Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
У фирмы в 4 кв. 2010 г. НДС к уплате получился минусовый, как эта сумма отразится на годовом отчете?
|
|
#1 Чт Апр 21, 2011 15:57:20
|
|
|
Добрый день! Подскажите если у фирмы в 4 квартале 2010 г. НДС к уплате получился -50000, как эта сумма отразится на годовом отчете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Апр 21, 2011 15:58:55
|
Сообщить модератору
|
|
что вы имеете ввиду в Декларации или ФНО
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
если речь идет о Декларации то НДС не имеет отношения к ф 100, если же речь о фин отчетности, то НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Апр 21, 2011 16:34:03
|
|
|
larka говорит: |
если же речь о фин отчетности, то НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
получается эта сумма отразится в бух.балансе в строке 016?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Апр 21, 2011 16:38:41
|
|
|
neznayka говорит: |
получается эта сумма отразится в бух.балансе в строке 016? |
Не факт! НДС вы сдаете поквартально, возможно и за другие кварталы у вас были суммы к зачету. Следовательно,
larka говорит: |
НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
в т.ч и за 4 кв.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Апр 21, 2011 16:55:00
|
|
|
Может я не правильно объяснила, НДС мы сдаем поквартально, в конце года вылезли недочеты разные получилось что с 1 по 3 квартал мы уплатили на 382 тенге меньше чем нужно было, а в 4 квартале ндс получился - 50000, вот как мне быть с этой суммой и куда ее в ФО отнести?
если
larka говорит: |
НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
получается это строка 016 бух.баланса разве нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Апр 21, 2011 17:01:46
|
|
|
neznayka говорит: |
получается это строка 016 бух.баланса разве нет? |
Все правильно, это 016 строка баланса. Просто вы сильно много намутили в вопросе. Не проще ли было так: сальдо на 31 декбря 2010 по счету 1420 в какой строке баланса отражается.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Простите, по счету 3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Апр 21, 2011 17:29:30
|
|
|
Сальдо на конец периода должно быть на одном из счетов 1420 или 3130. У вас на обоих счетах сальдо что ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Апр 21, 2011 17:37:16
|
|
|
YelenaS говорит: |
Сальдо на конец периода должно быть на одном из счетов 1420 или 3130. У вас на обоих счетах сальдо что ли? |
Ну поучается что так, у нас 1С считает не правильно пересчитывали все вручную, сдаем впервые годовой поэтому куча вопросов, вот получилось примерно так;
neznayka говорит: |
что с 1 по 3 квартал мы уплатили на 382 тенге меньше чем нужно было, а в 4 квартале ндс получился - 50000 |
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
помогите пож-та разобраться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|