Как правильно провести расходы на страховку в 1С 8.2?
|
|
#1 Ср Июл 30, 2014 17:21:45
|
|
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно в 8-ке оформить расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев и страховка на транспорт? В какой последовательности, какими документами и проводками? Понимаю что нужно через расходы будущих периодов сч.1620, а как точно не знаю.
С уважением.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Июл 30, 2014 17:38:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
На основании договора, делаете в 1С "Поступление ТМЗ и услуг", счет затратный ставите 1620 ( проваливаетесь в субконту 1 и заполняте все данне, какой догоывор и с кагого по какое число он действует) и у вас ежемесячно при закрытии периода будут списываться расходы равномерно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Июл 30, 2014 17:46:56
|
|
|
Помимо договора у меня и счет-фактура есть без НДС правда. Просто я что-то встряла где именно применить сч.1620 в поступлении услуг или при оплате. Теперь понятно, спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Сен 18, 2019 16:55:57
|
|
|
Здравствуйте! У меня вопрос по теме, раньше страховые (по авто да и по жизни тоже) хоть выставляли счет-фактуру без НДС, а сейчас вовсе не выставляют. Что же мне у них попросить-то кроме полиса? Как мне теперь то оформлять это все? И как правильно в 1С теперь? Также на основании договора завести поступление ТМЗ и услуг - 1720 РБП, а вот дальше? В счетах учета затрат мне если оставить 3310, то по оборотке повиснет долг перед нами у страховой компании, как будто они нам документы не дали. Подскажите, люди добрые, как вы теперь это все безобразие проводите??? Спасибо заранее
Пишу в эту тему так как оно самое то, правда с разрывом в 10 лет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Сен 18, 2019 17:37:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Абакумова Елена говорит: |
Также на основании договора завести поступление ТМЗ |
Договор страхования в данном случае так же является документом, подтверждающим факт оказания услуг по страхованию.
Оплата 3310 1030
Поступление 1720 3310
Счет учета затрат проставляете в виде страхования 7210
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Сен 18, 2019 17:39:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Абакумова Елена, 3310 закроется через авансовый отчет по подотчетному лицу. Вам же должны дать чек на оплату, если за наличный расчет.
Если по безналу , то по платежному поручению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Сен 19, 2019 11:48:47
|
|
|
YelenaS говорит: |
Если по безналу , то по платежному поручению. |
а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую в авансовом отчете. Только платежки на подотчетное лицо в списке выводятся
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Сен 19, 2019 12:00:10
|
|
|
Абакумова Елена говорит: |
платежки на подотчетное лицо |
Это что-то новое.
Безнал - платежные поручения
Нал - это авансовый отчет. Денежные средства, выданные сотруднику , для оплаты чего-либо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Сен 19, 2019 16:21:42
|
|
|
Tais говорит: |
Абакумова Елена говорит: |
платежки на подотчетное лицо |
Это что-то новое.
Безнал - платежные поручения
Нал - это авансовый отчет. Денежные средства, выданные сотруднику , для оплаты чего-либо. |
вы никогда командировочные не перечисляли?
В общем понятно, либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Сен 19, 2019 16:45:12
|
|
|
Абакумова Елена говорит: |
а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую |
Так у вас то платежка на страховую оформлена - деньги им напрямую ушли?
Если так, значит по этой платежке долг и закроется: дт3310 кт1030
Можно проверить по акту сверки со страховой, сформировать и убедиться что все закрылось.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Сен 20, 2019 09:20:39
|
|
|
Абакумова Елена говорит: |
либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают |
Все написали понятные объяснения. Видимо вы не понимаете. Объясните еще раз вашу ситуацию, что вам не понятно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Сен 20, 2019 10:02:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Абакумова Елена, заключили договор.
Оплатили платежкой напрямую в страховую:
Дт 1710 Кт 1030
Провели поступление (на основании договора тоже норм, если не дали акта):
Дт 1720 Кт3310
Зачет аванса:
Дт3310 Кт1710
Либо сперва поступление, потом оплата, безо всяких авансов, (просто по опыту они обычно счет на оплату дают):
Дт1720 Кт3310
Кт3310 Дт1030
Абакумова Елена говорит: |
а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую в авансовом отчете |
И не надо. Зачем авансовый отчет делать?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Абакумова Елена говорит: |
Также на основании договора завести поступление ТМЗ и услуг - 1720 РБП, а вот дальше? В счетах учета затрат мне если оставить 3310, то по оборотке повиснет долг перед нами у страховой компании, как будто они нам документы не дали |
Наоборот повиснет долг ВАШЕЙ компании перед страховой.
Вы же сами пишите "поступление провожу на основании договора", а если есть поступление, то есть кредиторка.
Останется корректно провести ВАШУ оплату перед ними, и
Абакумова Елена говорит: |
все безобразие |
схлопнется.
Как по итогу оплатили-то: наличные? платежкой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Сен 20, 2019 16:49:12
|
|
|
Trish говорит: |
Как по итогу оплатили-то: наличные? платежкой? |
по безналу, страховая выставила счет на оплату, на его основании и оплатили.
Trish говорит: |
Оплатили платежкой напрямую в страховую:
Дт 1710 Кт 1030 |
Trish говорит: |
Либо сперва поступление, потом оплата, безо всяких авансов, (просто по опыту они обычно счет на оплату дают):
Дт1720 Кт3310
Кт3310 Дт1030 |
у меня второй вариант сейчас, я вчера исправила, хотя правильно должно быть первый, через счет авансов, потому что счет на оплату есть.
Trish говорит: |
Наоборот повиснет долг ВАШЕЙ компании перед страховой.
Вы же сами пишите "поступление провожу на основании договора", а если есть поступление, то есть кредиторка.
Останется корректно провести ВАШУ оплату перед ними |
да, вы правы, я постоянно путаю черным красным что к чему. В чем дело я разобралась, в документах поступления счет авансов не ставится автоматически, а в платежном поручении был 1710 как раз. Вот и получилось что с платежки сумма ушла на 1710, а из поступления на 3310, и там и там повисла в оборотке.
Если я буду проводить не учитывая счет авансов, это будет критично? То есть по второму варианту.
Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
YelenaS говорит: |
Абакумова Елена говорит: |
либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают |
Все написали понятные объяснения. Видимо вы не понимаете. Объясните еще раз вашу ситуацию, что вам не понятно. |
видимо, да
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Сен 20, 2019 16:58:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Абакумова Елена говорит: |
Если я буду проводить не учитывая счет авансов, это будет критично? То есть по второму варианту. |
Если дата платежа и поступления услуги одна и та же, то норм. Сперва поступление, потом оплата. И все закроется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|