Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оплата (услуги связи) Юр.лицо через ...
    Каким документом в 1С 8.1. оформляетс...
    Должен ли оплачивать сотрудник комисс...
    По каким документам взять на вычет ра...
    сотрудники не приносят ф/ч по оплате ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести в 1С 7.7 комиссию которая снимается при оплате за услуги связи через терминалы?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 14, 2015 15:13:38   

    Добрый день! Подскажите как провести в 1С 7.7 комиссию которая снимается при оплате за услуги связи через терминалы? Например сотруднику в подотчет выдали 4000 тг, он через терминал оплатил за услуги сотовой связи эту сумму, но с учетом комиссии терминала зачислена сумма 3800 тг., как эти 200 тг. правильно отразить у себя в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 18, 2015 10:42:59   

    Уважаемые профи прошу помочь по данному вопросу! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 18, 2015 10:59:00 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1010-4 000 тг.
    2.Дт 1610-Кт 1251-3 800 тг.
    3.Дт 7210-Кт 1251- 200 тг.
    4.Дт 7210,1420-Кт 3310-3 800 тг.
    5.Дт 3310-Кт 1610-3 800 тг.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 18, 2015 11:37:05   

    esiphi говорит:
    Дт 7210-Кт 1251- 200 тг.


    вот эту проводку не поняла можно пож-та поподробней? каким документом провети в 1С 7? по авансовому отчету тогда будет висеть долг у подотчетного лица 200 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Май 18, 2015 11:50:40 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    вот эту проводку не поняла можно пож-та поподробней

    Авансовым отчетом.
    Сч.1251 закрывается.
    2.Дт 1610-Кт 1251-3 800 тг.
    3.Дт 7210-Кт 1251- 200 тг.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Май 18, 2015 12:22:46   

    esiphi говорит:
    3.Дт 7210-Кт 1251- 200 тг.

    значит я так поняла в авансовом отчете сразу списываем. А основание тогда какое? на основании чека с терминала, там же указана комиссия, так получается? и куда отнести эту сумму, на текущие раходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Май 18, 2015 16:52:17   

    извиняюсь за то что туплю, просто впервые столкнулись, а отчет нужно срочно доделать Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Май 18, 2015 17:26:01 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    значит я так поняла в авансовом отчете сразу списываем. А основание тогда какое? на основании чека с терминала, там же указана комиссия, так получается?

    Да, на основании чека с терминала.
    neznayka говорит:
    и куда отнести эту сумму, на текущие раходы?

    Да, как и все услуги банка.

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    neznayka говорит:
    комиссии терминала

    Это не комиссия терминала, а комиссия банка обслуживающего данную транзакцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 19, 2015 07:43:18   

    спасибо большое, жму кнопки! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 04, 2015 17:12:27   

    esiphi говорит:
    Авансовым отчетом.
    Сч.1251 закрывается.
    2.Дт 1610-Кт 1251-3 800 тг.
    3.Дт 7210-Кт 1251- 200 тг.
    С ув.

    Тоже столкнулась с такой ситуацией и тоже Казахтелеком.
    Скажите пожалуйста, в авансовом разносить на вкладке Прочее?
    Если не указано какой банк, садить на те реквизиты ТОО, которые отбиваются в чеке?
    Если в чеке выделен НДС, его и в авансовом с НДС разносить? Но в саму 300.00 не должна эта сумма вообще попадать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 04, 2015 17:34:18 Сказали Спасибо❤   

    Извиняюсь что вмешиваюсь, но. Комиссия которая в чеке терминала указана - это не комиссия банка, а комиссия владельца терминала(сверху в чеке указан владелец терминала). Эту комиссию, оплаченную в вашем случае юридическому лицу-владельцу терминала (по не банковским терминалам) считаю нет возможности взять на вычет в налоговом учете, так как у вас кроме чека нет первичного документа установленного образца (Акт Р-1).
    Цитата:
    Статья 100. Вычеты
    .......
    3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы...

    Lara04 говорит:
    Если в чеке выделен НДС, его и в авансовом с НДС разносить?

    у вас нет права на отнесение в зачет этого НДС. Считаю сумму данной комиссии нужно относить сначала на поставщика-владельца терминала, затем закрывать на расходы не идущие на вычет. (ИМХО)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Дек 09, 2015 16:40:52   

    xolms говорит:
    это не комиссия банка, а комиссия владельца терминала

    Получается комиссия не идущая на вычет?
    xolms говорит:
    нужно относить сначала на поставщика-владельца терминала, затем закрывать на расходы не идущие на вычет

    Извиняюсь, что туплю, но как это делать то? Статью затрат просто проставлять "Не идущие на вычет"???
    Это все в авансовом делать??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Дек 09, 2015 17:40:09   

    я делаю в авансовом ДТ 1610 /КТ 1251 (реквизиты- наименование поставщика(владельца терминала) и его ИИН или БИН см. в самом чеке терминала, а потом бух справкой (или через поступление ТМЗ и услуг) на счет ДТ "Расходы не идущие на вычет"/ КТ 3310. и закрытие счетов ДТ 3310/ КТ1610.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz