Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кто сдает декларации по авансовым платежам
    Не сдала отчёт по авансовым платежам по КНП. Чем это грозит?
    Признание дохода от аренды по авансовым платежам
    приход товара из Китая по авансовым платежам или по ТД?
    Есть ли особые условия для производственников по авансовым платежам по КПН
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводки по авансовым платежам по кпн     
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июл 22, 2008 15:25:31   

    Добрый день.
    Скажите, пжлст, как отражаются авансовые платежи по кпн в бух. учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июл 22, 2008 15:36:47   

    Дб. расходы по КПН, Кр. обязательства по КПН.

    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:

    Дб.3110 кр 1030 - оплаты

    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

    Извиняюсь.
    Точнее
    Дб 1410 Кр 1030 - авансовые платежи
    Дб 3110 Кр 1410 - начисл. авансового платежа
    Дб 7710 3110 - начисление КПН.

    Плоховато знаю план счетов, треннируюсь, т.о. Замечания какие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июл 22, 2008 15:48:59   

    начисление КПН 7710-3110
    в конце периода закроется 5610-7710

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июл 22, 2008 17:45:17   

    7710/3110 начисление КПН
    1410/1000 оплата КПН
    3110/1410 зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Янв 27, 2009 13:00:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    Скажите пожалуйста как все это отразить в 1С, чтото я запуталась,
    Мара говорит:
    Дб 1410 Кр 1030 - авансовые платежи
    - выпиской банка
    Мара говорит:
    Дб 3110 Кр 1410 - начисл. авансового платежа
    - вводить операцию вручную? или как?
    Мара говорит:
    Дб 7710 3110 - начисление КПН.
    - расчет налогов?

    Сейчас у меня так Дт 3110 Кт 1030, думала что правильно, а на самом деле...
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 27, 2009 14:11:44 Сказали Спасибо❤   

    ARIES
    ARIES говорит:
    что то я запуталась

    ARIES говорит:
    Дт 3110 Кт 1030, думала что правильно

    Считаю,что это верное решение.Чем проще ,тем лучше!
    Предлагаю:
    1.Дт 7710-Кт 3110-( Начислен КПН).
    2.Дт 3110-Кт 1030-(Перечислен КПН).
    3.Дт 5510-Кт 7710-(КПН на фин.результат.)Закр.периода.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 27, 2009 14:15:44 Сообщить модератору   

    Я тоже так считаю,

    Д 3110 К 1030 авансовые платежи

    Д 7710 К 3110 расчетом налогов начисляете сумму налога согласно год. отчету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 27, 2009 14:33:25 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Дт 7710-Кт 3110-( Начислен КПН)

    Ведь это расход КПН, как я поняла эта проводка предназначена если начислен сам КПН, а не авансовые платежи
    а если в убытке тогда остается
    Алия Алдажарова говорит:
    Д 3110 К 1030 авансовые платежи

    т.е переплата, поправьте Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 27, 2009 14:40:57 Сообщить модератору   

    совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 27, 2009 14:52:05 Сообщить модератору   

    А если в прошлых периодах начислялись АП по КПН как расход, стоит сейчас корректировать? Если да то как лучше это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 27, 2009 15:13:06 Сообщить модератору   

    ARIES говорит:
    А если в прошлых периодах начислялись АП по КПН как расход, стоит сейчас корректировать? Если да то как лучше это сделать?


    За счет нераспред прибыли прошлых лет. Корректировку оформите бух.справкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Янв 29, 2009 19:47:55   

    Здравствуйте. Я раньше авансовые платежи не начисляла в БУ. Но оплата, то шла. Были убытки в одном году и теперь у меня висит переплата. Не знаю что теперь с ней делать. Подскажите кто знает, как эту переплату теперь перекрыть? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Янв 29, 2009 22:13:31 Сообщить модератору   

    Если у вас по лицевому счету в Налоговом Комитете по КПН переплата, то вы имеете право заявлением перебросить ее в счет уплаты любого другого налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Янв 29, 2009 22:19:15   

    По БУ у меня переплата 22155 тенге, а по НУ (т.е. по лицевому счету в НК) 14338 тенге. Получается разница 7817 тенге. Вот ее я и не знаю куда деть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Янв 29, 2009 23:25:54 Сообщить модератору   

    Понятно.
    Я считаю, что вы должны были отражать начисление авансовых платежей в бухгалтерском балансе. Даже несмотря на полученный потом в итоге по результатам года убыток.
    А как же вы Декларацию по КПН сдавали, у вас же "Сверка Декларации и финансового результата" не должна была пойти?
    Думаю, что нужно отразить начисление по Расчетам в балансе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Янв 29, 2009 23:44:41   

    Сейчас я тоже так считаю
    Elis говорит:
    должны были отражать начисление авансовых платежей в бухгалтерском балансе. Даже несмотря на полученный потом в итоге по результатам года убыток
    Но это сейчас... Как говорится: век живи, век учись. 2 года назад я думала, что КПН начисляется только в конце года, а авансовые платежи - это авансовые платежи.
    Декларацию по КПН я завтра посмотрю обязательно, сейчас уже не помню что там было.
    Каким образом отразить начисление? И только разницу 7817? Я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Янв 30, 2009 00:03:46 Сообщить модератору   

    Kitten_l, вам нужно запросить по ИНИС выписку с лицевого счета по КПН (именно не сальдо, а движение да тот год (года))
    По хорошему у вас все движение по налоговому лицевому счету по КПН должно совпадать с движением по вашим счетам 3130 и 1410

    Ну и не наобум повторять, а сверить суммы в налоговой и поданными вами Расчетами и Декларациями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Янв 30, 2009 00:30:51   

    Я вообще не проводила начисление авансовых платежей. Проходила только оплата и начисление КПН в конце года. В 2006 весь год платили авансовые, а КПН начислен не был, т.к. не было дохода. Естественно НК перечисленные авансовые платежи в переплату не поставил, у них по ним прошло начисление в течение года. Таким образом у меня и сформировалась переплата по КПН.

    Лицевой счет уже запрашивала. Суммы в лицевом совпадают с Расчетами и Декларациями. Только вот у меня проводок нет Sad
    Разносить каким годом?
    Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Янв 30, 2009 20:14:27   

    Разносить каким годом?
    Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Янв 30, 2009 20:55:43 Сообщить модератору   

    Kitten_l, погодите, а у меня еще один вопрос к вам.
    А в том году, когда вы авансовые начислили, а по Декларации убыток у вас вышел, у вас после подачи Декларации, после 20 апреля разве не отсторнировались ваши авансовые на лицевом счете в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Янв 30, 2009 21:31:45   

    У меня такой вопрос: в начале 2008 г. произведена реорганизация путем присоединения.согласно передаточному акту присоединяемого ТОО переплата по КПН составила (условно) 100 000,сч. 1410.Налоговая согласно извещения юстиции сделала проводки с лицевого присоединенного ТОО посадила переплаты на наш лицевой.Таким образом в НК по КПН пришла сумма - 500 000.Считаю глупо идти и просить НК списать эти "лишние" 400 000тг.На ум идет только одна проводка:Дт 1410-Кт 6280 - 400 000 как безвозмездно полученное имущество,использовать их в счет предстоящих платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Сб Янв 31, 2009 00:30:33   

    Elis я сверила все еще раз более тщательно. И получила такие результаты. Не отсторнировалась одна сумма 900 тг. Аж за 2004 год.
    В 2007 году НК снял часть переплаты на пеню, а я просмотрела. 137,13 тг. Ее (пеню) можно начислить в 2008 году (все равно ведь на вычеты ни в НУ, ни в БУ не идет)?
    В 2008 году опять же моя ошибка. 5718 тг. была подана доп. декларация за 2005 год, а в БУ я ее не разнесла. Как ее правильно разнести?

    П.С. Извините, что отнимаю у Вас время со своими ошибками Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Янв 31, 2009 01:23:45 Сообщить модератору   

    Вопрос, как правильно разнести, вернее, в каком периоде дать исправительные проводки - двоякий.
    Я знаю "за" и "против" обоих вариантов.

    1. Дать проводки в соответствующих годах. Если вы не отчитываетесь вышестоящей какой-то организации, если вы можете корректировать баланс, то почему бы и не откорректировать.
    "плюсы" - все на своих местах, идеальный порядок
    "минусы" - надо подать допики по КПН за все последующие после исправленного периоды.

    2. Дать проводки в текущем периоде. В данном случае это 2008 год, т.к. вы Декларацию по КПН за него еще не сдали, можете править.
    "плюсы" и "минусы" обратные предыдущему варианту

    Выбирать по-любому вам.
    Может еще кто посоветует из своей практики, как они обычно правят предыдущие периоды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Янв 31, 2009 02:24:20   

    вот и я почитала - и ничего понять не могу,Kitten_l платила авансовые и при убытке ни как на лицевом своём не отразилась, что сплошная переплата....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Янв 31, 2009 12:30:00 Сказали Спасибо❤   

    Elis говорит:
    Может еще кто посоветует из своей практики, как они обычно правят предыдущие периоды.

    По идее должна быть ежегодная отчетность перед учредителями, балансы сдавались не только в НК но и разным пользователям -акционеры, учредители, инвесторы, банки, стат управление и пр. И если исправить все ошибки в том периоде когда они были, то будет искажение информации. У Вас в бух.учете будут одни цифры, у пользователей другие.
    Поэтому советую сделать испр.записи в 2008г. за счет нераспределенного дохода прошлых лет (счет 5520), пока год не закрыт еще. И это соответствует правилам бух.учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Янв 31, 2009 12:45:37   

    Elis
    Что-то я не пойму. Совсем наверное зациклилась на этом КПН.
    Допустим пеню я все равно начислю в 2008 г. Доначисленный КПН за 2005 я бы тоже начислила в 2008. Но не совсем пойму как это сделать. Делаю проводку 7710 -3110 на сумму 5718. Но таким образом у меня будет неправильный финансовый результат в 2008 г. А если доначислить в 2005, то это будет выглядеть как будто так и было. Это ж сколько документов за эти года надо будет поменять Surprised
    Взять хотя бы оборотки, которые я распечатываю каждый месяц, балансы.
    Еще хотела спросить какие формы в 100 мне надо будет переделать и сдать допики? Баланс точно меняется, отчет о доходах и расходах. Что еще?
    Confused не знаю как быть Shocked

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    И что сделать с теми 900 тенге, которые НК не отсторнировал в 2005 году за 2004?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Янв 31, 2009 13:03:45 Сообщить модератору   

    Kitten_l, сделайте так, как вам Елена Т посоветовала.

    По 900 тенге, пока срок исковой давности не прошел, можете сходить в НК, пусть отсторнируют.
    Либо просто доначислите за счет чистого дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Янв 31, 2009 13:21:57   

    Т.е. сделать проводку 5520-3110?

    Спасибо всем большое, вы меня просто выручили своими советами. Rose
    Вот блин, сколько лет работаю, а своей головой думать все никак не научусь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Янв 31, 2009 13:25:52   

    Kitten_l говорит:
    Делаю проводку 7710 -3110 на сумму 5718

    Дт5520 Кт3110
    В 100 форме всвязи с этой проводкой поменяется доп.форма только по балансу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Янв 31, 2009 14:14:32   

    Каким числом правильно начислять авансовые платежи по КПН. В отчете стоят даты:
    срок УПЛАТЫ 20.01, 20.02, 20.03 и т.д.
    А каким числом начислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Янв 31, 2009 14:35:31 Сообщить модератору   

    Я думаю, что это не критично.
    Начисляйте теми же датами, какими и налоговая начисляет.
    Посмотрите, в лицевом счете эти суммы легли в тех месяцах, что и даты уплаты?
    Вот тогда этими же датами и начисляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lavin
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Май 19, 2009 16:27:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте подскажите, пож-та, а когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета? и как отразить в 1С начисл пени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Май 19, 2009 16:59:00 Сказали Спасибо❤   

    lavin
    lavin говорит:
    когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета?

    Если я Вас правильно понял:
    1. Начисление КПН за 2008г. необходимо отразить в отчетах 31.12.2008г.(если не производилось начисление КПН в течении года,если проводилось начисление,то скорректировать его + -)т.е.после того как заканчивается год и формируются итоги фин.результата.
    lavin говорит:
    как отразить в 1С начисл пени

    Предлагаю:
    1. Дт 7210-Кт 3110,3190(пеня по КПН).
    Дт 3110,3190-Кт 1030.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lavin
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Май 19, 2009 17:13:41 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    lavin
    lavin говорит:
    когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета?

    Если я Вас правильно понял:
    1. Начисление КПН за 2008г. необходимо отразить в отчетах 31.12.2008г.(если не производилось начисление КПН в течении года,если проводилось начисление,то скорректировать его + -)т.е.после того как заканчивается год и формируются итоги фин.результата.
    lavin говорит:
    как отразить в 1С начисл пени

    Предлагаю:
    1. Дт 7210-Кт 3110,3190(пеня по КПН).
    Дт 3110,3190-Кт 1030.
    С ув.

    Подскажите еще пож-та, ТОО работает с сент прошл.года, по итогам года доход, но ф.101,02 не подали, КПН оплатили,теперь предстоит оплатить штраф. Если я делаю в 1С начисление КПН 31.12.08.(по итогам ф100), то меняется итоговая прибыль сч5610, от которой и высчитывался КПН,правильно ли это

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Май 20, 2009 08:47:41   

    lavin
    lavin говорит:
    Если я делаю в 1С начисление КПН 31.12.08.(по итогам ф100), то меняется итоговая прибыль сч5610, от которой и высчитывался КПН

    Начисление КПН ,Вы произвели на основании расчетов, согласно Декларации по КПН(ф. 100.00).В данной ситуации, (отражение начисленного КПН в 1 С) изменится фин.результат по фин.отчетности.Вам необходимо внести изменения в фин.отчетность,а также в ФНО- ф.100.28-"Бух.баланс,ф.100.29-Отчет о доходах расходах",ф.100.25"Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН"за 2008 г.При этом считаю,что если Вы правильно исчислили КПН , своевременно его оплатили и в установленные сроки сдали в НК ф.100.00,то основания для начисления штрафа нет.Если не сдан предпологаемый Расчет сумм авансовых платежей по КПН (ст.126 п.7, НК РК 2008г). ,то применения штрафных санкций со стороны НК возможно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Май 20, 2009 09:21:45 Сообщить модератору   

    Начисление КНП в 1с-ке 7210/3110 происходит автоматически после закрытия периода в конце года, если есть конечно доход. А если была уплата (предполагаемые суммы авансов платежей) 3110/1030, а начисление разве надо делать (например через операции вручную) если по итогам года убыток?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Май 20, 2009 09:58:57   

    Наиля
    1410-3110 Начислены авансовые платежи по КПН
    3110-1030 Оплачены авансовые платежи по КПН
    3110-1410 Зачтены авансовые платежи по КПН в счет КПН начисленного
    7710-3110 Начислен КПН по Декларации
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Май 20, 2009 12:26:58 Сообщить модератору   

    Объясните пожалуста, немогу понять уже все подходящие ветки на балансе проштудировала. Смотрю и анализирую ОСВ 2006 года вижу сальдо на конец периода в Кте по сч 3110 красным -12000, т.е висит переплата. Действительно есть квитанции об оплате КПН и авансовые отчеты 3110/1251, т.е оплата наличкой и безналично 3110/1030. Нашла и открыла сданную форму101.04 расчет ав. платежей по КПН по вновь созданным налогоплатильщикам в ней указана сумма предполаг авансовых платежей 12000, кол-во месяцев 5, т.е оплачивали по 2400 тенге. Подскажите пожалуйста а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Май 21, 2009 15:18:38 Сообщить модератору   

    подскажите по посту №38

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Май 21, 2009 15:25:50 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша
    Евлеша говорит:
    а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.

    Нет.У Вас переплата 12000 тг.Предлагаю провести сверку за указанный период, с лицевым счетом по КПН Вашего НК,чтобы быть уверенной,что переплата числится и по налоговому учету.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Май 21, 2009 15:28:25   

    Евлеша говорит:
    а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.

    если начисления авансовых делались в теч года - то по результату года - делается корректировка, согласно 100 ой форме, я думаю, если обязательств по КПН 100я форма не дала - то и на лицевом в НК - переплата и в балансе - тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Мар 17, 2011 14:18:00   

    Elis говорит:
    А в том году, когда вы авансовые начислили, а по Декларации убыток у вас вышел, у вас после подачи Декларации, после 20 апреля разве не отсторнировались ваши авансовые на лицевом счете в налоговой?

    Здравствуйте. Скажите, а в бух.учете тоже сторнируем авансовые при убытке по итогам года и главное, на какую дату?

