Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в бухгалтерий 1с услуги ...
    Распространяется ли Закон о трансферт...
    у нас импорт из РФ. Транспортные услу...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт и услуги из РФ     
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 01, 2013 13:36:50   

    Здравствуйте, нужна Ваша помощь, поделитесь опытом пожалуйста.

    У нас был импорт с РФ в сентябре 2013 г. по договору, при этом транспортные услуги из РФ в Казахстан осуществляла другая организация из РФ. В связи с чем было заключено 2 контракта, с 2мя разными организациями из РФ.

    Вопрос???
    1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
    2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг???
    3. Возникнут ли обязательства по КПН, за услуги от нерезидента???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 01, 2013 13:50:01 Сказали Спасибо❤   

    Karrik говорит:
    1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
    2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг???

    Обратите внимание на ст.276-8 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 01, 2013 13:57:31 Сказали Спасибо❤   

    http://balans.kz/topic49740.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 01, 2013 16:50:55   

    esiphi, Значит нет необходимости включать транспортные расходы??

    Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:

    A.Vail,
    подскажите пожалуйста, если мы приняли на учет ТМЦ по дате талончика 20.09.2013, оплату произвели 18.10.2013,
    в регистрации прочих операций по приобретенным товарам, какую ставить дату???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 01, 2013 18:04:38   

    Karrik, оплатили что 18.10.13 и что отражаете в прочих операциях?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 01, 2013 18:18:43   

    A.Vail,
    Речь идет об импорте, импорт оплатили до 20 октября 2013 г., т.к. импорт пересек границу 20 сентября 2013 г.
    С помощью документа регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 01, 2013 22:33:50   

    Почему приобретение такого импорта вы не делаете приобретение все таки по дате пересечения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Ноя 02, 2013 10:57:31   

    Karrik, простите, но все равно не очень понятно, что значит

    Karrik говорит:
    импорт оплатили до 20 октября 2013 г.

    При данной операции импорта у вас как минимум три платежа:
    - поставщику А за товар
    - поставщику В за транспортные услуги
    - НДС в бюджет
    еще возможно КПН за нерезидента за транспортные услуги если нет документа о резидентстве.

    Могу только предположить, что речь идет об НДС. Если так, то опять вопрос: является ли ваша компания плательщиком НДС или нет, т. е. в зачет он пойдет или на себестоимость товара? Старайтесь в вопросе более четко отражать условия.

    Кроме того, отражение НДС в бух.учете и 1С, по-моему, уже выходит за рамки вопросов темы и наверное лучше его задать в другой, более подходящей теме.

    По вашим вопросм из первого поста:
    1) не должны
    2) без учета
    Основание в посте номер 2 привел esiphi, в посте 3 ссылка на тему, где подробно это обсуждалось.
    3) возникнут. Если есть документ о резидентстве, то только сдача отчета 101.04. Если нет такого документа, то удержать налог и сдать тот же отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Ноя 02, 2013 13:01:34   

    A.Vail, Мара,

    Простите, от моего имени задавал вопрос мой друг. Делает он это впервые.

    Наше ТОО плательщик НДС. В сентябре 2013 г. был импорт. Товар по импорту оприходован 20.09.2013 г. (это дата пересечения границы в талоне (доставка производилась автотранспортом)). НДС в бюджет был уплачен 18.10.2013 г.

    Теперь, мы хотим взять в зачет НДС, уплаченный в бюджет. Возникает вопрос: какой датой необходимо взять в зачет данный НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz