняются, хотя поля присутствуют.
    А как в действиетльности отражать авансы - никто пока не знает.
    Ждем ближайшего обновления ЭФНО, может тогда будет все понятно.

    Нерезидент Баланса, вам проще пойти в налоговую к инспектору, и там уже разбираться.
    И, желательно, побыстрее, пока пеня за недоимку не набежала.
    Тут дистанционно мы вряд ли вам поможем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 03, 2009 22:59:01   

    Elis говорит:
    В Правилах заполнения Ф100 сказано

    А где можно взять эти правила в электронном виде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Фев 03, 2009 23:04:36 Сообщить модератору   

    http://urist.kz/content/view/17/62/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Фев 06, 2009 14:48:09   

    Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маняня
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Фев 09, 2009 13:19:09 Сообщить модератору   

    Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Фев 09, 2009 13:44:13 Сообщить модератору   

    Маняня говорит:
    Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста

    Нам? Не жалко.
    http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маняня
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Фев 09, 2009 13:55:08 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis, Вы просто прелесть! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vlada.2008
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Фев 10, 2009 17:54:02 Сообщить модератору   

    В 2008 году приобрели товар затем перевели в Основные где нужно это отразить в 100 форме. тк товары уменьшились а основные увеличились.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 10, 2009 18:14:38 Сообщить модератору   

    В Приложении Ф100.08.011 - Стоимость ТМЦ, использованных не в целях получения дохода.
    Ну и в Приложении Ф100.16 будет увеличение стоимостного балангса группы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaDoc
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Фев 11, 2009 17:00:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)?
    Спасибо.

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    а платы относятся на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Фев 11, 2009 17:10:53 Сообщить модератору   

    MaDoc
    ИПН Вы же удерживаете из ЗП сотрудника, т.е. фактически этот налог платит он, но через Вас, ИПН и ОПВ на вычеты по КПН не идет.
    Платы какие, эмиссия? Идет на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaDoc
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Фев 11, 2009 17:21:45 Сообщить модератору   

    Да, САМ, платы за эмиссию, за пользование зем.участками, за размещение наружной рекламы.
    Спасибо за внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ksana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Фев 13, 2009 13:56:50   

    Уважаемые, подскажите пожалуйста где можно скачать правила запролнения ф.100
    Заранее огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бухгалтерпроф №41
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Фев 13, 2009 13:57:24 Сообщить модератору   

    бухгалтерпроф №41
    слышал там есть
    но сам не имею этого диска
    может у кого на форуме имеется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Фев 13, 2009 14:05:06 Сообщить модератору   

    Ребята, ну что вы ищите где попало?
    Вот здесь все формы за все года, вместе с Правилами заполнения.
    http://urist.kz/content/category/2/19/62/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ksana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Фев 13, 2009 14:25:34   

    Да, все формы есть, но правила по заполнению не все, а именно ф.100 и нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Фев 13, 2009 14:42:43 Сообщить модератору   

    Вы Ф100 за 2008 смотрите? Там они.
    Ну да ладно. Ловите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аринка
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Фев 13, 2009 14:49:14 Сообщить модератору   

    когда захожу на http://urist.kz/content/category/2/19/62/ выходит Please contact the billing/support department as soon as possible. Crying or Very sad незнаю англ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Фев 13, 2009 14:49:22 Сообщить модератору   

    Это я Правила для ksana выложила.

    А Excel КПН 100ф за 2008 - я уже давно не видела.
    В основном уже Ф100.00 либо в бухгалтерской программе заполняют, либо сразу в ЭФНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Фев 19, 2009 13:48:53 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож-та, что такое отсроченный КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Фев 19, 2009 17:38:11   

    Почитайте об отложенном КПН по МСФО и НСФО-2:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Фев 25, 2009 11:35:38 Сообщить модератору   

    По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #42 Ср Фев 25, 2009 11:36:57 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Ср Фев 25, 2009 12:32:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.


    Обратите внимание ! Нужно очень срочно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Фев 26, 2009 13:29:01   

    Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Чт Фев 26, 2009 13:42:03   

    Роза
    Роза говорит:
    какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176

    В ф.100.28 ,код строки100.28.032.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Фев 26, 2009 14:05:28   

    Ну помогите кто - нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Чт Фев 26, 2009 16:22:58 Сообщить модератору   

    у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Strelez
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Фев 26, 2009 16:24:00   

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Чт Фев 26, 2009 16:38:34 Сообщить модератору   

    Добрый день объясните эту проводку пожалуйста эту проводку:
    ДТ КТ
    2810 7710
    1С ее сформировала
    У меня убыток в 2008г. составляет 25 000 000 и как понимать эту проводку я не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #50 Чт Фев 26, 2009 17:24:17 Сообщить модератору   

    Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz