Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Есть ли сроки сдачи авансового отчета?
    приказ о сроках сдачи авансового отчета на предприятии
    Утвержденная форма авансового отчета
    Закрытие авансового отчета в рублях
    Бланк авансового отчета EXCEL
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма сдачи авансового отчета по КПН     
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Июл 01, 2007 17:14:40 Сообщить модератору   

    Подскажите, какую форму сдавать квартальную по расчету авансовых платежей по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Июл 01, 2007 19:02:33 Сообщить модератору   

    Из налогового календаря регламентированной отчетности конфигурации 1С:Предприятие 7.7 "Бухгалтерский учет для Казахстана" за 2кв 2007 года:

    20.07.2007
    Отчетность:
    Расчет по корпоративному подоходному налогу у источника выплат по форме 101.05, 101.06
    Платежи:
    Авансовый платеж по КПН согласно ф.101.02 или 101.03, или 101.04

    27.07.2007
    Платежи
    Уплата КПН у источника выплаты по форме 101.05 и 101.06

    20.08.2007
    Платежи:
    Авансовый платеж по КПН согласно ф.101.02 или 101.03, или 101.04

    28.08.2007
    Платежи:
    Уплата КПН у источника выплаты по форме 101.05 и 101.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Июл 08, 2007 20:34:45 Сообщить модератору   

    ТОО является Резидентом. Образовано в 2007 г. поэтому не могу разобраться какую форму сдавать по авансовым платежам???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Июл 09, 2007 11:10:13 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Подскажите, какую форму сдавать квартальную по расчету авансовых платежей по КПН?

    что говорит НК РК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Июл 09, 2007 11:20:26 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    что говорит НК РК?

    НК РК молчит Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пн Июл 09, 2007 11:42:10 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Подскажите, какую форму сдавать квартальную по расчету авансовых платежей по КПН?

    Luxor говорит:
    Образовано в 2007 г. поэтому не могу разобраться какую форму сдавать по авансовым платежам???

    Если только открылись, то в течении 10 дней, после открытия, надо сдать 101.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Июл 09, 2007 11:47:26 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    НК РК молчит

    какието гости смешные пошли в последнее время. Smile
    цирк уехал чтоли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Июл 09, 2007 11:53:01 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Если только открылись, то в течении 10 дней, после открытия, надо сдать 101.04

    пустографку надо сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июл 09, 2007 11:54:43 Сообщить модератору   

    Нет не только открылись. 104,04 сдали при открытии. а вот теперь квартальную надо сдать вот тока какую?

    И что значит КПН облагаемый у источника выплаты.


    Вот иПН понятно а КПН не совсем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Июл 09, 2007 13:00:42 Сообщить модератору   

    Если Вы не по упрощенной декларации работаете, то кроме 101.04 ничего больше сдавать не надо. Только ф.100 по итогам года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июл 09, 2007 13:14:06 Сообщить модератору   

    А расчет авансовых платежей по КПН???
    и для чего нужны формы 101,05 и 101,06???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Июл 09, 2007 15:54:31 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    пустографку надо сдавать?

    Надо
    Luxor говорит:
    А расчет авансовых платежей по КПН???
    и для чего нужны формы 101,05 и 101,06???

    1) Расчёт авансовых платежей сдаётся до сдачи декларации (ф.100)т.е. до 20 января (ст.126 п.5) и после сдачи, т.е. через 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля (ст.126 п.6)
    2) 101.05 - Расчёт суммы КПН, удержанного у источника выплаты доходов резидента (честно скажу не знаю, не сдавала), ну что мне смутно кажется что здесь замешаны страховые премии...
    101.06 - Расчёт суммы КПН с нерезидента, удержанного у источника выплаты: ну а здесь всё просто, услуги, оказанные Вам нерезидентом облагаются налогом, который Вы должны отразить в декларации ф101.06)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Июл 09, 2007 17:46:39 Сообщить модератору   

    То есть получается что мне никакие формы по КПН за 2 квартал сдавать не надо?

    Добавлено спустя 44 секунды:

    корректировки авансовых платежей нету???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелли
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Июл 09, 2007 18:00:34 Сообщить модератору   

    Если это требуется, то сдаётся корректировка, в независимости от квартала, т.е. в любое время, согласно вашего дохода либо убытка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Июл 09, 2007 20:02:55 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пн Июл 09, 2007 20:12:41 Сообщить модератору   

    Всегда пожалуйста Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nata13
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Авг 15, 2007 12:22:11 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Если это требуется, то сдаётся корректировка, в независимости от квартала, т.е. в любое время, согласно вашего дохода либо убытка.


    А если есть коррктировки, то вообще как их расчитывать, ведь работаем первый год и доход постоянно изменяется? Получается, что нужно примерно расчитать КПН и сдать форму, а если сумма изменится опять сдавать и т.п? Или может сдать корректировку ближе к 20 января, а пока пусть будет пустографка?
    Помогите разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Авг 15, 2007 12:31:42 Сообщить модератору   

    Как хотите - чтобы не заморачивать себе голову, легче ближе к 20 декабря делать корректировку. А то, что пока пустографка - ничего страшного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Ср Авг 15, 2007 13:22:12 Сообщить модератору   

    nata13 говорит:
    А если есть коррктировки,то вообще как их расчитывать, ведь работаем первый год и доход постоянно изменяется?.

    Завышенные суммы авансовых платежей могут зависнуть переплатой на лицевых счета по итогам года, в этом случае Вам ни что не грозит, но если сумма дохода превысит авансовые платежи, то штраф, и не маленький. Советую прочесть ст.125,126,127,136,137.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Чт Авг 16, 2007 17:17:49 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, какая форма сдается при корректировке КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 16, 2007 17:23:43 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Подскажите пожалуйста, какая форма сдается при корректировке КПН?

    Вы корректируете авансовые платежи КПН (за 2007 год), или исчисленный уже КПН (за 2006 и ранее)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Чт Авг 16, 2007 17:31:04 Сообщить модератору   

    Конечно за 2007 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Авг 16, 2007 17:41:12 Сообщить модератору   

    Совсем даже не "конечно"... Вы же спросили про КПН, а не про Авансовые платежи по КПН.

    Тогда Ф101.02 (если по итогам СГД за 2006 год у вас был налогооблагаемый доход)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Чт Авг 16, 2007 17:57:59 Сообщить модератору   

    Не обижайтесь Elis Rose
    Сдали 101,04. пустографку. 2007 будет доход, поэтому хочу откорректировать аван.пл. по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Авг 16, 2007 18:41:52 Сообщить модератору   

    Даже и не думала, вот еще... Smile
    Так какую-какую вы форму подавали? Ф101.04? Т.е "по вновь созданным"?
    Так вы только в 2007 году открылись?
    Так чего вы вы сразу этого не сказали?
    Вы и корректировку тоже тогда должны Ф101.04 подавать.
    У вас же нет налогооблагаемого дохода за предыдущий год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Пт Авг 17, 2007 09:11:32 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz