Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение НДС методом зачета
    Импорт товаров методом зачета и отражение в декларации по НДС
    форма 300.00 отражение НДС подлежащий уплате методом зачета
    НДС методом зачета
    оплата НДС методом зачета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета.     
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июл 20, 2015 15:08:05   

    Подскажите, как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета? Начисление как я поняла , через ГТД. А уплату ручной операцией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июл 20, 2015 23:16:25   

    так у Вас
    YelenaS говорит:
    методом зачета

    или
    YelenaS говорит:
    уплату

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июл 20, 2015 23:31:50   

    YelenaS говорит:
    А уплату ручной операцией?

    Чёйта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июл 21, 2015 09:42:53   

    YelenaS говорит:
    А уплату ручной операцией

    Не уплату конечно, методом зачета. В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД, а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июл 21, 2015 10:08:16 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД

    Главное правильно указать Вид НДС.
    YelenaS говорит:
    а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.

    Правильно. 1420 и 3130 когда перекрываются? В каком документе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июл 21, 2015 10:27:23   

    Ошибку исправила, в табличной части вместо 1420 у меня стоял счет НДС 3130. Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода". Вид НДС у меня правильно был указан, поэтому в 300.00 попадал правильно.
    С. Ромазанов, ещё раз спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июл 21, 2015 10:30:35   

    YelenaS говорит:
    Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода".

    Почти. Период в 7-ке, в 8-ке - месяц ))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 17, 2015 14:05:35   

    Дополнительный вопрос. До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России.
    Какие проводки поставить в Заявлении? И нужно ли делать регистрацию НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 17, 2015 19:35:03   

    YelenaS говорит:
    До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России.

    YelenaS говорит:
    как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета?

    YelenaS говорит:
    Какие проводки поставить в Заявлении?

    1630-3130
    1420-1630
    YelenaS говорит:
    И нужно ли делать регистрацию НДС?

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 17, 2015 22:02:51   

    С. Ромазанов говорит:
    1630-3130
    1420-1630

    Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся? Можно конкретнее в каком месте какая? Не соображу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 18, 2015 10:10:27 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся?

    Да.
    YelenaS говорит:
    Можно конкретнее в каком месте какая?

    На вкладке Счета учета указываете 1630
    YelenaS говорит:
    Не соображу.

    С. Ромазанов говорит:
    Главное правильно указать Вид НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 18, 2015 10:14:09 Сказали Спасибо❤   

    у меня так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz