|
нужно ли отражать сумму транспортных расходов в строке 300.00.16, если они были включены в 328 форму
|
|
#1 Ср Апр 25, 2012 09:22:53
|
|
|
Здравствуйте! фирма импортировала товар из РФ, транспортные услуги оказывала казахстанская фирма и выставила счет-фактуру с 0% НДС на сумму 270000 тенге, при заполнении 328 формы, данная сумма была распределена пропорционально стоимости приобретенной продукции. Подскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Апр 28, 2012 14:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
aigerim0907 говорит: |
и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08? |
Показывать в Приложении 300.08 эту счет-фактуру нужно. В этом приложении указываются все счет-фактуры которые вы получили, не важно с НДС, без НДС или с 0 ставкой НДС они выписаны.
aigerim0907 говорит: |
нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? |
Правила формы 300.00 говорят:
Цитата: |
5) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; |
Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно.
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Апр 28, 2012 15:05:07
|
|
|
Ежик в тумане говорит: |
Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно. |
Не правильно считаете. Прчитайте ст 257 НК. А затем внимательно читаем правила
Цитата: |
5) строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; |
Т.е. в эту строку включаются все те с-ф, которые выписаны без НДС, а также те, которые выписаны с НДС, по которым не разрешен зачет, согласно ст 257 НК,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Апр 28, 2012 15:48:14
|
|
|
Татиана, согласно правилам заполнения
Цитата: |
6) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в Декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А; |
Татиана говорит: |
А в строке 300.00.017 (I) эта сумма разве не включена в НОБ? |
Да при импорте из ТС она включается, а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Апр 28, 2012 15:50:59
|
|
|
aigerim0907 говорит: |
импортировала товар из РФ |
В данном случае включена
Татиана говорит: |
в строке 300.00.017 (I |
,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Сб Апр 28, 2012 15:54:29
|
|
|
Татиана, я отвечала Ежик в тумане,
Ежик в тумане говорит: |
Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Сб Апр 28, 2012 16:40:23
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, Татиана, в данном случаи, я отвечала конкретно на вопрос про:
aigerim0907 говорит: |
одскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? |
так как
aigerim0907 говорит: |
фирма импортировала товар из РФ |
и согласна, что эта сумма транспортных затрат уже включена в строке
Татиана говорит: |
строке 300.00.017 (I) |
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Июл 31, 2012 13:03:18
|
|
|
Трудоголик, а почему вы считаете, что
[/quote]а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.[/quote]?
Когда брокер подает декларацию, если были транспортные расходы согласно условий поставки (самовывоз) из стран, не являющимися членами ТС, в декларации для определения таможенной стоимости, таможенники включают сумму транспортных расходов, и в специальном разделе эта сумма указывается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|