Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Можно вести учет товара в номенклатур...
    1С 8.2: Ставить галочки "Учет ВР...
    При постановке на учет в другое НУ фо...
    С. Мыржакыпова "Бух.учет в банках", Алматы "Экономика" 2006
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как вести учет "Оборудование в монтаже" на счете 2932     
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 22, 2012 14:39:40   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), рег.номер 800102001
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.4.14)

    Как вести учет "Оборудование в монтаже" на счете 2932, чтобы на оборудование накладывались дополнительные затраты по монтажу только в сумме, но не в количестве?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 22, 2012 15:25:23   

    S76, В типовой настройке 1С БУК , оборудование подразумевается одно ТМЦ , которое будет переведено в дальнейшем в ОС.
    А операции по удорожанию ОС , надо делать при помощи счета 2933 , документами - "Списание ТМЗ" и "Модернизация ОС".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 22, 2012 15:56:15   

    S76 говорит:
    Как вести учет "Оборудование в монтаже" на счете 2932, чтобы на оборудование накладывались дополнительные затраты по монтажу только в сумме, но не в количестве?

    Дааааа, прикольно получается:
    материалы на "2932 - Монтаж оборудования" через документ "Списание ТМЗ" без увеличения количества в 2932 не получается.Smile

    Я вижу 2 варианта:
    1. Операцией вручную
    2. Списать оборудование с 2932 на "2931 - Незавершенное строительство".
    И туда же списать доп.материалы и другие затраты.
    Затем сделать принятие к учету ОС с видом операции "Объекты строительства".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 22, 2012 16:02:34   

    Я совсем запуталась.
    Подскажите, пожалуйста, пошагово какими документами произвести следующие действия:
    1. 05.01.2012г. Поступило оборудование, требующее монтажа
    2. При монтаже оборудования были произведены затраты
    2.1. 10.02.2012г. услуги сторонней организации
    2.2. в феврале списывались материалы для монтажа (болты, гайки, кабели и т.д.) с нашего склада
    3. 01.04.2012г. произведен ввод оборудования в эксплуатацию = прием ОС к учету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 22, 2012 16:03:39   

    Да нет , оборудование так и оставить в одном экземпляре , как пришло при вводе остатков.
    Далее принять к учету ОС по операции "Оборудование".
    А потом уже списывать материалы на счет 2933 (СписаниеТМЗ)
    и производить модернизацию этого ОС. (МодернизацияОС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 22, 2012 16:14:27   

    VFrol говорит:
    Далее принять к учету ОС по операции "Оборудование".

    Принятие к учету означает начало начисления амортизации? Но ведь оно еще не готово к эксплуатации
    VFrol говорит:
    и производить модернизацию этого ОС.

    причем тут модернизация?
    я как потом буду объяснять налоговикам, что название документа в 1С совсем не соответствует произведенной операции с ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 22, 2012 16:18:52 Сказали Спасибо❤   

    VFrol говорит:
    Да нет , оборудование так и оставить в одном экземпляре , как пришло при вводе остатков.
    Далее принять к учету ОС по операции "Оборудование".
    А потом уже списывать материалы на счет 2933 (СписаниеТМЗ)
    и производить модернизацию этого ОС. (МодернизацияОС).

    Тоже вариант.

    Можно еще через объекты строительства:
    S76 говорит:
    1. 05.01.2012г. Поступило оборудование, требующее монтажа

    Документ "Поступление ТМЗ и услуг" - закладка "ТМЗ" - в Счете (БУ) ставите 2932.
    Проводка: Дт2932-Кт3310
    В итоге на остатке 2932 оборудование в количестве 1 на поступившую сумму.

    S76 говорит:
    2.1. 10.02.2012г. услуги сторонней организации

    Документ "Поступление ТМЗ и услуг" - закладка "Услуги" - в Счете затрат (БУ) ставите 2932 и в аналитике склад и оборудование.
    Проводка: Дт2932-Кт3310

    S76 говорит:
    2.2. в феврале списывались материалы для монтажа (болты, гайки, кабели и т.д.) с нашего склада

    Документ "Списание ТМЗ"
    - списываете оборудование со счета 2932 на счет отнесения затрат (БУ) 2931
    - списываете болты и гайки со счета 1310 на счет отнесения затрат (БУ) 2931
    Проводки:
    Дт2931-Кт2932
    Дт2931-Кт1310

    S76 говорит:
    3. 01.04.2012г. произведен ввод оборудования в эксплуатацию = прием ОС к учету

    Документ "Принятие к учету ОС" с видом операции "Объекты строительства".
    Проводка: Дт2410-Кт2931

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Такой вариант я предложил, потому что у Вас 2932 - в остатке висит по скрину.
    А вообще если делать через объекты строительства, то можно с самого начала 2932 не затрагивать.

    Ежели все-таки хотите только через 2932, то материалы списываете через операцию (бух.справку).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 22, 2012 16:23:38 Сказали Спасибо❤   

    S76, В Вашем случае можно так:
    1.Поступление ТМЦ (Ввод нач остатков как у Вас) - "Частотник Hunday...." сч 2932.- 1 шт.
    2.Услуги сторонних организаций - "Поступление доп расходов" на этот же "Частотник....
    3.Создать ОС , в справочнике ОС - "Частотный преобразователь..."
    4.Документом СписаниеТМЗ списать болты на счет 2933 в субконто этот "Частотный преобразователь.."
    5.Принятие к учету операция "Оборудование" , в табличной части "Частотный преобразователь..." в шапке - "Честотник...." со счета 2932.
    6.Модернизация ОС.
    Проводки:
    1. Дт2932 (Частотик..) Кт...
    2.Дт 2932 (Частотник) Кт 3310 (услуги )
    4. Дт 2933 (Частотный преобр) Кт 1310 материалы
    5. Дт 2410 (Частотный преобр) Кт 2932 (Частотник)
    6.Дт 2410 (Частотный преобр) Кт 2933 (Частотный преобр )

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Можно и так , как Raybek, говорит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 22, 2012 16:31:41   

    Raybek, VFrol, спасибо обоим!
    Наверно я буду делать через 2931 (меньше документов и операций)
    А в 1С 7.7 учет на сч.2930 мне нравится больше, он намного легче!

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Последняя фраза - камень в огород Рейтинга

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 22, 2012 16:38:24   

    S76 говорит:
    А в 1С 7.7 учет на сч.2930 мне нравится больше, он намного легче!

    Уже забывать пора. Легче разносить данные , тяжелее собирать отчетность. Вспомните хотя бы "текущий ремонт"для Ф100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz