Форма сдачи авансового отчета по КПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Raybek
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вс Июл 01, 2007 19:02:33
|
Сообщить модератору
|
|
Из налогового календаря регламентированной отчетности конфигурации 1С:Предприятие 7.7 "Бухгалтерский учет для Казахстана" за 2кв 2007 года:
20.07.2007
Отчетность:
Расчет по корпоративному подоходному налогу у источника выплат по форме 101.05, 101.06
Платежи:
Авансовый платеж по КПН согласно ф.101.02 или 101.03, или 101.04
27.07.2007
Платежи
Уплата КПН у источника выплаты по форме 101.05 и 101.06
20.08.2007
Платежи:
Авансовый платеж по КПН согласно ф.101.02 или 101.03, или 101.04
28.08.2007
Платежи:
Уплата КПН у источника выплаты по форме 101.05 и 101.06
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Июл 09, 2007 11:42:10
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
Подскажите, какую форму сдавать квартальную по расчету авансовых платежей по КПН? |
Luxor говорит: |
Образовано в 2007 г. поэтому не могу разобраться какую форму сдавать по авансовым платежам??? |
Если только открылись, то в течении 10 дней, после открытия, надо сдать 101.04
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Июл 09, 2007 11:54:43
|
Сообщить модератору
|
|
Нет не только открылись. 104,04 сдали при открытии. а вот теперь квартальную надо сдать вот тока какую?
И что значит КПН облагаемый у источника выплаты.
Вот иПН понятно а КПН не совсем
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Июл 09, 2007 15:54:31
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
пустографку надо сдавать? |
Надо
Luxor говорит: |
А расчет авансовых платежей по КПН???
и для чего нужны формы 101,05 и 101,06??? |
1) Расчёт авансовых платежей сдаётся до сдачи декларации (ф.100)т.е. до 20 января (ст.126 п.5) и после сдачи, т.е. через 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля (ст.126 п.6)
2) 101.05 - Расчёт суммы КПН, удержанного у источника выплаты доходов резидента (честно скажу не знаю, не сдавала), ну что мне смутно кажется что здесь замешаны страховые премии...
101.06 - Расчёт суммы КПН с нерезидента, удержанного у источника выплаты: ну а здесь всё просто, услуги, оказанные Вам нерезидентом облагаются налогом, который Вы должны отразить в декларации ф101.06)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nata13
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Ср Авг 15, 2007 12:22:11
|
Сообщить модератору
|
|
Melli говорит: |
Если это требуется, то сдаётся корректировка, в независимости от квартала, т.е. в любое время, согласно вашего дохода либо убытка. |
А если есть коррктировки, то вообще как их расчитывать, ведь работаем первый год и доход постоянно изменяется? Получается, что нужно примерно расчитать КПН и сдать форму, а если сумма изменится опять сдавать и т.п? Или может сдать корректировку ближе к 20 января, а пока пусть будет пустографка?
Помогите разобраться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Авг 15, 2007 13:22:12
|
Сообщить модератору
|
|
nata13 говорит: |
А если есть коррктировки,то вообще как их расчитывать, ведь работаем первый год и доход постоянно изменяется?. |
Завышенные суммы авансовых платежей могут зависнуть переплатой на лицевых счета по итогам года, в этом случае Вам ни что не грозит, но если сумма дохода превысит авансовые платежи, то штраф, и не маленький. Советую прочесть ст.125,126,127,136,137.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Авг 16, 2007 18:41:52
|
Сообщить модератору
|
|
Даже и не думала, вот еще...
Так какую-какую вы форму подавали? Ф101.04? Т.е "по вновь созданным"?
Так вы только в 2007 году открылись?
Так чего вы вы сразу этого не сказали?
Вы и корректировку тоже тогда должны Ф101.04 подавать.
У вас же нет налогооблагаемого дохода за предыдущий год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|