Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Строка 100.00.30 1V приобретено ТМЗ р...
    Не идет J72 ФО1 с строкой 170 ФО2 на ...
    Почему идет разница за 1 кв. 2013 стр...
    В ф.100 не идет сумма прибыли, по ФО1 не совпадает со строкой 170 ФО2
    Строка 100.17.064 не совпадает со стр...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    строка 100.17.064 по графе В не идет со строкой 100.00.063 на сумму КПН.     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 23, 2010 11:30:11   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320690#320690
    Здравствуйте уважаемые форумчаны, строка 100.17.064 по графе В (2 045 331) не идет со строкой 100.00.063 (1 704 441) на сумму КПН 1 704 441*20%= 340 888. Она же должна равняться или так и должно быть. Помогите разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 23, 2010 12:07:02   

    согласно правил заполнения
    Цитата:
    в строке 100.17.064:
    в графе С указывается налогооблагаемый доход, определяемый как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063. Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065.

    что Вас смущает? Ваш расчет верен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 23, 2010 12:09:32   

    100.17.063 данная строка не соотвествует строке 100.00.063, меня это смущает. Видите там разница выходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 23, 2010 12:26:17 Сказали Спасибо❤   

    100.17.063 не должна равняться 100.00.063.
    100.17.063 это сумма несоответствий данных бух.учета и налогового (в Вашем примере это несоответствие амортизации и признание в бхучете других расходов).
    100.00.063 - сумма налогооблагаемого дохода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 23, 2010 12:28:28 Сказали Спасибо❤   

    А вы со строки 100.17.001 убрали КПН? Там должен быть чистый доход по БУ без КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 23, 2010 12:29:09   

    Салтанат говорит:
    100.17.063 данная строка не соотвествует строке 100.00.063

    т.е. строка 100.17.064 это же тоже налогооблагаемый доход.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    LALA говорит:
    А вы со строки 100.17.001 убрали КПН? Там должен быть чистый доход по БУ без КПН.

    я туда поставила по ОСВ сч 5510 ничего не убирала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 23, 2010 12:31:33 Сообщить модератору   

    Салтанат
    100.17.001 по финотчетности должна стоять за минусом налога. Может вы забыли проводку в БУ по начисленному КПН дать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 23, 2010 12:34:57   

    Surprised нет я не довала проводку по БУ, но ужн сдала все отчеты думала 100 сдам доп. А какая проводка должна быть. И что делать если я все фин.отчеты уже сдала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 23, 2010 12:39:38 Сообщить модератору   

    Дт 7710 Кт 3110 на сумму начисленного налога. А как вы по другому задолженность по налогу поставите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 23, 2010 12:40:25 Сказали Спасибо❤   

    видимо вас придутся переделать отчетность, баланс будет исправлен (увеличена задолженность на налоговым обязательствам, либо уменьшена переплата), отчет о прибылях убытках ... за и отчет УК тоже надо будет корректировать...
    В общем сделайте проводку, начисление КПН и сразу все увидете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Мар 23, 2010 12:41:48   

    Геннадьевна говорит:
    Дт 7710 Кт 3110

    это нужно 31.12 сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 23, 2010 12:43:35   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Мар 23, 2010 12:43:38   

    Просто я думала, что это проводку можно сделать до 10 апреля. А как фин.отчет сдать переделанную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 23, 2010 12:43:40   

    да

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    скажем так КОРРЕКТНУЮ, которая отражает начисление КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 23, 2010 12:50:13   

    Всем спасибо, все получилось, а что теперь можно сделать с фин. отчетами. Их можно обратно сдать или как то по другому нужно сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 23, 2010 12:53:02   

    а Вы ее уже сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 23, 2010 12:55:52   

    Sad Да, я знала, что у меня в 100.17 приложение где то не правильно, думала, что сдам доп. отчет по 100-ке, но не думала что фин. отчет поменяется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 23, 2010 13:05:19   

    ст 149 п 2
    Цитата:
    При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

    т.е. не на сумму корректировки, а именно корректную фин.отчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Мар 23, 2010 13:08:50   

    Lapka говорит:
    т.е. не на сумму корректировки, а именно корректную фин.отчетность

    Lapka это значит я должна, обратно все сделать все 4 отчета с пояснительной запиской и сдать в канцелярию, в сопроводительной письме написать, что скорректированная фин. отчетность. И никому ничего не нужно говорить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 23, 2010 13:12:16   

    я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Мар 23, 2010 13:14:50   

    О.к спасибо вам большое вы мне очень помогли, я так и сделаю Rose .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балансирующая
    Коллега
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Мар 23, 2010 20:15:42   

    Помогите,пожалуйста. Я запуталась. Допустим по счету 5610 у меня читсая прибыль составила 2000 тенге, КПН 400. В строку 100.17.001 какую сцумму я должна поставить 2000 или 1600?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Мар 23, 2010 20:21:16 Сообщить модератору   

    Балансирующая Чистая прибыль означаетприбыль после уплаты налога. Т.е. чистая прибыль это 1600, а не 2000.
    2000 это прибыль до налогообложения.
    В строку 100.17.001 ставится сумма за минусом налога 1600

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Мар 23, 2010 20:28:27 Сообщить модератору   

    Балансирующая говорит:
    Помогите,пожалуйста. Я запуталась. Допустим по счету 5610 у меня читсая прибыль составила 2000 тенге, КПН 400. В строку 100.17.001 какую сцумму я должна поставить 2000 или 1600?


    У Вас на счете 5610 не чистая прибыль, раз у вас КПН составляет 400. А в стр. 100.17.001 ставится за минусом КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балансирующая
    Коллега
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Мар 23, 2010 20:58:19   

    Спасибо большое!!! А еще вопрос. У меня прибыль по БУ до налогобложения почему-то получилась равной счету сумме по 5610. А по ну больше. разве может быть такое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Мар 23, 2010 21:07:54 Сообщить модератору   

    Балансирующая говорит:
    Спасибо большое!!! А еще вопрос. У меня прибыль по БУ до налогобложения почему-то получилась равной счету сумме по 5610. А по ну больше. разве может быть такое?


    Конечно, может. Есть же вычеты, кот. не учитываются в налоговом учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ОК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Мар 23, 2010 21:09:45   

    У кого сошлась сверка 17 приложение скиньте для примера с цифрами, пожайлуста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 24, 2010 18:41:14 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться у меня строка 100.17.001=-17740, строка 100.17.002=-4087, а строка 100.17.063=50684.
    Теперь у меня по формуле не получется строка 100.17.064 равной строке 100.00.063
    (-17740)+(-4087)+50684=? Это строка 100.17.064, а строка 100.00.063=20435 НОД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 24, 2010 18:56:52 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    строка 100.17.002=-4087
    Ошибка, КПН не может быть отрицательным. Отсюда начинайте искать.

    Добавлено спустя 48 минут 38 секунд:

    CC говорит:
    100.17.001=-17740
    это прибыль по БУ после налогообложения. Сколько у вас была прибыль по БУ до того, как вы его уменьшили на сумму КПН(строка 130 отчета о прибылях и убытках)?
    Не видно общей картины, чтобы сразу увидеть ошибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 24, 2010 19:46:48 Сообщить модератору   

    В строке А КПН=4087, правильно а в строке А-В тоже 4087, но все равно не получается, даже если (-17740)+4087+50684=? Помогите найти ошибку.
    НОД=20435
    КПН=4087
    Чистый доход по БУ=17740
    Разница между доходм и расходом (строка 100.17.063)=50684.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Прибыль до налогообложения была=21827

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Мар 24, 2010 19:52:12 Сообщить модератору   

    Сейчас подумаю.

    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:

    CC говорит:
    Разница между доходом и расходом (строка 100.17.063)=50684.

    Эта строка должна быть у вас (-1392).
    Нужно ее по суммам проверять.
    Можете сохранить 100.17 в ворде, если сами не видите ошибку, я могу посмотреть.

    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:

    CC
    еще может здесь ошибка
    Цитата:
    В графе С указывается разность значений граф А и В, кроме строк 100.17.001, 100.17.002, 100.17.003.

    Т.е. у вас должно быть
    17740+4087+(100.17.063)=20435

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 24, 2010 20:16:01 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Эта строка должна быть у вас (-1392).

    Почему?
    Строка 100.17.062 А=33325797, строка В =33376481, строка= (-50684), соответственно если строка 100.17.029=0, значит строка 100.17.063=+50684 (0- (-50684))=+50684, если гдето ошибся поправьте.

    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:

    Может у меня вся проблема в сумме 50684 - то число, которое не идет на вычеты по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Мар 24, 2010 20:29:35 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Почему?

    Это строка равна разнице между налогооблагаемым доходом и прибылью по БУ до налогобложения.
    У вас НОД : 20435
    Прибыль по БУ до налогообл. 21827
    Если сложить все разницы между НУ и БУ мы должны получить строку 100.17.063
    CC говорит:
    100.17.063=+50684 (0- (-50684))=+50684, если гдето ошибся поправьте.
    Это выражение у вас посчитано правильно. Я не гадалка, по трем цифрам не могу сказать, в какой из строк у вас ошибка.

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    CC говорит:
    Может у меня вся проблема в сумме 50684 - то число, которое не идет на вычеты по КПН

    Может. Поскольку,если идти от обратного и она у вас правильная, тогда у вас НОД должен быть 21827+50684=72511

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Мар 24, 2010 20:41:39 Сообщить модератору   

    Что-то я совсем запутался, как скинуть в ворд, чтобы Вы увмдели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Мар 24, 2010 20:44:48 Сообщить модератору   

    Выделяете курсором то, что хотите скинуть, правой кнопкой-копировать, открываете файл в ворде- правой кнопкой- вставить.

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    Геннадьевна говорит:
    открываете файл в ворде

    чистый новый файл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Мар 24, 2010 20:51:35 Сообщить модератору   

    В СОНО у меня в декларации забито.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Мар 24, 2010 21:01:53 Сообщить модератору   

    CC
    Скачайте, занесите свои цифры в 100 форму и данные по БУ, остальное все само посчитает, сами сможете найти ошибку.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Мар 25, 2010 18:06:10 Сообщить модератору   

    100.17.001 чистый доход по фин.отчетности какой писать, с отчета о прибылях и убытках" 110 строка??? или за минусом КПН? Или эта сумма уже за минусом КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Мар 25, 2010 18:11:35 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    110 строка???
    из строки 150

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Мар 26, 2010 22:05:22 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    А вы со строки 100.17.001 убрали КПН? Там должен быть чистый доход по БУ без КПН.

    Здравствуйте, а скажите пожалуйста, разве в эту строку не переносится значение с отчета о прибылях и убытках??? Вот у меня такая же проблема, что не идет на сумму КПН строка 100.17.064 и 100.00.63, вот например у меня 100.17.001 280 707, и я эту сумму взяла с отчета о прибылях, и у меня почему то расходы по корпоративному налогу (строка 140) прочерк стоит, и КПН у меня 56 458... и я даже делала проводку, которую тут сказали сделать, и всё равно, сумма по оборотке не изменилась, а только новая строчка появилась о задолженности по КПН!!!! Так получается я должна переделать сначала отчет, поставить 56 458 в графу" расходы по КНП" и у меня тогда чистая (итоговая) прибыль не 280 707 будет, а 224 249, и это значение я перенесу в строку100.17.001???? Очень прошу помогите пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Сб Мар 27, 2010 00:11:46 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    Здравствуйте, а скажите пожалуйста, разве в эту строку не переносится значение с отчета о прибылях и убытках???

    Да.
    Isomnia говорит:
    Вот у меня такая же проблема, что не идет на сумму КПН строка 100.17.064 и 100.00.63, вот например у меня 100.17.001 280 707, и я эту сумму взяла с отчета о прибылях, и у меня почему то расходы по корпоративному налогу (строка 140) прочерк стоит, и КПН у меня 56 458...

    В строку 140 поставьте сумму КПН. Только у вас он должен быть 280 707 х 20% = 56141
    Isomnia говорит:
    и я даже делала проводку, которую тут сказали сделать, и всё равно, сумма по оборотке не изменилась, а только новая строчка появилась о задолженности по КПН!!!!

    Если вы еще не оплатили КПН, то естественно будет задолженность. А если вы делали авансовые платежи, то сделайте зачет.
    Isomnia говорит:
    Так получается я должна переделать сначала отчет, поставить 56 458 в графу" расходы по КНП" и у меня тогда чистая (итоговая) прибыль не 280 707 будет, а 224 249, и это значение я перенесу в строку100.17.001???? Очень прошу помогите пожалуйста!!!

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Мар 30, 2010 17:31:48   

    делаю сверку по 100.17 форме по скачанному файлу заполнение 100.00, у меня строка 100.17.064 больше, чем проверка (разница 100.00.063-100.00.065), подскажите где искать ошибку
    Перенесено в соответствующую тему. = Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Мар 31, 2010 09:35:51   

    Помогите пожалуйста разобраться, почему не идет сверка, где искать ошибку

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    у меня есть еще отлож налог обязат, его я должна указывать в сверке или только в балансе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Мар 31, 2010 12:07:02   

    пожалуйста помогите мне, дайте направление, где искать ошибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Мар 31, 2010 12:30:20 Сообщить модератору   

    Балжан76 Ошибка в арифметике в графе B.
    Проверяем ваши цифры по этой графе.
    доходы 432307044 расходы 432514390- КПН 758525 = 3034129 , а у вас в 100.17.001 стоит 3093750. Либо чистую прибыль занесли неправильно, либо в расходах попутали.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Если отложенные обязательства, ставим разницу в налоги или прочие расходы по БУ. Чистая прибыль соответственно уменьшается на сумму начисленного отложенного КПН.

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    Балжан76 На будущее, если хотите выложить 100 форму, скопируйте проблемное приложение в ворд, всю форму не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Azia
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Апр 07, 2010 10:29:02 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться с приложением 100.17. Я скачала ф.100 от команды Баланс все хорошо, но только при заполнении приложении 100.17 у меня не идет проверка на сумму КПН. Н-р: Чистый доход по БУ 2624725, КПН по НУ 850302, разница доход. и расх. межде НУ и БУ в строке 100.17.063 2018391, теперь в строку 100.17.064 поподает 2624725+850302+2018391=5493418, а должно быть 4643114- это разница строк 100.00.63-100.00.065.Если я уберу сумму КПН - 850302 все идет, но это же неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Апр 07, 2010 10:39:34 Сообщить модератору   

    Azia темы объединила, читаем причины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Azia
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Апр 07, 2010 10:56:12 Сообщить модератору   

    Все равно не идет у меня прибыль по БУ 2624725*20%=524945, значит я в строку 100.17.001 должна поставит 2624725-524945=2099780 теперь в строку 100.17.064 поподает 2099780+850302+2018391=4968473, а должно быть 4643114- это разница строк 100.00.63-100.00.065.Теперь не идет на сумму 4968473-4643114=325359 как быть что делать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jrinat
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Чт Мар 29, 2012 17:45:14 Сообщить модератору   

    Lapka говорит:
    я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность

    Финан.отчетность за 2011 не нужно сдавать на бумаге, в электронном варианте. Скоректир. разве нельзя отправить в электрон.варианте?

    Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:

    Lapka говорит:
    я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность

    разве нужно сдавать фин.отчетность на бумаге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Чт Мар 29, 2012 18:49:31   

    jrinat , вы пишите по теме, обсуждаемой в 2010 году, посмотрите на посты, тогда другие обстоятельства были по финотчетности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz