Заполнение Формы 910.00, строка 910.00.001 - доход за налоговый период
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Янв 05, 2009 22:41:04
|
|
|
не 901 а 910, в Вашем случае одно ИП = одна декларация со всех источников разрешенных для Вашего режима. Верно указали. ОКЭД можете указать в %.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
пупсик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Чт Янв 15, 2009 16:30:47
|
Сообщить модератору
|
|
тоже проблема с 910.у меня доход превышает норму предела, доход за налоговый перид беру как есть,колво сотрудников вела тоже,среднеполучила колво,сумма исчисленного налога получила, а вот сумма налога с доходов, превышающего предельную сумму дохода поставила 25000 000 * 3%=750 000-показала, затем среднеспис числ сотрудников-это сколько? и вообще подскажите правильно я иду?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Июн 25, 2009 20:55:38
|
Сообщить модератору
|
|
1) в строке 910.00.001 указывается фактический доход в соответствии с пунктом 3 статьи 427 Налогового кодекса;
ТОО зарегистрировано как плательщик НДС сдаем 300 форму
какую сумму указывать в строке 910.00.001 с НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Июн 26, 2009 11:04:15
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
какую сумму указывать в строке 910.00.001 с НДС? |
В строке 910.00.001 указывается сумма без НДС
Ст. 427 п. 3; Ст.85.п.1 пп.1; Ст. 86 п. 1 :
Доход от реализации
1. Доходом от реализации является стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, кроме доходов, включаемых в совокупный годовой доход в соответствии со статьями 87 - 98 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.
В стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не включаются суммы налога на добавленную стоимость и акциза.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
И, если Вы задаете вопросы, то лучше зарегистрироваться, тогда на Вас точно обратат внимание и ответят
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Дек 01, 2009 14:32:14
|
|
|
ИП на упрощенке, плательщик НДС принял решение о ликвидации.
По форме 300.00 : Статья 230 НК "Остатки товаров... по которым НДС был отнесен в зачет..... рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в РК", тут всё ясно.
А в форме 910.00 этот оборот тоже признается Доходом и подлежит отражению в строке 910.00.001"Доход за налоговый период"? и идет начисление ИПН и Соц налога?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Апр 07, 2010 13:10:28
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста я правильно считаю? ИП на упрощенке, за квартал доход ИП составил 1 374 850, в этом же квартале были возвраты товаров на сумму 110 559 я в доходе должна же уменьшить на сумму возврата, и по ККМ пробиты чеки оплата оставшегося долга той организации которая сделала возврат 192 600 и 34 235 сумма неустойки, провела по кассе как доход, получается:
1 374 850-110 559=1 264 291
1 264 291 + 226 835 =1 491 126 итого доход за налоговый период.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Апр 09, 2010 11:13:16
|
Сообщить модератору
|
|
Asem говорит: |
мы плательщики НДС |
тогда Вы должны из пробитых через ККМ сумм, вычитать НДС, потому что доходом считается сумма без НДС.
Asem говорит: |
и по ККМ пробиты чеки |
вы вот так пишите. Можно подумать, что вы всю пробитую сумму включаете в доход.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Апр 09, 2010 11:13:51
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда имейте в виду, что доход в строке 910.00.001 показываете за минусом НДС, а не всю, сумму, которая пробита в чеках.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Мало того, вы доход даже не по чекам должны считать, а по методу начисления, т.к. по накладным и АВР. Если были предоплаты, но товар не отгружен, то эти суммы в доход не включаете.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Соответственно, если выписали накладные или АВР и счета-фактуры, но оплату не получили - эти суммы включаете в доход.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Апр 09, 2010 12:27:23
|
|
|
Да, извините!!! совсем забыла про НДС, я доход считаю по счет-фактурам выданным, где товар забирают сразу, а чеки пробила потому что счет-фактура была выдана по договору сразу, а оплачивали по частям, а сумму недоимки провела по кассе как получили деньги наличными и пробила чек. Получается сумма без НДС оборот по выданным счет-фактурам: 1 227 544 + НДС 147 306, возврат на сумму 98 713 + НДС 11 846, и сумма чеков 202 531 + НДС 24 304
1 227 544 -98 713 + 202 531 = 1 331 362 сумма дохода которая указывается в упрощенной декларации.
а с НДС вот как быть? в декларации указать как 147 306- 11 846 + 24 304= 159 764? это в 300.00.001?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Апр 09, 2010 12:30:48
|
Сообщить модератору
|
|
Asem говорит: |
1 227 544 -98 713 + 202 531 = 1 331 362 |
да, верный расчет
Добавлено спустя 50 секунд:
Asem говорит: |
а с НДС вот как быть? в декларации указать как 147 306- 11 846 + 24 304= 159 764? это в 300.00.001? |
это уже не по теме
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пт Апр 09, 2010 12:57:35
|
Сообщить модератору
|
|
Asem
в сумма пробитая по чекам 202531 не находит у вас отражения в сумме по выданным счетам-фактурам 1227544?
Может вы имеете в виду продажу населению за наличку, которому не нужно выписывать счет-фактуру?
я бы посоветовала отнести в строку Доход по 910 форме сумму со счета 6010 за минусом 6020 (доход от реализации минус возвраты)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пт Апр 09, 2010 13:21:26
|
|
|
Asem говорит: |
я доход считаю по счет-фактурам выданным |
А надо по накладным на отгруженный товар, и на пробитые за день чеки также составляется накладная и учитывается при подсчете дохода и НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пт Апр 09, 2010 13:36:07
|
|
|
202 531 это сумма куда входит сумма неустойки ( я ранее оговорилась, что недоимки сумма) без НДС 30 567 и сумма оплаты от покупателя, ( вобщем ТОО ликвидировалось, по договору мы им выставили сразу счет-фактуры на 600 305. товар забрали сразу, оплатили 300 000, и пропали с концами, нам пришлось подавать на них в суд, часть товара, сделали возврат на 107 705 где я им выставила минусовую сче-факт, а оставшуюся сумму 192 600 по взысканию суда вернули наличкой. И также оплатили нам неустойку в размере 34 325 из этого следует, что сумма без НДС и является 202 531. ведь получается это доход, но на неустойку я счет-фактуру не дам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пт Апр 09, 2010 13:41:51
|
|
|
Asem говорит: |
202 531 это сумма куда входит сумма неустойки |
Не является оборотом по реализации товаров (работ и услуг) и не входит в отчет по ф.300.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Апр 09, 2010 13:42:29
|
|
|
а хотя я эти 192 600 в 3 кв. 2009г. указала в доходе уже в сумме (600 305) получается 2 раза указываю? надо только сумму неустойки включать как доход.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Апр 09, 2010 13:46:33
|
|
|
Елена Т говорит: |
Не является оборотом по реализации товаров (работ и услуг) и не входит в отчет по ф.300. |
Именно сумма неустойки.
Asem говорит: |
а хотя я эти 192 600 в 3 кв. 2009г. указала в доходе уже в сумме (600 305) |
Значит больше не указывать ее, только один раз по факту отгрузки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Апр 09, 2010 13:48:18
|
|
|
Согласна с Вами Елена Т, что неустойка это не оборот по реализации, но ведь это же доход, я его провела по кассе приходником, выдала чек. или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
получается 192 600 я убираю с дохода т.к. ранее уплатила за них налоги, с эти поняла теперь, а разве в 910 доход только от реализации товаров и услуг? а прочие доходы куда?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пт Апр 09, 2010 13:52:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Asem говорит: |
но ведь это же доход, я его провела по кассе приходником, выдала чек. |
Верно и потом включите в отчет по доходам (100ф. например),а в отчет по НДС не включаете. Будет закономерное расхождение между "доходами "по ф.100 и "доходами по реализации товаров работ и услуг" по ф.300.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Извиняюсь, да включаете в ф.910 т.к. входит в перечень доходов по ст.427 п.3
Цитата: |
В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) — 9), 11) — 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.
|
Так как сумма неустойки - п.14 пункта 1 статьи 85
Цитата: |
14) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Karligash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Апр 30, 2010 11:16:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, поясните пожалуйста еще раз. По какому методу доход нужно ставить в упрощенке.
По выданным счетам фактурам с накладными или по поступлению денег на расчетный счет и в кассу???
Заранее благодарю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Нармина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Пт Апр 12, 2013 11:20:27
|
Сообщить модератору
|
|
По результатам камерального контроля выявлено расхождение между декларациями ф.910 с декларацией ф.300 (доход) - расхождением является положительная курсовая разница. Как правильно ответить на уведомление?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|