Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отправить доп.отчетность (ФНО 300.00), если уже не стоим на учете по НДС.
    Получено уведомление по КПН за 2006г....
    Нужно ли выписывать ЭСФ если на учете...
    ТОО не стоим на учете по ндс, был имп...
    ТОО на ОУР на учете по НДС не стоим, ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не стоим на учете по НДС     
    Милка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июн 17, 2008 10:54:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, форумчане! Подскажите: наша фирма ТОО открылась недавно , в январе, на учет по НДС мы не вставали, пока. За первый квартал отчеты сдали по нулям, но 300 и 307 форму не сдавали соот-но. В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?Я не знаю. Вразумите. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июн 17, 2008 11:04:27 Сообщить модератору   

    ф.300 и 307 сдают только те, кто стоит на учете по НДС!!!
    В ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июн 17, 2008 11:14:18 Сообщить модератору   

    Это разве не приложения к 300???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июн 17, 2008 11:23:03 Сообщить модератору   

    Да, приложения. На основании приложений заполняется и сама ф.300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 17, 2008 11:27:30   

    Милка говорит:
    В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?

    NataV говорит:
    ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей

    Это приложения к форме 300. Если вы на упрощенке, то в 910 форме будет отражена ваша реализация, а если на общеустановленном, то это будет отражено только в отчете за год. А вы сдавали форму 101? Строго следите за объемом реализации, чтобы не прошляпить постановку на НДС ( если минимум оборота по реализации превысит 15000 кратную величину МРП). Можете встать на учет и не имея таких оборотов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июн 17, 2008 11:54:27 Сообщить модератору   

    baknar, это получается что мы ничего сдавать не будем по реализации и только в 100 форме всё покажем в годовом? А пока (ТОО общест) только 201 и 600? А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 17, 2008 12:10:27   

    Раз не стоите на НДС, то так. А по НДС почитайте Налоговый Кодекс статья 208 пункты 1 и 3.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Вт Июн 17, 2008 12:11:37 Сообщить модератору   

    Милка говорит:
    А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает?


    не за год, а за любой период, но не более 12-тимесячного (т.е. это не только с 1 января по 31 декабря, но и с 1 февраля по 31 января и.т.д) . Мы тоже не стоим на учете по НДС пока, и чтобы отслеживать пороговое значение оборота, веду табличку, в которую вношу ежемесячно обороты и итог с учетом последних 12 месяцев. Как перейдем 15 тыс. МРП подадим заявление на постановку на учет по НДС (не позднее 15 календарных дней с окончания периода, когда превысили минимум)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июн 17, 2008 12:22:15 Сообщить модератору   

    Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
    Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июн 17, 2008 12:37:42 Сообщить модератору   

    Да. Вы подали в НК ф.342 или уведомление о постановке от НК получили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 17, 2008 13:27:56   

    А почему бы сразу на учёт не встать? Зачётную часть формировать уже. Или у вас не бывает остатка товаров? Или брать в зачёт с услуг и ОС - тоже же можно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милка
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Июн 17, 2008 14:15:19 Сообщить модератору   

    У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 17, 2008 16:33:36   

    Милка говорит:
    У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать.

    Наверное и правильно, если зачётного НДСа получаете мало...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Вт Июн 17, 2008 16:37:11 Сообщить модератору   

    Милка говорит:
    Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
    Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?


    1) Табличка идет с нарастанием, не за каждый год, а за каждые 12 месяцев, если хотите, дайте электронный адрес, я вам ее скину.
    2) Да если с апреля по декабрь сумма оборота достигнет 18 млн, то в течение 15 дней нужно встать на учет.
    3) Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мали
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Июн 17, 2008 17:30:46 Сообщить модератору   

    Garipka говорит:
    Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).


    А мы, оказываем услуги интеллектульного характера, поэтому особо закупаться не надо ( я про зачет) Wink

    Garipka, получается что вы сдаете только 201 и 600 формы ? А потом все в 100 форме указываете и все ?

    Спасибо за разъяснения! Rose Мне это очень помогло. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GUL
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Авг 28, 2008 11:46:18 Сообщить модератору   

    здрасьте!!!
    компания новая, ТОО, открылись в июле.
    получили на руки Свидетельство по НДС
    а там такое написано компания такая-то
    РНН такой-то
    и подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 17 июля 2008г
    и в самом конце св-ва написано так
    дата выдачи: 31.07.08.
    вопрос такой:компания теперь должна сдать первый месячный отчет 300 форму до 20 сентября ?
    или уже с первым отчетом прогорели?
    пожалуйста, кто знает подскажите...
    в июле у компаний вообще движений не было!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 28, 2008 11:49:25   

    GUL говорит:
    теперь должна сдать первый месячный отчет

    Сдавать будете до 20 октября за 3 квартал. Как и все остальные отчеты.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    GUL говорит:
    с первым отчетом прогорели

    Ни с чем вы не прогорели. Первоначальные отчеты по НДС сейчас можно сдавать не помесячно, а за квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GUL
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Авг 28, 2008 11:55:32 Сообщить модератору   

    Котеночек,
    серьезно что ли?
    а где можно удостоверится в этом,что можно и не сдавать месячные отчеты по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 28, 2008 11:59:02 Сказали Спасибо❤   

    GUL говорит:
    серьезно что ли

    Серьезно. Ст. 246 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GUL
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Авг 28, 2008 12:01:42 Сообщить модератору   

    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    solnce84пр
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 28, 2008 14:11:26 Сообщить модератору   

    Извените,за то ,что вмешиваюсь а Вы не могли бы и мн скинуть эту таблицу.solnce1_84@mail.ru

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz