| Нам резидент РК выполнил международную перевозку по нулевой ставке, выставил счет-фактуру по 0% Ставке. В какую строку 300ф. занести данные? | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Янв 20, 2010 11:38:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | При занисение в 1с. 8.1, потсупление услуг, в графе "Вид поступление" мне указать "Товары, работы и услгу без ндс"? Или завести строку новую, и указать строку в деклараций которую вы мне написали 300.00.12? |  Отличается от НДС 12% только ставкой, значит также как и НДС по ставке 12%.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Янв 20, 2010 11:50:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т Извините. Но что то я ни понимаю. Я получила сч.ф. от резидента РК, по транспортным услугам по 0% ставке.так как была международная перевозка. Разве мне ее садать с 12% ??? Возможно я что то не понимаю.
 
 Заранее вас благодарю!
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Ср Янв 20, 2010 11:55:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Жанна говорит: |  
	  | Разве мне ее садать с 12% ??? |  не понимаете
 т.к. Елена Т вам говорит о том, что нужно провести документ и выбрать ставку НДС - 0%, как если бы вы провели другой документ со ставкой НДС 12%
 
 Вы не можете провести сч/ф со ставкой 12%, тк. выставлена она со ставкой 0% (международные перевозки)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Фев 10, 2010 19:17:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | я заполняю, 300ф., и у меня не идет стыковка с строке 300.00.012 с "А" и "В". Я занесла Межд.перевозку выставленую нам, паставщиком по 0%, и вид поступление написала, как вы сказали мне "Товары и работы приобретенные с НДС". Строка 300.00.12. Но у меня теперь идет не стыковка в этой строке. Может все таки написать без ндс? |  Стыковка необязательна.
 Только если к Вам поступили абсолютно все товары и услуги с НДС только тогда по стр.300.00.012 будет А*12%=В
 Неужели у Вас всегда так было, а как же например у всех есть комиссии банка за ведение счета - они ведь без НДС и включаются в стр.300.00.012.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Чт Фев 11, 2010 10:36:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т 
 Ну, как.У меня всегда стыковка. Я приобретаю, товары и услуги , и с НДС и без НДС. Но дело в том что, те товары которые я приобретаю, без НДС, соответсвенно я указываю , вид потсупление "Приобретение товаров работ и услуг без НДС", и они указаны у меня в реестре, но они не идут в строку 300.00.012, так как указаны без ндс, А читая ваше выше изложенное сообщение, вы писали что, при приобретение по международной перевозке, указывать 0%, и ставить статью приобретение с НДС, так вот ставя этот вид поступление,  он и уходит в строку 300.00.12.
 
 Заранее Вас Благодарю!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Чт Фев 11, 2010 10:45:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Жанна говорит: |  
	  | но они не идут в строку 300.00.012, так как указаны без ндс |  Почему? Ведь по правилам заполнения
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Чт Фев 11, 2010 11:17:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т Елена, открыла все кварталы, посмотрела, везде сидят  в реестре по приобретенным работам с НДС и без НДС, но в строке 300.00.12 считывается "НДС" Толкьо из тех которые были приобретенные с НДС-ом. Вот поэтому и идет во всех кварталах у меня стыковка.
 Позвонила совим знаком по бухгалтерии, у всех стыковка. может я что то не понимаю
   Я считала все время, что в реестере указываешь и без НДС так же и с НДС, но в 300.00.12 расчет ведеться из приобретенных НДС.
 
 получается я неправельно все это время делала?
   
 Благодарю
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Чт Фев 11, 2010 11:23:04  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Жанна говорит: |  
	  | получается я неправельно все это время делала |  Да.
 
 
 
	  | Жанна говорит: |  
	  | но в строке 300.00.12 считывается "НДС" Толкьо из тех которые были приобретенные с НДС-ом |  Такое было в правилах в самом начале 2009г, но потом внесли корректировки и должно быть включено в строку (по всем кварталам)  и с НДС и без НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Фев 11, 2010 11:36:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т Елена, я думаю, ничего страшного от этого не будет, ведь самое главное я же указал в реестре))))
 Елена, а не могли бы вы мне скинуть ссылку с налогового кодекса, по поводу этой корректеровки?
 
 буду благодарна!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |