Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ДТ 6030 КТ 3310 сумма с минусом, а та...
    Оформление СФ с минусом
    В 1С КПН начислен с минусом
    Амортизация с минусом
    Соцналог с минусом
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    с/ф с минусом     
    Нови4ок
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июн 07, 2007 12:07:06 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане! Новичок в вашем деле, если что не так извините. Помогите разобраться. АО выставляет три счета на транспортные расходы: первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге". Подскажите как отразить в декларации по ндс, сперва поставить на зачет а потом убрать и какие строки заполнять при минусовов счете. Если такой вопрос уже был подскажите где поискать. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июн 07, 2007 13:30:00 Сообщить модератору   

    В Декларации ставите арифметическую сумму всех СФ. А в Реестре перечисляете каждый СФ отдельно с теми знаками, которые есть в СФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Июн 07, 2007 16:00:57 Сообщить модератору   

    спасибо Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июн 07, 2007 16:07:00 Сообщить модератору   

    К спасибо смайлик Very Happy не прикладывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fara
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июн 07, 2007 16:37:17   

    Когда человек доволен ответом, он готов приложить не только смайлик

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 07, 2007 16:44:23 Сообщить модератору   

    Ну хотя бы не такой. Rolling Eyes например. Смысловая нагрузка разная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fara
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 07, 2007 16:55:17   

    Насколько я поняла, Very Happy означает "очень счастлив". Так чем же он вам не нравится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Июн 07, 2007 17:04:45 Сообщить модератору   

    Мона за Cleanerа ответить....?
    Этот смайлик - Very Happy ,вызывает несколько издевательское ощущение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июн 07, 2007 17:21:52 Сообщить модератору   

    Спасибо, Melli. Сам по себе Very Happy нормальный смайл, просто вкупе со "спасибо"
    Цитата:
    вызывает несколько издевательское ощущение


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Июн 07, 2007 17:28:18 Сообщить модератору   

    во всех постах люди смеются прям шутники

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июн 07, 2007 23:55:22 Сообщить модератору   

    Нови4ок, укажите, плиз, по какой причине вам был выставлен третий СФ, который с отрицательной суммой.

    И еще уточняю - вы поквартально же отчитываетесь? Это я к тому, что вы в одной Декларации отражаете и апрель и май. Если поквартально, то нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    нови4ок
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июн 08, 2007 09:36:02 Сообщить модератору   

    Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июн 08, 2007 09:44:06 Сообщить модератору   

    Нет, за апрель сдавать дополнительные декларацию и реестр сдавать не надо, отражайте в мае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Июн 08, 2007 10:58:53 Сообщить модератору   

    А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? Транспортники же в апрельском отчете реализацию показали.

    нови4ок говорит:
    Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот.

    На дурничка решили выехать. не хило, 900 тыщ.

    Третий СФ с пометкой "дополнительный"? В самом СФ что написано, просто "Транспортные услуги?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Июн 08, 2007 20:37:44 Сообщить модератору   

    в счете-фактуре с минусом тоже написано транспортные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июн 08, 2007 20:46:51 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать?

    Какой апрельский?
    нови4ок говорит:
    первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге"

    нови4ок говорит:
    Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот.

    Кто кого путает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Июн 08, 2007 21:31:50 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Elis говорит:
    А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать?

    Какой апрельский?

    Такой апрельский:
    нови4ок говорит:
    первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге"

    нови4ок говорит:
    Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет.

    Мы же о трех счетах говорим, а не о двух.
    Кто кого путает?

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Гость, я вас правильно поняла, вы же счет-фактуру от 30.04.07 еще не отражали в Декларации? А то Cleaner меня сейчас съест... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июн 08, 2007 22:02:12   

    Elis вы правильно поняли: счет-фактуру за апрель скинули 01.05.07.
    с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл,
    с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 -собираюсь провести,
    с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Июн 08, 2007 22:12:24 Сообщить модератору   

    Уже легче...
    Цитата:
    с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл,

    Делаете доп. реестр и декларацию. При составлении реестра не забываем про нумерацию строк.
    Цитата:
    с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24

    Отразите в мае.
    Цитата:
    с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю.

    В мае. В декларации арифметическую сумму с остальными СФ, в реестре - оборот и НДС со знаком минус.

    З.Ы. Elis спасена... Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Июн 09, 2007 01:18:20 Сообщить модератору   

    А отрицательная счет-фактура может быть только дополнитеной.
    А в описываемом случае какую дополняет? Если основная меньшая была?
    И еще момент: Если исправления (минусовая сч-ф) не будет соответствовать ст.237 НК, то корректировать надо будет тот период, когда произошла ошибка, а не тот, когда она исправлена.

    Т.е. если в апреле фактически не было получено услуг на выставленную сумму, то и в зачет брать не нужно по неполученным услугам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Сб Июн 09, 2007 07:53:45 Сообщить модератору   

    Видите, Belar, здесь суммы в принципе не совпадают.
    +500 000
    +700 000
    -900 000

    Получается, что доки оформлены не правильно. Не понятно, к какой плюсовой СФ идет эта дополнительная. Отрицательных, получается, два счета-фактуры должно быть. Один апрельский и один майский.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Июн 09, 2007 23:51:18 Сообщить модератору   

    И я о том же думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Сб Мар 28, 2009 11:22:15   

    Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
    Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Мар 28, 2009 11:31:05   

    Я думаю что Вы можете декабре сделать доп.счет-фактуру с минусом на прежние счет-фактуры, в 300 форме пройдет по корректировке - изменение цены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Мар 28, 2009 11:36:02   

    А как же ст.243 п.1 пп.2 старого Кодекса, которая требует
    2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура; ?

    Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

    На основании этой статьи, мне кажется, нужно делать 12 доп.счет-фактур?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Мар 28, 2009 11:43:57   

    А у Вас разве нет тех прежних счет-фактур на неправ.суммы
    S76 говорит:
    счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура


    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
    S76 говорит:
    корректировать нужно каждый месяц

    и сдавать допики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Сб Мар 28, 2009 11:53:53   

    Елена Т говорит:
    Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
    S76 писал(а):
    корректировать нужно каждый месяц
    и сдавать допики.

    Вот это мне и не понятно. Sad
    У меня будет 12 счет-фактур, датированных 25.12.2008г., но реализацию корректировать я должна за 1кв, 2 и т.д.? А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.???

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    S76 говорит:
    А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.???

    т.е не Я-арендодатель , а арендатор?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Мар 28, 2009 11:58:54   

    Нееет, 12 доп.счет-фактур декабрем, проводятся в 300 форме, допик за декабрь или 4 кв.2008г.
    Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов.

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    S76 говорит:
    А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г

    Ставите следующий номер из основного реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Мар 28, 2009 12:04:44   

    Елена Т говорит:
    Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов.

    А это как понять? Доп.сч-ф за январь, февраль и т.д.? Но у меня нет пустых номеров сч-ф в этих месяцах...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Мар 28, 2009 12:07:30   

    S76 говорит:
    А это как понять?
    Исправить те неправильные счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Сб Мар 28, 2009 12:07:52   

    В общем, хочу подитожить:
    1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
    2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
    3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Сб Мар 28, 2009 12:09:30 Сказали Спасибо❤   

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Сб Мар 28, 2009 12:28:41   

    А как это сделать в 1С 7.7?
    Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    И в 300.00 корректировать пр. 1 или 3?
    В принципе, в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Мар 28, 2009 12:36:55   

    S76 говорит:
    в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка....

    Именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Мар 28, 2009 12:37:55   

    S76 говорит:
    А как это сделать в 1С 7.7?
    Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Мар 28, 2009 12:39:49   

    S76 говорит:
    А как это сделать в 1С 7.7?
    Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?

    В 1с 8.х подсказала бы, а вот 1с 7.7 вопрос Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Сб Мар 28, 2009 12:42:52   

    Люди, кто работает в 1С 7.7
    Как сделать
    S76 говорит:
    Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Сб Мар 28, 2009 12:42:57   

    В счет-фактуре кнопочка есть "Дополнительный".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Сб Мар 28, 2009 12:43:39   

    Елена Т говорит:
    В счет-фактуре кнопочка есть "Дополнительный".

    Есть, но она дает только проставление галочки в 307.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Сб Мар 28, 2009 12:45:49   

    Но это ничего не дает:pardon: , если только в печатной форме вручную добавить Wink
    Ладно, ждем спецов по 1с 7.7 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Сб Мар 28, 2009 12:55:31 Сообщить модератору   

    неа, "галочка" на дополнительный сч/ф ничего не даст, Елена Т - права
    на мой взгляд, только в печатном варианте вручную исправите, т.к. акт вып.работ привязан к сч/ф, то при создании нового акта вып.работ он не даст вам в 7.7 выбрать ту сч/ф, которую вы корректируете, а создаст новую сч/ф
    в комментарий добавите что к чему 9для себя и будущих поколений Smile )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Сб Мар 28, 2009 13:04:31   

    Solitary говорит:
    только в печатном варианте вручную исправите,

    Согласна, программа не доработана... Crying or Very sad Придется ручками.
    Нужно попросить программиста, чтобы сделали документ наподобие "Возврат от покупателя", только на услуги Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Сб Мар 28, 2009 13:06:08 Сообщить модератору   

    да, поэтому 8-ка мне больше нравится))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Сб Мар 28, 2009 13:22:19   

    Solitary говорит:
    да, поэтому 8-ка мне больше нравится))

    Присоеденяюсь, много таких моментов, но всё таки кое-что мне в 7-ке больше нравится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Сб Мар 28, 2009 13:24:34 Сообщить модератору   

    работаю сразу в 2-х прогах - 7.7. и 8.1 (разные фирмы, разные хозяева)
    но 7.7, которая сейчас у них (и у меня теперь дома) - не нра Sad(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Апр 23, 2009 18:46:26   

    S76 говорит:
    Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
    Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму?

    S76 говорит:
    В общем, хочу подитожить:
    1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
    2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
    3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней.

    Елена Т говорит:
    Верно.

    Я все так и сделала, но теперь с 300.00 получается фигня какая-то.
    Дело в том, что размер корректировки в декабре 2008г. в стр. 300.00.003 у меня превышает облагаемый оборот в стр. 300.00.001, следовательно стр.300.00.010 "Всего начислено НДС" получается с "-". Shocked
    А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" Confused
    Что делать то теперь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Апр 23, 2009 19:01:20   

    Цитата:
    10) в строке 300.00.010 указывается полная величина начисленного налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, определяемая по формуле: 300.00.001В + ( - ) 300.00.003В + 300.00.009.

    Т.е. в правилах подразумевается минусовый НДС к начислению.

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Когда то Вы его начислили плюсом теперь по идее идет минусом, в итоге будет как нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Апр 23, 2009 19:06:53   

    с минусом быть может - это однозначно, сама так делала, проверка прошла, по этому поводу ошибки не предъявила.
    а вас смущает, что
    S76 говорит:
    А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%"

    у вас какой метод? пропорциональный? т.е. получается вы не можете взять в зачет ндс? в этом проблема?

    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:

    DreamDi говорит:
    сама так делала,

    причем у меня сумма корректировки была очень большой. про проверке предоставила все подтверждающие документы - вопросов не возникло.
    в зачет взять и не сможете, потому как ранее (если применяли пропорциональный метод) уже брали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Чт Апр 23, 2009 20:29:59   

    Ой, что-то я туплю совсем.
    S76 говорит:
    А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%"
    Не так получается...
    Помогите, пожалуйста, на моем примере.
    Графа "общая" для проверки, как должно быть, по идее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Чт Апр 23, 2009 20:41:51   

    Тогда стр.300.00.007 =-100%
    К зачету 300.00.021 = -74 (т.е. к начислению)
    В итоге 300.00.023 =8433-(-74)= 8359.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz