Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С отразить конвертацию с одной валюты на другую?
    Можно ли сделать переуступку прав требования долга на другую организацию?
    Как отразить в учете документы постав...
    В платежке в назначении платежа указа...
    Перенос ОПВ и СО,с одной базы в другую
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата по счету от одной организации за другую организацию покупателя нужно ли отразить в 1С?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 20, 2013 16:05:10   

    Добрый день! ТОО "А" поставщик выставило счет на оплату ТОО "В" покупателю за услугу, деньги на расчетный счет ТОО "А" поступили от другого ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма . Нужно ли нам это как то отразить в 1С? документы выписываем на ТОО "В".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 20, 2013 16:21:11 Сказали Спасибо❤   

    Вариант 1 - Можно сразу внести от "В" и копия письма к выписке
    Вариант 2 - Вносим "М" и оформляем акт взаимозачета

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    это относительно оплаты, а документы вы выставляете на "В" однозначно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 20, 2013 16:22:46   

    neznayka говорит:
    Добрый день! ТОО "А" поставщик выставило счет на оплату ТОО "В" покупателю за услугу, деньги на расчетный счет ТОО "А" поступили от другого ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма . Нужно ли нам это как то отразить в 1С? документы выписываем на ТОО "В".

    У вас с ТОО "В" какой-то договор есть? - если нет - Вам счет фактуру необходимо выставить ТОО "М", а в наименовании услуг указать за услуги оказанные ТОО "В". Иначе у вас на 3310 будет висеть задолженность с ТОО "М".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 20, 2013 16:26:42   

    marina777, нет, вы что......... в выписке есть основание оплата по счету за ТОО "В" согласно письма

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    просто проводите оплату от "В". согласно основания в выписке. А акт взаимозачета будут оформлять компании "В" и "М". это Вас не касается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Май 20, 2013 16:35:03   

    А затем делаете- покупка или продажа- корректировка долга - проведение взаимозачета, там указываете организации ТОО "М" и ТОО "В", это на случай отражения документов по ТОО "В".

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    Пчела говорит:
    просто проводите оплату от "В"

    А как же тогда по 3310 ТОО "М" закроется? - мое мнение - если и оформлять от ТОО "В" - то акт делать должна ТОО "А" между ТОО "М" и ТОО "В" - однозначно!

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    neznayka говорит:
    neznayka

    Делайте на ТОО "В", в этом мнения у нас с Пчелой сошлись))) Но корректировку долга и проведение взаимозачета тоже делаете вы))) и все пучком Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Май 20, 2013 16:40:03   

    marina777, тогда проведение корректировки компании "А" не понадобится. Корректировка только у "М" и "В". Это их обязательства им их и решать. А у Вас neznayka, прямые отношения. Счет на ТОО "В". Оплата от ТОО "В" (ну и что что пришло от "М" , основание плата по счету за ТОО "В" согласно письма). Реализация ТРУ на ТОО "В". Все закрыто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Май 20, 2013 16:41:48 Сказали Спасибо❤   

    [quote="Пчела"]Реализация ТРУ на ТОО "В". Все закрыто.[/quote
    Да, простите- туплю))) Если на ТОО "В" - то все закрыто, и акт не нужен, а если всеже на ТОО "М" - то нужен. Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Май 20, 2013 16:44:13   

    marina777, нет акт будет у компании "В" с компанией "М". но это уже другая история hi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Май 20, 2013 16:46:29   

    Пчела говорит:
    Вариант 1 - Можно сразу внести от "В" и копия письма к выписке

    т.е. в выписке ТОО "А" отражает поступление средств напрямую от ТОО "В" так? и плюс нужно попросить у ТОО "В" копию письма написанного ими для ТОО "М" правильно?
    А недостаточно того что
    neznayka говорит:
    ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма

    нужно ли обяз-но это письмо для ТОО "А"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Май 20, 2013 17:43:28   

    neznayka, достаточно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Malika S.
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Май 30, 2013 16:45:16 Сообщить модератору   

    А я в этих случаях провожу все как есть : поступление от ТОО "М", реализацию на ТОО "В". Потом взаимозачет согласно письму. Для истории, и так думаю, будет верно. Спустя время не вспомнишь, и по акту сверки с ТОО "В" вопросов будет меньше, т.к. они у себя отразят кредиторку перед ТОО "М".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz