Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в бух. учете НДС уплачен...
    Должно ли ТОО платить НДС за нерезидента, если оно не является плательщиком НДС?
    Импорт из РФ. Если поставщик не являе...
    как заполнить форму 200.00 если ТОО н...
    нужно ли возвращать НДС при списании ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС     
    juliali
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 08, 2011 17:52:38   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 08, 2011 18:16:05 Сказали Спасибо❤   

    СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года

    О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
    ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
    ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

    (в ред. Протокола от 11.12.2009)

    Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
    признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
    согласились о нижеследующем:
    Статья 2

    Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров

    При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

    Статья 3

    Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров

    При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
    (в ред. Протокола от 11.12.2009)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 08, 2011 18:25:08 Сказали Спасибо❤   

    juliali, НДС (косвенный налог) платите в свой Налоговый комитет, 12%. Сдаете все сопутствующие декларации.
    У вас НДС включается в себестоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 08, 2011 18:29:05   

    juliali говорит:
    ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС.
    они же не стоят на учете по НДС, зачем декларации сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 08, 2011 18:42:49   

    Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
    Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    juliali
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 14, 2011 13:12:39   

    спасибо всем большое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    елена аркадия
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 18, 2011 16:56:33   

    А возможна ли переброска уплаченного НДС в счет обязательства по другим налогам? (ИП - не плательщик НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июл 18, 2011 17:28:39   

    елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    елена аркадия
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июл 18, 2011 18:05:40   

    Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июл 18, 2011 22:35:28   

    Ну вы, оплачивая счета резидентов РК, платите НДС продавца, вас это не смущает почему-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 28, 2011 09:58:05   

    Марта говорит:
    Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
    Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161

    Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?
    Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 28, 2011 10:15:55 Сказали Спасибо❤   

    Алтын Арай говорит:
    трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?

    Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vortex
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Сен 24, 2011 11:46:18 Сообщить модератору   

    ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Сен 24, 2011 15:01:11 Сказали Спасибо❤   

    vortex, освобождение вашего контрагента в России, не освобождает Вас в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Сен 24, 2011 17:54:16   

    vortex, А точно без НДС? Или НДС 0%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Янв 25, 2012 10:01:02   

    Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Янв 25, 2012 10:39:59 Сказали Спасибо❤   

    Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadeena
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Янв 25, 2012 10:53:33 Сказали Спасибо❤   

    Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит:

    Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки

    1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
    1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.

    И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Янв 25, 2012 11:08:17   

    Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны.

    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

    то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadeena
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Янв 25, 2012 11:15:47   

    Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Янв 25, 2012 11:17:13   

    да ......забыла уточнить....груз везут прямо с Москвы до места назначения в Казахстане....не разделяя отдельно строкамидо границы и после....

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    извини за навязчивость ...просто мы с НДС не работали......так ндс будет 21429, а НОД 178571? или мы всё же должны заплатить 24000,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadeena
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Янв 25, 2012 11:24:37   

    НДС на импорт будете платить исходя из суммы счета-фактуры, согласно условиям поставки по договору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    елена аркадия
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Янв 25, 2012 12:01:21 Сказали Спасибо❤   

    Если на цифрах, то будет так (пример) сумма с/ф российск.пост 180000 руб*курс 5,2=936000тг.+сумма трансп.комп.200000тг.=1136000*12%=136320тг. эта сумма НДС на импорт. В случае, если вы плательщики ндс, и трансп.комп. дает вам с/ф на 200000 в т.ч.ндс, то сумма облагаемая ндс на импорт будет= 936000+178571 (200000-ндс21429(он идет вам в зачет)=1114571*12%= 133748,52.

    И еще- в случае если вы плательщик ндс, то сумму ндс на импорт, уплаченную вами в налоговую, нужно будет отнести на с/ст-ть товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Янв 25, 2012 12:22:22   

    Елена скажите пжл а при расчёте вы брали курс рубля по талону на дату при пересечении границы? и если кто знает НК примет копию талона, так как груз консалидирован, то талон только в электронном ввиде...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Янв 25, 2012 12:29:35   

    Colnce говорит:
    оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%

    А почему 12%? Согласно ст 244 НК
    1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
    1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
    2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
    3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    елена аркадия
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Янв 25, 2012 12:36:09   

    курс берется на дату постановки товара на учет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Янв 25, 2012 13:06:23   

    Так всё таки Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? С какой ставкой? Дата постановки на учёт тмц будет 20 января когда отгружен товар по сч-ф поставщика РФ или дата пересечения границы по талону?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    елена аркадия
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Янв 25, 2012 13:10:26   

    С транспортников требуйте , как написал Трудоголик2, а дату берите по талону пересечения границы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Янв 25, 2012 14:03:36   

    Colnce говорит:
    Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру?

    Трудоголик2 говорит:
    1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
    1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айзат
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Дек 05, 2013 12:31:19   

    Здравствуйте, если мы приобретаем товар с России с компании работающей по упрощенной системе и неплатильщиком НДС, мы тоже ИП по упрощенке и неплатильщики НДС,надо ли нам платить НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 19, 2014 12:39:26   

    Добрый день всем! Подскажите как в 1С 8.2 Ндс, уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления 328 НДС садится на 1630. Всем заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz