Применили НДС по нулевой ставке по письму министерства юстиции, где указывать в 300 форме?
|
|
#1 Пн Фев 06, 2012 21:59:49
|
|
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста, мы НДСники. Но выполняли работу на спец зоне, где по письму мин юст они освобожденны от налогов, кто связан с этим объектом может выставлять по нулевой (не без ндс а именно по нулевой) ставке подрядчики и субподр. Вот я выставили с/ф по нулевой ставке и теперь незнаю где указать это в 300 форме. в приложение 300.01 только вижу по импор экспотр, товары собственного произ и т.д.???? незнаю что делать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Пн Фев 06, 2012 22:27:09
|
|
|
Renata.H говорит: |
они освобожденны от налогов |
чисто теоретичеки как оно может быть? либо освобождены либо нулевая, а освобождены и с нулевой - странно звучит.,
Ну и если смотреть Кодекс - там импорт, международная перевозка и Статья 245 - про собственное производство.
Добавлено спустя 20 секунд:
что то тут не сходится
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Пн Фев 06, 2012 23:12:36
|
|
|
Мара
мы тоо плательщики ндс, всем выставляем по 12 %. Но тут взяли работу на субподряд у подрядчиков (которые работают у генподр на объекте) они нам предоставили письмо с министерство, где говорится следующее работа на данном объекте освобожденное от налогов. И все подрядчики им (генпод) выставляют без ндс. а кто субподрядчики подрядчикам должны выставлять по нулевой ставке. Вот такие пироги. Получается мы предоставили технику и согласно письма и договора выставляем как субики подрядчику по нулевой ставке. Это не импорт и не экспорт и не по 245 статье и где теперь указывать вот
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Вт Фев 07, 2012 00:05:45
|
|
|
Renata.H говорит: |
по письму мин юст они освобожденны от налогов |
У Вас оно есть? Какое обоснование у Вас в применении 0 ставки есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Вт Фев 07, 2012 07:16:00
|
|
|
хосподя экспорт кнчно имела ввиду....
Что то идей нет, может это на экспорт больше похоже, а камералка может сравнить таможню с отчетом 300?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Вт Фев 07, 2012 22:06:37
|
|
|
Елена Т, да оно у меня есть там так и написано подрядчики вытавляют без ндс и субики подряд по ну
левой ставке
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#8 Ср Фев 08, 2012 00:00:11
|
|
|
это соглашение между двумя госудр. О том что на все время строительство все кто связан с этим строительством могут применять такие ставки.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
строй объект мы выставляли аренду гидромолота
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Ср Фев 08, 2012 08:56:43
|
|
|
Renata.H, строительство на территории Казахстана?
Вы моете полнее описать свою ситуацию, а то в час по чайной ложке выдаете информацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#10 Ср Фев 08, 2012 14:01:11
|
|
|
Айнука, Да строительство в Астане. Абу-Даби Плаза, вот там подрядчики взяли работу, заключили с нами договор на аренду транспорта. И эти Подрядчики предоставили нам договор с этой компанией и письмо этой компании от мин юст рк о том что это зона не подлежит налогообложение ндс. В письме говорится, что Подрядчик связанные с этим объектом могут выставлять без НДС, а субподрядчики подрядчиком (работа которых связана с этим объектом) по нулевой ставке
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#13 Пн Дек 23, 2013 10:36:59
|
|
|
Добрый день .. Подскажите пожалуйста, мы закупаем сварочное оборудование из РФ... Нам вместе с фурой пришла счет-фактура где НДС проставлен 0%.. Я перечислила НДС на импорт 12% от суммы , сдала 328 форму, 320. Что то еще нужно сдавать по этой операции?? и еще вопрос, если я взяла неправильный курс рубля на дату приема оборудования, и по этому же курсу сдала налог чем это грозит, и как это можно исправить?? спасибо заранее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Пн Дек 23, 2013 10:46:39
|
|
|
Хункаева Фатима говорит: |
если я взяла неправильный курс рубля на дату приема оборудования, и по этому же курсу сдала налог чем это грозит |
- курс берется на дату талона о прохождении границы. По идее, при сдаче в НУ на бумажном носителе это сразу выясняется и вам должны были указать на эту ошибку. В случае такой ошибки нужно делать отзыв ф.328.00 и сдавать правильный вариант.
Хункаева Фатима говорит: |
Что то еще нужно сдавать по этой операции?? |
- эту операцию отражаете в ф. 300.00 по итогам квартала в соответствующей строке 300.00.016, взяв сумму уплаченного НДС в зачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|