    Posted after 17 minutes 35 seconds:

    Почему бухгалтер прежний начисляла авансовые проводкой 7710-1410. В результате у нее независимо от итогов года есть в расходы по КПН в ОПУ. Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Мар 17, 2011 14:56:27 Сказали Спасибо❤   

    Смешинка*,
    Смешинка* говорит:
    в бух.учете тоже сторнируем авансовые при убытке по итогам года и главное, на какую дату?

    Предлагаю:
    1.При получения убытка по ф.100.00 за 2010 г. и при оплате в течении 2010 г.авансовых платежей по КПН, согласно ф.101.01 и101.02 (Дт 3110-Кт 1030) ,но без отражении в бух.учете начисления(Дт7710-Кт 3110)никаких доп.операций в учете производить не следует т.к в Дт 3110- отражена оплата ,а по лицевому счету 101101 в НК отражено начисление и оплата КПН.
    2.При сдачи ф.100.00 с убытком,на лицевом счете в НК начисленные авансовые платежи сторнируются и возникнет переплата по КПН.
    3.Если Вы в бух учете отразили начисления КПН в 2010г.(Дт 7710-Кт3110),то необходимо 31.12.2010 г.произвести сторнирование начисленных авансовых платежей (ДТ 7710-Кт3110- со знаком минус).
    4.Излишне уплаченной суммой КПН,Вы можете распорядится руководствуясь ст.559 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Мар 17, 2011 15:36:44   

    esiphi говорит:
    .При получения убытка по ф.100.00 за 2010 г. и при оплате в течении 2010 г.авансовых платежей по КПН, согласно ф.101.01 и101.02 (Дт 3110-Кт 1030) ,но без отражении в бух.учете начисления(Дт7710-Кт 3110)никаких доп.операций в учете производить не следует

    Хочу все-таки докопаться до истины, как неопытный чайник )) в Ваших проводках совсем не задействован счет 1410, а я думала, что он необходим именно при расчетах по обязательным авансовым платежам, да и их непосредственное их начисление тоже необходимо в связи с тем, что эти авансы не добровольные, а требуемые государством... Хотя даже в этом случае они являются расходом до тех пор пока текущий КПН не начислили. Каша в голове Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Мар 18, 2011 14:16:00   

    Добрый день всем!
    У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге.
    Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге.
    Правильно ли я поступила?

    Posted after 3 minutes:

    Добрый день всем!
    У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге.
    Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге.
    Правильно ли я поступила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Мар 18, 2011 14:26:10   

    Zhanna,
    Необходимо узнать сумму начисленного КПН за 2010 г.?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Мар 18, 2011 14:31:41   

    По декларации за 2010 г? У меня НОД с минусом.
    Меня интересует, могу ли я проводкой 7710-3310 одним махом закрыть минусовый остаток по счету 3310?
    Насколько я поняла, в ТОО по бухучету показывалась только оплата КПН, начисление не делалось.
    Как правильно по б/у отражать все движения по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурлан_Б
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Мар 18, 2011 14:37:05   

    Zhanna говорит:
    Как правильно по б/у отражать все движения по КПН?

    Делать начисление авансовых в течение года согласно представленных расчетов, по результатам года т.е. декларации по КПН произвести доначисление разницы, в Вашем случае стортиование авансовых платежей

    Posted after 1 minute 34 seconds:

    Нурлан_Б говорит:
    стортиование

    извиняюсь - сторнирование

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Мар 18, 2011 14:55:34   

    Zhanna,
    Zhanna говорит:
    По декларации за 2010 г? У меня НОД с минусом.
    Меня интересует, могу ли я проводкой 7710-3310 одним махом закрыть минусовый остаток по счету 3310?
    .
    В этой ситуации предлагаю:
    1.Дт 1410-Кт 3110-11 840 148,74 тг.
    2.Данную переплату по КПН ,сверить с лицевым счетом (КБК 101101)в НК по состоянию на 01.01.2011г.
    Надеюсь ,что они равны.
    С ув.

    Posted after 2 minutes 28 seconds:

    п.1 по состоянию на 01.01.2011 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Мар 18, 2011 15:09:28   

    Если на 1410, то на 5610 эта сумма уже не влияет? А что мне потом делать с этой суммой? Пусть так и висит на 1410?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz