Не стоим на учете по НДС
|
|
#1 Вт Июн 17, 2008 10:54:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, форумчане! Подскажите: наша фирма ТОО открылась недавно , в январе, на учет по НДС мы не вставали, пока. За первый квартал отчеты сдали по нулям, но 300 и 307 форму не сдавали соот-но. В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?Я не знаю. Вразумите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Июн 17, 2008 11:04:27
|
Сообщить модератору
|
|
ф.300 и 307 сдают только те, кто стоит на учете по НДС!!!
В ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Июн 17, 2008 11:27:30
|
|
|
Милка говорит: |
В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ? |
NataV говорит: |
ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей |
Это приложения к форме 300. Если вы на упрощенке, то в 910 форме будет отражена ваша реализация, а если на общеустановленном, то это будет отражено только в отчете за год. А вы сдавали форму 101? Строго следите за объемом реализации, чтобы не прошляпить постановку на НДС ( если минимум оборота по реализации превысит 15000 кратную величину МРП). Можете встать на учет и не имея таких оборотов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Июн 17, 2008 11:54:27
|
Сообщить модератору
|
|
baknar, это получается что мы ничего сдавать не будем по реализации и только в 100 форме всё покажем в годовом? А пока (ТОО общест) только 201 и 600? А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Июн 17, 2008 12:11:37
|
Сообщить модератору
|
|
Милка говорит: |
А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает? |
не за год, а за любой период, но не более 12-тимесячного (т.е. это не только с 1 января по 31 декабря, но и с 1 февраля по 31 января и.т.д) . Мы тоже не стоим на учете по НДС пока, и чтобы отслеживать пороговое значение оборота, веду табличку, в которую вношу ежемесячно обороты и итог с учетом последних 12 месяцев. Как перейдем 15 тыс. МРП подадим заявление на постановку на учет по НДС (не позднее 15 календарных дней с окончания периода, когда превысили минимум)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Июн 17, 2008 12:22:15
|
Сообщить модератору
|
|
Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Июн 17, 2008 13:27:56
|
|
|
А почему бы сразу на учёт не встать? Зачётную часть формировать уже. Или у вас не бывает остатка товаров? Или брать в зачёт с услуг и ОС - тоже же можно было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Июн 17, 2008 16:33:36
|
|
|
Милка говорит: |
У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать. |
Наверное и правильно, если зачётного НДСа получаете мало...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Июн 17, 2008 16:37:11
|
Сообщить модератору
|
|
Милка говорит: |
Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно? |
1) Табличка идет с нарастанием, не за каждый год, а за каждые 12 месяцев, если хотите, дайте электронный адрес, я вам ее скину.
2) Да если с апреля по декабрь сумма оборота достигнет 18 млн, то в течение 15 дней нужно встать на учет.
3) Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Июн 17, 2008 17:30:46
|
Сообщить модератору
|
|
Garipka говорит: |
Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки). |
А мы, оказываем услуги интеллектульного характера, поэтому особо закупаться не надо ( я про зачет)
Garipka, получается что вы сдаете только 201 и 600 формы ? А потом все в 100 форме указываете и все ?
Спасибо за разъяснения! Мне это очень помогло.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Авг 28, 2008 11:46:18
|
Сообщить модератору
|
|
здрасьте!!!
компания новая, ТОО, открылись в июле.
получили на руки Свидетельство по НДС
а там такое написано компания такая-то
РНН такой-то
и подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 17 июля 2008г
и в самом конце св-ва написано так
дата выдачи: 31.07.08.
вопрос такой:компания теперь должна сдать первый месячный отчет 300 форму до 20 сентября ?
или уже с первым отчетом прогорели?
пожалуйста, кто знает подскажите...
в июле у компаний вообще движений не было!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Авг 28, 2008 11:49:25
|
|
|
GUL говорит: |
теперь должна сдать первый месячный отчет |
Сдавать будете до 20 октября за 3 квартал. Как и все остальные отчеты.
Добавлено спустя 3 минуты:
GUL говорит: |
с первым отчетом прогорели |
Ни с чем вы не прогорели. Первоначальные отчеты по НДС сейчас можно сдавать не помесячно, а за квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
solnce84пр
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|