Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли сразу списывать «Carnet Tir» и «Страховку» на расходы компании?
    Как правильно провести в 1С командировочные расходы?
    Как правильно провести представительские расходы по госзакупкам?
    Как правильно в программе 1С провести доп. расходы по меж. перевозка.
    Транспортные расходы при ввозе из РФ. Как правильно провести в 1С-8?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести расходы на страховку в 1С 8.2?     
    Alika75
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 30, 2014 17:21:45   

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно в 8-ке оформить расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев и страховка на транспорт? В какой последовательности, какими документами и проводками? Понимаю что нужно через расходы будущих периодов сч.1620, а как точно не знаю.
    С уважением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рано
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 30, 2014 17:38:58 Сказали Спасибо❤   

    На основании договора, делаете в 1С "Поступление ТМЗ и услуг", счет затратный ставите 1620 ( проваливаетесь в субконту 1 и заполняте все данне, какой догоывор и с кагого по какое число он действует) и у вас ежемесячно при закрытии периода будут списываться расходы равномерно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alika75
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 30, 2014 17:46:56   

    Помимо договора у меня и счет-фактура есть без НДС правда. Просто я что-то встряла где именно применить сч.1620 в поступлении услуг или при оплате. Теперь понятно, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Абакумова Елена
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Сен 18, 2019 16:55:57   

    Здравствуйте! У меня вопрос по теме, раньше страховые (по авто да и по жизни тоже) хоть выставляли счет-фактуру без НДС, а сейчас вовсе не выставляют. Что же мне у них попросить-то кроме полиса? Как мне теперь то оформлять это все? Unknown И как правильно в 1С теперь? Также на основании договора завести поступление ТМЗ и услуг - 1720 РБП, а вот дальше? В счетах учета затрат мне если оставить 3310, то по оборотке повиснет долг перед нами у страховой компании, как будто они нам документы не дали. Подскажите, люди добрые, как вы теперь это все безобразие проводите??? Спасибо заранее Rose

    Пишу в эту тему так как оно самое то, правда с разрывом в 10 лет. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 18, 2019 17:37:45 Сказали Спасибо❤   

    Абакумова Елена говорит:
    Также на основании договора завести поступление ТМЗ

    Договор страхования в данном случае так же является документом, подтверждающим факт оказания услуг по страхованию.
    Оплата 3310 1030
    Поступление 1720 3310
    Счет учета затрат проставляете в виде страхования 7210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 18, 2019 17:39:41 Сказали Спасибо❤   

    Абакумова Елена, 3310 закроется через авансовый отчет по подотчетному лицу. Вам же должны дать чек на оплату, если за наличный расчет.
    Если по безналу , то по платежному поручению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Абакумова Елена
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 19, 2019 11:48:47   

    YelenaS говорит:
    Если по безналу , то по платежному поручению.

    а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую в авансовом отчете. Только платежки на подотчетное лицо в списке выводятся No

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 19, 2019 12:00:10   

    Абакумова Елена говорит:
    платежки на подотчетное лицо

    Это что-то новое.
    Безнал - платежные поручения
    Нал - это авансовый отчет. Денежные средства, выданные сотруднику , для оплаты чего-либо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Абакумова Елена
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 19, 2019 16:21:42   

    Tais говорит:
    Абакумова Елена говорит:
    платежки на подотчетное лицо

    Это что-то новое.
    Безнал - платежные поручения
    Нал - это авансовый отчет. Денежные средства, выданные сотруднику , для оплаты чего-либо.


    вы никогда командировочные не перечисляли?
    В общем понятно, либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 19, 2019 16:45:12   

    Абакумова Елена говорит:
    а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую

    Так у вас то платежка на страховую оформлена - деньги им напрямую ушли?
    Если так, значит по этой платежке долг и закроется: дт3310 кт1030
    Можно проверить по акту сверки со страховой, сформировать и убедиться что все закрылось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 20, 2019 09:20:39   

    Абакумова Елена говорит:
    либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают

    Все написали понятные объяснения. Видимо вы не понимаете. Объясните еще раз вашу ситуацию, что вам не понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 20, 2019 10:02:01 Сказали Спасибо❤   

    Абакумова Елена, заключили договор.
    Оплатили платежкой напрямую в страховую:
    Дт 1710 Кт 1030
    Провели поступление (на основании договора тоже норм, если не дали акта):
    Дт 1720 Кт3310
    Зачет аванса:
    Дт3310 Кт1710

    Либо сперва поступление, потом оплата, безо всяких авансов, (просто по опыту они обычно счет на оплату дают):
    Дт1720 Кт3310
    Кт3310 Дт1030

    Абакумова Елена говорит:
    а оно не дает, кстати, платежку указать на страховую в авансовом отчете

    И не надо. Зачем авансовый отчет делать?

    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

    Абакумова Елена говорит:
    Также на основании договора завести поступление ТМЗ и услуг - 1720 РБП, а вот дальше? В счетах учета затрат мне если оставить 3310, то по оборотке повиснет долг перед нами у страховой компании, как будто они нам документы не дали

    Наоборот повиснет долг ВАШЕЙ компании перед страховой.
    Вы же сами пишите "поступление провожу на основании договора", а если есть поступление, то есть кредиторка.
    Останется корректно провести ВАШУ оплату перед ними, и
    Абакумова Елена говорит:
    все безобразие

    схлопнется.

    Как по итогу оплатили-то: наличные? платежкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Абакумова Елена
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Сен 20, 2019 16:49:12   

    Trish говорит:
    Как по итогу оплатили-то: наличные? платежкой?

    по безналу, страховая выставила счет на оплату, на его основании и оплатили.

    Trish говорит:
    Оплатили платежкой напрямую в страховую:
    Дт 1710 Кт 1030

    Trish говорит:
    Либо сперва поступление, потом оплата, безо всяких авансов, (просто по опыту они обычно счет на оплату дают):
    Дт1720 Кт3310
    Кт3310 Дт1030


    у меня второй вариант сейчас, я вчера исправила, хотя правильно должно быть первый, через счет авансов, потому что счет на оплату есть.

    Trish говорит:
    Наоборот повиснет долг ВАШЕЙ компании перед страховой.
    Вы же сами пишите "поступление провожу на основании договора", а если есть поступление, то есть кредиторка.
    Останется корректно провести ВАШУ оплату перед ними

    да, вы правы, я постоянно путаю черным красным что к чему. В чем дело я разобралась, в документах поступления счет авансов не ставится автоматически, а в платежном поручении был 1710 как раз. Вот и получилось что с платежки сумма ушла на 1710, а из поступления на 3310, и там и там повисла в оборотке.

    Если я буду проводить не учитывая счет авансов, это будет критично? То есть по второму варианту.
    Спасибо за ответ!

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

    YelenaS говорит:
    Абакумова Елена говорит:
    либо я не поняла то что мне написали, либо меня не понимают

    Все написали понятные объяснения. Видимо вы не понимаете. Объясните еще раз вашу ситуацию, что вам не понятно.

    видимо, да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Сен 20, 2019 16:58:51 Сказали Спасибо❤   

    Абакумова Елена говорит:
    Если я буду проводить не учитывая счет авансов, это будет критично? То есть по второму варианту.

    Если дата платежа и поступления услуги одна и та же, то норм. Сперва поступление, потом оплата. И все закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz