Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 5 июля: 701.00 расчет по налогу на трансп.средства за 2024г.
до 15 июля: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 июля: 328.00 (импорт в июне)
до 22 июля: 851.00 (договор с июня), 870.00 (разрешит.док.за июнь)
Сроки уплаты:
до 5 июля:
- налог на трансп. средства (701.00)
до 22 июля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в июне (ф.328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за июнь)
до 25 июля:
- АП по КПН за июль (ф.101.02) ;
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за июнь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в июне)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП по патенту приобрел бокс в августе...
    как правильно сдать доп.декл по 300ф за 2009г
    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    как правильно заполнить приложение 300.07 и 300.08
    Как правильно заполнить Приложение 1 Декларации 700.00?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г     
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #151 Пт Май 08, 2009 14:48:54 Сообщить модератору   

    сашенька говорит:
    а выписка банковская тоже садиться туда

    пож-та, пролистните страницу назад и увидите ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пт Май 08, 2009 18:39:54 Сообщить модератору   

    Может и не в тему, извините. При заполнении реестра полученных СФ надо заносить РНН поставщика (филиал) или его головы? СФ выписал филиал-свой РНН, а внизу приписочка Головная организация ..., РНН..., серия, номер НДС... Грузоотправитель -филиал. Поставщик - филиал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Пт Май 08, 2009 18:45:00 Сказали Спасибо❤   

    Если филиал является самостоятельным плательщиком НДС, то филиал. Но раз указаны реквизиты то скорее всего головной. Научите их правильно выписывать СЧФ, поставщик- тот кто состоит на учете по НДС, т.е. сам головной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    us8
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Вс Май 10, 2009 18:42:07 Сообщить модератору   

    По поводу приказа 165 (включение в стр.300.00.12 оборотов не облаг.НДС).

    Нет этого приказа.
    Во всяком случае, на офиц.сайте НК МФ РК.
    Попробуйте проверить еще по ссылке
    http://www.minjust.kz/ru/constatus

    Тема довольно обширна, может что и пропустил о истории появления данного "приказа".

    В тексте приказа насторожило написание даты "2009г. 17 апраля № 165"
    За такое обычно по шапке дают, а не в минюсте регистрируют.

    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

    О, уважаемые, извиняюсь. Приказ нашелся...
    http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/165/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96165%20%D0%BE%D1%82%2017.04.2009%D0%B3.doc

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #155 Вс Май 10, 2009 18:56:05   

    us8 говорит:
    За такое обычно по шапке дают

    Вы не первый, получили уже кто писал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Вс Май 10, 2009 23:10:23 Сообщить модератору   

    Nika говорит:
    Вот ответ по поводу строки 300.00.012:
    При заполнении декларации по НДС за 1кв. 2009 г. в разделе "НДС относимого в зачет" в строке 300.00.012 предусмотрено отражение только облагаемых оборотов. В каких строках этого раздела предусмотрено отражение оборотов по приобретенным товарам без НДС, и по не плательщикам НДС (форма 2008г., приложение №5, срока - 300.05.006 и 300.05.008)?

    ОТВЕТ:
    В соответствии с Правилами заполнения Декларации по НДС, в 2009 г. , Декларация по НДС предназначена для учета сумм НДС относимых в зачет по выставленным счетам-фактурам и без счета- фактуры – по проездным билетам на авиа и железнодорожный транспорт.
    Отсюда, суммы расходов без НДС в Декларации не отражаются, данные по ним, с указанием РНН подлежат отражению в Декларации по корпоративному подоходному налогу.
    Дорошева Галина Петровна
    Генеральный директор фирмы "Сервис - Аудит",
    член правления ПАО "Коллегия аудиторов"
    04.05.2009 год

    Nika, я конечно, допускаю мысль, что Генеральный директор фирмы "Сервис - Аудит" и член правления ПАО "Коллегия аудиторов" не отслеживает изменения в Нормативно-правовых документах, и что она 4 мая дает ответ без учета Приказа от 17 апреля, вносящего изменения в Правила заполнения Ф300.00, но Nika, мы в своих консультациях не должны вводить пользователей в заблуждение.

    Елена Т говорит:
    Nika
    Это такое же мнение как и наше, но не официальный ответ МФ РК.

    Елена Т, это не такое же мнение, как и наше.
    Это мнение полностью противоположное нашему.
    Elis говорит:
    Вопрос 6 говорит:
    Где указывать все обороты по приобретенным товарам, работам, услугам от неплательщиков НДС, если при приобретении не был получен счет-фактура, а только накладная, акт выпоненных работ или чек. -
    Ответ: Такие обороты тоже указывать в поле 300.00.012 A, при этом по таким документам сумма НДС (в поле 300.00.012 В) будет равна нулю.

    Вопрос 7 говорит:
    Где указывать обороты, освобожденные от налога на добавленную стоимость, от плательщиков НДС, такие как финансовые услуги банков, если при приобретении не был получен счет-фактура, а есть только выписка банка. -
    Ответ: Такие обороты тоже указывать в поле 300.00.012 A, при этом по таким документам сумма НДС (в поле 300.00.012 В) будет равна нулю.

    Приказом 165 от 17/04/09 изменены правила заполнения Ф300.00. А значит в поле 300.00.012 A указывается не "облагаемый оборот", а "общий оборот", т.е. поступление как от плательщиков НДС, так и от неплательщиков НДС.


    Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:

    Кстати, обещала уточнить ответ на 10 вопрос http://balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330
    Уточнила. Ответ был следующий:
    Вопрос 10 говорит:
    Как рассматривать смысл "4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса; "
    1.) прочие документы - все документы, указанные в ст.256, кроме счетов-фактур
    2.) прочие документы - все документы, указанные в ст.256, в том числе счет-фактуры, но кроме документов, указанных в строках I и II

    правильный ответ:
    1) прочие документы - все документы, указанные в ст.256, КРОМЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Вс Май 10, 2009 23:53:56   

    Подскажите, как заполнить 300формк в СОНО. Оборот по реализации понятно как заполняется, а как заполняется сумма НДС, относимого в зачет(как раньше 307 форма, приложение 300.05)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Пн Май 11, 2009 00:01:22 Сообщить модератору   

    gulya2949179, вот эту ветку прочитайте, здесь мы все разобрали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #159 Пн Май 11, 2009 00:50:13   

    А где ветка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #160 Пн Май 11, 2009 01:03:02 Сообщить модератору   

    Вы в ней находитесь. Называется "Строка 300.00.12 и Приложение 8 в Декларации по НДС в 2009 году ". Вот ее и прочитайте. Желательно внимательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НВБ
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Пн Май 11, 2009 17:19:05 Сообщить модератору   

    В СОНО кнопка "авторасчёт" не активна, кнопка "проверить заполнение" - НОЛЬ эмоций. Далее: товары, работы, услуги без НДС в 300.00.012А включать или нет? В Правилах: Обороты, облагаемые НДС, причём стр 300.00.012В определяется как поизведение оборота на ставку. Вроде логичен вывод:товары, работы, услуги без НДС не включать. Я права или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Пн Май 11, 2009 17:36:04 Сообщить модератору   

    Не правы.
    Изменили уже правила.
    Читать отсюда и далее http://balans.kz/viewtopic.php?p=184131#184131

    Вас же 12 строка интересует? Почему тогда постите в ветке про 8 Приложение? Перенесла ваш вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #163 Ср Май 13, 2009 10:54:34   

    Всем доброго дня , вопрос :выписка банка, закупочный акт , квитанция что из этого относиться к строке 300.00.012 III ,вроде про такие документы в ст. 256 ничего не сказано ? или их занести только в 300.00.012? Подскажите пожл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #164 Ср Май 13, 2009 11:38:37 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина говорит:
    их занести только в 300.00.012

    Так.
    Екатерина говорит:
    выписка банка, закупочный акт , квитанция что из этого относиться к строке 300.00.012 III

    Не относится, т.к. по таким документам не берется НДС в зачет.
    Екатерина говорит:
    документы в ст. 256

    Распространенные документы (кроме счф) по которым возможно взять НДС в зачет - авиа и жд билеты которые соответствуют правилам ст.256.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MotorE1
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #165 Чт Май 14, 2009 13:24:21   

    Как распечатать 8-е Приложение в 300 форме?

    Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:

    Приложение 8 состоит больше, чем из одной страницы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gsg
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Чт Май 14, 2009 13:54:25 Сообщить модератору   

    MotorE1
    заходишь в восьмое приложение. жимешь печатать фно. выбираешь текущую форму и печатать. все отдыхаешь. если через 30-40 минут не вылезло на печать идешь C:\Documents and Settings\ ТВОЙ СЕТЕВОЙ ИМЯ \Local Settings\Temp\
    ищешь там самый последний по времени файл с расширением .pdf. Открываешь его и это есть ОНО. восьмое приложение. если не открывается значит у тебя не хватило терпения

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    кстати Compass вчера советовал какую-то прогу для ускорения печати для акробата. спроси его (он гдето здесь за спиной незримо) он ссылку наверное подскажет. только вежливо проси.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MotorE1
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #167 Чт Май 14, 2009 17:53:06   

    gsg, спасибо попробую завтра

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vendi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #168 Чт Май 14, 2009 18:13:14   

    Елена Т говорит:
    Екатерина говорит:
    их занести только в 300.00.012

    Так.
    Екатерина говорит:
    выписка банка, закупочный акт , квитанция что из этого относиться к строке 300.00.012 III

    Не относится, т.к. по таким документам не берется НДС в зачет.
    Екатерина говорит:
    документы в ст. 256

    Распространенные документы (кроме счф) по которым возможно взять НДС в зачет - авиа и жд билеты которые соответствуют правилам ст.256.


    А почему вы решили, что кроме НСФ, если ст.256 п. 1 п.п 2 и п. 2 п.п. 1 говорит именно о сумме НДС по выставленным счетам-фактурам.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Чт Май 14, 2009 18:26:20   

    ст.256 п1.пп2 в тексте говорится
    Цитата:
    2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары, работы, услуги на территории Республики Казахстан;


    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Елена Т говорит:
    счет-фактура или другой документ

    А теперь откройте ст.256 пункт 2 и почитайте какие другие документы кроме НСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vendi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #170 Чт Май 14, 2009 18:31:42   

    Так я про, что и говорю, что отражаются суммы НДС по НСФ и по другим документам, н-р ж/д билеты, А вы пишите, что суммы НДС, кроме нСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #171 Чт Май 14, 2009 18:39:45   

    Vendi говорит:
    Распространенные документы (кроме счф) по которым возможно взять НДС в зачет - авиа и жд билеты которые соответствуют правилам ст.256.

    читать=
    Распространенные документы, помимо НСФ, по которым возможно взять НДС в зачет - авиа и жд билеты которые соответствуют правилам ст.256.
    Так лучше Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vendi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Чт Май 14, 2009 18:46:11   

    Да, теперь понятно, что мы с вами говорим об одном и том же. А то я уже испугалась, что где-то что-то пропустила и неправильно заполнила ф. 300. Спасибо успокоили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #173 Вс Май 17, 2009 19:11:26 Сообщить модератору   

    Всем привет, хотела уточнить.
    Если есть чек от плательщика НДС, но нет с/ф, (вовремя не взяли).
    Например 1000 тенге, НДС в т.ч. 107т.
    В 300.00.12А строку мы ведь вписываем оборот 1000 тенге, а по строке В 0, т.к. в учете приходуется товар за 1000 тенге, без выделения НДС.
    Или надо оприходовать по 892 (без ндс)+107 (ндс) и сделать корректировку?. соответственно и в 300 форме тоже поставить 300.00.12 А= 892, 300.00.12В= 107, и в 6 приложении откорректировать.
    Просто чем больше читаешь тем больше запутываешься. Предыдущий бух делала второй вариант в учете, до 300 формы она не дошла, а я стала заполнять, и все исправила. А теперь почитала эту ветку и стала сомневаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #174 Вс Май 17, 2009 19:21:03 Сообщить модератору   

    Ange
    с 01.01.2009г. вы не можете взять в зачет НДС по чеку ККМ.
    При наличии только лишь чека вы должны иметь еще хотя бы накладную на приобретенный товар... Однако из вашего вопроса следует, что вы ее не имеете.
    то приходуете товар (допустим, канцтовары приобрели) на основании чека - без выделения НДС = 1 000 тг
    В строке 300.00.12А - указываете оборот 1 000 тг
    в строке 300.00.12В = 0 тг

    Второй вариант неверный (с выделением НДС и корректировкой оного) по причине того, что вы не можете взять в зачет НДС по чеку, а лишь на основании счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #175 Вс Май 17, 2009 19:32:54 Сообщить модератору   

    Но ведь сушествуют чеки от плательщиков с указанием, за какой товар, услугу вы оплатили (услуги сотовой связи, явно видно, что не конфеты). НДС конечно в зачет не возмешь, но на вычеты можно взять всю сумму, даже без накладной, акта вып. работ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #176 Вс Май 17, 2009 19:34:15 Сообщить модератору   

    Solitary
    спасибо. я так и думала. и так и сделала. Просто хотела удостоверится, потому что до меня бух наворотила столько сложностей, НДС туда сюда бух.справками гоняла по 1-с. А когда я стала 300 собирать. у меня ничего не выходило. И я исправила все как в первом варианте написала. Поставила 1000, как будто она без НДС приобреталась. Rose

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Scorp 3 говорит:
    Но ведь сушествуют чеки от плательщиков с указанием, за какой товар, услугу вы оплатили (услуги сотовой связи, явно видно, что не конфеты). НДС конечно в зачет не возмешь, но на вычеты можно взять всю сумму, даже без накладной, акта вып. работ.

    А налоговая потом не докапается. потому что в чеке не написано. что это именно мы купили. Там ведь нет нашего наименования. скажут что мы стояли у АЗС и чеки собирали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Вс Май 17, 2009 19:40:02 Сообщить модератору   

    Scorp 3
    речь идет о заполнении ф. 300, а не о вычетах в ф. 100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Вт Май 19, 2009 16:14:07 Сообщить модератору   

    Скажите плиз, правильно я заполняю:
    300.00.12 : А 20 498 431 В 2 368 152
    I A 0 B 0
    II A 0 B 0
    III A 35 000 B 0

    То есть, прочие документы по ст. 256 это чеки, выписки из банка, торгово-закупочные акты??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulia_C
    Нерезидент Баланса


      

    #179 Вт Май 19, 2009 18:39:27 Сообщить модератору   

    Вот перечитала, и вынесла из всего следующее:
    в строке 300.00.012 I - вносим суммы по осн. средствам, приобретенных облагаемых НДС
    в строке 300.00.012 II - вносим суммы по работам от неризедента, приобретенных облагаемых НДС
    в строке 300.00.012 III - вносим суммы по всему остальному, приобретенному облагаемому НДС, но по которым не выписаны счета фактуры
    в строке 300.00.012 - сумма всего приобретенного и облагаемому и необлагаемому НДС. И эта строка больше чем сумма I, II и III, т.к. там есть приобретения, необлагаемые НДС и приобретения облагаемые НДС, по которым получены счет-фактуры...

    Уфф... Или я ошибаюсь все-таки Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #180 Вт Май 19, 2009 18:42:17   

    Milagres говорит:
    То есть, прочие документы по ст. 256 это чеки, выписки из банка, торгово-закупочные акты??

    Нет
    Yulia_C говорит:
    в строке 300.00.012 III - вносим суммы по всему остальному, приобретенному облагаемому НДС, но по которым не выписаны счета фактуры

    Да
    т.е. по билетам, коммунальным документам и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Вт Май 19, 2009 18:46:12   

    Из правил
    Цитата:
    2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
    3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;

    Это я к тому что не пишут
    Yulia_C говорит:
    облагаемых НДС

    т.е. по этим строкам могут быть обороты и не облагаемые.
    А в остальном считаю всё верно понимаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulia_C
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Ср Май 20, 2009 08:26:39 Сообщить модератору   

    Спасибо. Rose

    Елена, замечание принято, солгасна с вами. Единственное, что смущает, что по строке 300.00.012 I В должно быть произведение строки 300.00.012 I А на ставку. Это и смутило, когда писала про "облагаемый".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #183 Ср Май 20, 2009 08:35:45 Сообщить модератору   

    А куда писать услуги банка по выпискам, и по чекам - нотариальные улуги, акт выполненных работ - страхование, торгово-закупочный акт - товар купленный на рынке??? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Ср Май 20, 2009 08:50:55   

    Yulia_C говорит:
    Вот перечитала, и вынесла из всего следующее:
    в строке 300.00.012 I - вносим суммы по осн. средствам, приобретенных облагаемых НДС
    в строке 300.00.012 II - вносим суммы по работам от неризедента, приобретенных облагаемых НДС
    в строке 300.00.012 III - вносим суммы по всему остальному, приобретенному облагаемому НДС, но по которым не выписаны счета фактуры
    в строке 300.00.012 - сумма всего приобретенного и облагаемому и необлагаемому НДС. И эта строка больше чем сумма I, II и III, т.к. там есть приобретения, необлагаемые НДС и приобретения облагаемые НДС, по которым получены счет-фактуры...

    Я тоже пришла к такому выводу.
    Если неправильно, то поправьте пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulia_C
    Нерезидент Баланса


      

    #185 Ср Май 20, 2009 09:00:55 Сообщить модератору   

    Milagres говорит:
    А куда писать услуги банка по выпискам, и по чекам - нотариальные улуги, акт выполненных работ - страхование, торгово-закупочный акт - товар купленный на рынке??? Sad


    В строке 300.00.012 А (итоговой)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Ср Май 20, 2009 09:30:45 Сообщить модератору   

    Rose Спасибочки!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Вт Май 26, 2009 12:51:05   

    Елена Т говорит:
    Заполняете как буто приняли НДС в зачет, а потом делаете корректировку НДС по строке 300.06.010-300.06.026.

    Простите, а в Правилах написано:
    35. В разделе «Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.06.010 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота.

    Ну если мы в отчетном периоде не принимаем НДС к зачету, может это надо просто указать по строке 300.00.012В, в смысле за минусом этой суммы НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #188 Вт Май 26, 2009 12:56:10   

    Мелена
    Вы не правильно поняли текст.
    Ведь корректировка по НДС в зачет возможна только при условии что в предыдущих налог.периодах НДС был отнесен в зачет.
    Это правило к тому -приняли НЛС в зачет, значит можете сейчас сделать корректировку того зачетного НДС-а.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Вт Май 26, 2009 13:04:45   

    Не поняла, я купила ТМЗ, с НДС, к-ый не беру в зачет, все это произошло в отчетном нал.периоде, все-равно я должна отразить это в 300.06.010? Или я запуталась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #190 Вт Май 26, 2009 13:26:45   

    Вы покупаете ТМЗ и не можете взять НДС в зачет=
    1. в строке 300.00.012 указываете данные как в счет-фактуре
    2.в 300.06.010 делаете корректировку по НДС который Вы не можете взять в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Вт Май 26, 2009 13:46:46   

    А как же фраза:
    Мелена говорит:
    по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота.

    Я так понимаю, что это кор-ка ранее отнесенного НДС в зачет, т.е. отчиталась (взяла) в зачет в предыдущих нал.периодах , а затем по каким-либо причинам убираю этот НДС в зачет в отчетном периоде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #192 Пн Июн 15, 2009 18:40:09   

    Так, прочитала все листы. Так весело стало, а я уже вроде формочки все к НУП разработала по НДС (с расшифровочками), а тут оказывается нужно опять как в прошлых годах в строке 300.00.012 отражать всё . Всегда злит это, ну зачем им оборот в зачет, без ндс... понимаю чтобы по декларации по доходу сверить... У меня бух. сделала, как чувствовала эту строку и облаг. +и не облаг. А я тут вмешалась, проверять начала... Пришлось все читать. Одна проблема:
    в форме 300.08 не внесла с/ф без НДС и в 1С. понимаю, сделаем дополнительную декларацию и всё будет впорядке. Но вот решила вслух рассудить, а ведь неплательщики НДС не составляют форму 300.07, с чем сравнивается моя в форме 300.08 заявленная сумма.
    Я видела что ветки разделились, но вопрос сам как-то не делится. Позвонила поставщикам, прошу их не выписывайте мне с/ф, у меня есть договор и акты выполненных работ, а они мне в ответ, мы их просто подшиваем, а вы можете выкидывать! Глупо, но факт. Наверное лучше делать доп. декларацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Пн Июн 15, 2009 18:46:41 Сообщить модератору   

    Марина У-Ка говорит:
    ведь неплательщики НДС не составляют форму 300.07, с чем сравнивается моя в форме 300.08 заявленная сумма

    Да, но они делают отчет, в котором указывают свой объем реализации, в зависимости от того на ОУР или на СНР они.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Ср Июн 17, 2009 17:32:30 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, почему не открывается форма 300.08, у меня немного счетов-фактур, хотела вручную забить а строки не открываются, в чем дело? В мае сдавала было все нормально теперь в новой версии 3.49.9 непонятное.И в форме 300.07 такая же история, строки не показываются, только шапка. Что делать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Ср Июн 17, 2009 17:38:02 Сообщить модератору   

    Викторовна
    Здесь есть тема: простая инструкция для бухгалтеров по СОНО. Найдите эту тему почитайте.
    В версии 3.49.9 реестры 07,08 заполняются в Excel, кстати эти формы тоже нужно скачать, а потом импортируются в ф.300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Ср Июн 17, 2009 17:49:31 Сообщить модератору   

    ааааа, понятно, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #197 Пт Июн 19, 2009 14:23:38   

    странно - я ручками заполнила именно в этой версии СОНО, или мне снится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Вт Июн 23, 2009 12:52:56 Сообщить модератору   

    Подскажите пожл., в ф.300.00 приложение 8 (реестр с/ф полученных), надо указывать полученные с/ф без НДС, если нет, то куда их относить, в какую строку? Это в программе СОНО.

    сообщение перенесено в соответствующую тему = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #199 Вт Июн 23, 2009 12:56:37 Сообщить модератору   

    почитайте вот здесь:http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14976
    В 300.08 вводятся все выписанные счет-фактуры, без разницы с НДС или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Вт Июн 23, 2009 13:48:05 Сообщить модератору   

    Подскажите пожл. в приложение 8 ф.300.00 нужно ли забивать с/ф полученнеы без НДС, если нет, то в какую строку мы указываем все расходы и товары полученные без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 4 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz