Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Импорт товаров методом зачета и отражение в декларации по НДС
    Заполнение Декларации формы 700.00
    заполнение декларации 201 формы за 2006 года: ИПН к перечислению
    Запрет на импорт товаров из Ирана в РК. Есть ли перечень запрещенных товаров?
    Какая разница между Импорт с уплатой ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт товаров. Заполнение декларации формы 300.00     
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 18, 2014 16:09:46   

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста,

    у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет.

    В какой строке ф. 300.00 нужно отражать это поступление и НДС?

    Верно ли отразить эти суммы в строках 300.00.011 и 300.00.026?

    не могу сама разобраться((((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhazi
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 18, 2014 16:38:36 Сказали Спасибо❤   

    Добрый день! 300.00.026

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    levychka, 300.00.026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 18, 2014 16:54:32   

    Zhazi, спасибо большое!

    Значит в строке 300.00.011 ничего не отражаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 18, 2014 17:03:25   

    levychka, если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 18, 2014 20:28:01 Сказали Спасибо❤   

    levychka говорит:
    у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет.

    Балжан76 говорит:
    если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь

    не ошибаетесь. Правильно.
    Zhazi говорит:
    levychka, 300.00.026

    В этой строке отражается "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета". Это не тоже самое, что и зачет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июн 19, 2014 12:06:54   

    У нас НДС уплачен методом зачета, получается в строку 300.00.026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 19, 2014 12:16:27   

    levychka, вы же пишете, что оплатили. Я это понимаб так - вы перечислением через банк оплатили НДС.
    Или не платили вообще а сдавали в тамож.управление обязательство о том, что товар не продадите и будете использовать только для собственных нужд в связи с чем просите зачесть уплату (без внесения денег)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 19, 2014 12:23:58   

    Омарова Д.М, мы уже оплатили НДС. Сразу же, как оплачивали, сбор и пошлину. Это товар, для реализации.

    Я впервые в практике сталкиваюсь с импортом, предыдущий бухгалтер, не отразил в ф. 300.00 поступление импорта. Теперь нужно сдать допик. Сама не могу разобраться в какой строке нужно отразить импорт.

    Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:

    не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 19, 2014 13:42:27 Сказали Спасибо❤   

    levychka говорит:
    не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета"

    Обратите внимание на ст.250,49-1 Закона РК О введении в действия Кодекса РК" О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состоянию на 01.01.2014 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 19, 2014 14:27:30 Сказали Спасибо❤   

    levychka, ваша строка 016.
    levychka говорит:
    "по которым НДС уплачен методом зачета"

    это то , что Омарова Д.М., описала в своем посте. Не ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 19, 2014 15:36:22   

    esiphi, Мара, очень Вам признательна. Теперь понятно! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaRRina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июл 08, 2014 12:23:11   

    Можно поднять тему?
    У нас импорт(товар) из германии, для дальнейшей реализации. Заплатили одновременно пошлину, сбор и ндс. ТОО на упращенке, на НДС стоим.
    Это наш первый оборот.
    В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС? Я так понимаю, что 016 это из таможенного союза товар если.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июл 08, 2014 13:15:05   

    MaRRina говорит:
    импорт(товар) из германии

    MaRRina говорит:
    В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС?

    Ответ:
    300.00.016 В.
    Импорт из РФ-300.00.016 I.
    Импорт из РБ-300.00.016 II.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaRRina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июл 08, 2014 13:22:23   

    спасибо!
    011 и 026 не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июл 08, 2014 13:28:27 Сказали Спасибо❤   

    MaRRina говорит:
    011 и 026 не нужно?

    Не нужно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaRRina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Июл 08, 2014 14:24:35   

    Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz